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tabsInformações Gerais, Entidades, Cliente Varejo, Agendamento, QR Code, Remessa Bancária
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Cliente Varejo


Cadastro/Manutenção de entidade (VABUTIPO)


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Adicionada área responsável em armazenar as informações pertinentes ao PIX.

Esta região é composta por dois campos sendo:

Tipo de chave: Este campo será responsável em armazenar a tipagem da chave pix do cliente. A chave deverá ser escolhida  em uma listagem pré definida com as seguintes opções: Telefone, E-mail, CPF/CNPJ e Chave Aleátória.

Chave: Este campo será responsável em armazenar a chave pix do cliente varejo.A chave segue algumas validações de acordo com o tipo da chave escolhida, variando da seguinte maneira:


Para chave do tipo telefone - Formato: +XXXXXXXXXXXXX

   Obs: inicia com "+", seguido do código do país, DDD, e número de celular com nove dígitos.


Para chave do tipo Endereço de e-mail - Formato: [email protected](.xx)

   Obs: contém "@", e o tamanho máximo é de 77 caracteres.


Para chave do tipo CPF -Formato: XXXXXXXXXXX

   Obs: contém 11 números, incluindo os dígitos verificadores. Deve ser informado sem pontos ou traços. -


Para chave do tipo CNPJ XXXXXXXXXXXXXX

   Obs: contém 14 números, incluindo os dígitos verificadores. Deve ser informado sem pontos ou traços.


Chave aleatória - Formato: XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX

   Obs: número hexadecimal de 32 posições, divido em 5 blocos separados por um “-“. Deve ser informado com os traços, ou seja com as 36 posições totais.


Caso a chave não corresponda aos padrões passados o produto deverá exibir uma mensagem e abortar o processo de gravação até que a chave atenda ao padrão exigido.





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Agendamento


Contas a Pagar (VAPMONLI)

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Programa VAPMONLI alteramos as abas Valida Pagto e Pagto EDI onde nas duas abas acrescentamos os objetos pertinentes a alteração pix.


Objetos implementados:

Incluímos um novo botão QR-CODE que ao acionar, mudará os captions e os edit da tela com informações referente ao pix como Cód.ID e Chave PIX onde será feito os inputs esperados e tbm incluímos um OptionButton  para selecionar o tipo de QR-CODE utilizado no pagamento, podendo ser um QR-Code Dinâmico ou QR-Code Estático. Nestes campos diferente dos campos anteriores (Código de Barras) que só aceitava números, agora quando utilizado QR-Code tbm vai aceitar letras pois o mesmo é composto tanto por números quanto letras e não terá validação;

Informações Gerais

Processos efetuados:

Cadastro das tabelas

301 - Diário - TABELA INDEXACAO CTAS RECEBER 
302 - Mensal - TABELA DE COFINS E PIS 
303 - Diário - TABELA DE INDEXACAO MONETARIA 
304 - Diário - TABELA DE JUROS CTAS A RECEBER 
306 - Mensal - TABELA DE IRRF 
307 - Mensal - CONTROLE DE GERACAO INSS 
308 - Diário - LIMITE DE CREDITO 
320 - Mensal - CPMF 
352 - Mensal - PIS COFINS REC FINANCEIRAS 
357 - Mensal - TABELA DE RETENCAO PIS/COFINS 
358 - Mensal - TABELA DE RETENCAO DE CSLL 
359 - Mensal - TABELA DE ISS 
360 - Diário - TABELA DE INDICE CONTABIL 
365 - Mensal - COFINS E PIS ANTECIPADO 
377 - Mensal - FUNRURAL PF - % RAT / % SENAR 
379 - Mensal - FUNRURAL-SEGUNDA COLUNA = ZERO 
Parametrização: Tabela 395, Acesso: TABE_x_999, onde "x" é o tipo da tabela (M-Mensal ou D-Diária) e "999" é o código da tabela
- Para tabela mensais: Conteúdo 1: Valor fixo - Conteúdo 2: Valor fixo
- Para tabela diárias: Conteúdo 1: Valor inicial do mês ou 9999999999 para último dia do mês anterior - Conteúdo 2: Índice mensal

Abertura de movimento Contábil 

Todas as empresa da contabilidade 
Para o primeiro mês do ano, efetuar o fechamento anual da Contabilidade do ano anterior (cria movimento do próximo ano). 

Abertura do Movimento Fiscal 

Todos os dias do mês de todas as filiais cadastradas e ativas. 

Abertura de Movimento Fiscal Mensal 

Todos os dias do mês de todas as filiais cadastradas e ativas. 

Criação do controle do Caixa e Bancos 

Todos os dias do mês de todos os portadores de todas as filiais. 

Criação dos dias na tabela de datas do Gerencial - DIM_PER 

Todos os dias do mês. 

Criação das tabelas mensais:

Fiscal Mensal - AA1FFISC / AA1FFISI / AA1FFISO / AA1FFISE / FIS_PGTO / FIS_LOTE_ITEM
NFC-e - AG3VNFCC / AG3VNFCI / AG3VNFCO / AG3VNFCP
Cupons - AA1FR60I 





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QR-Code


Adicionada área responsável em armazenar as informações pertinentes ao PIX.

Esta região é composta por dois campos sendo:

Tipo de chave: Este campo será responsável em armazenar a tipagem da chave pix do cliente. A chave deverá ser escolhida  em uma listagem pré definida com as seguintes opções: Telefone, E-mail, CPF/CNPJ e Chave Aleátória.

Chave: Este campo será responsável em armazenar a chave pix do cliente varejo.A chave segue algumas validações de acordo com o tipo da chave escolhida, variando da seguinte maneira:


Para chave do tipo telefone - Formato: +XXXXXXXXXXXXX

   Obs: inicia com "+", seguido do código do país, DDD, e número de celular com nove dígitos.


Para chave do tipo Endereço de e-mail - Formato: [email protected](.xx)

   Obs: contém "@", e o tamanho máximo é de 77 caracteres.


Para chave do tipo CPF -Formato: XXXXXXXXXXX

   Obs: contém 11 números, incluindo os dígitos verificadores. Deve ser informado sem pontos ou traços. -


Para chave do tipo CNPJ XXXXXXXXXXXXXX

   Obs: contém 14 números, incluindo os dígitos verificadores. Deve ser informado sem pontos ou traços.


Chave aleatória - Formato: XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX

   Obs: número hexadecimal de 32 posições, divido em 5 blocos separados por um “-“. Deve ser informado com os traços, ou seja com as 36 posições totais.


Caso a chave não corresponda aos padrões passados o produto deverá exibir uma mensagem e abortar o processo de gravação até que a chave atenda ao padrão exigido.

Parametrização

As tabelas já tratadas no processo, demonstradas mas informações gerais, normalmente não aparecem na grade, exceto se o cliente alterar algum valores padrão da tabela.

Tela inicial

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Acionando a função F2 - Alterar

Alterando a taxa da tabela 304

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Incluindo a tabela 385

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Excluindo a tabela 385

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A tecla F4 - Confirmar efetiva todas as alterações efetuadas na grade



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Remessa Bancária

       

       

Remessa bancária de pagamentos (VAPGEREX) Image Added

       

          Realizamos uma série de ajustes a partir da análise das regras individuais de cada banco. Vale a pena ressaltar que cada instituição bancária utilizada para agendar o pagamento tem uma regra própria implementada para a geração do seu arquivo de remessa e retorno. Anteriormente era gerado um arquivo simples para cada instituição onde neste mesmo arquivo estava todos os títulos agendados para pagamento e geração de remessa bancária agora o produto seguirá a seguinte regra de gerar um arquivo para os títulos do tipo PIX e outro arquivo para os tipos tradicionais já existentes no produto;

Abertura de Mês

Tela inicial

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Acionando a Função F7 - Executar

O processo traz normalmente a data do próximo mês para a execução e o usuário pode alterar o período.

Clicando em F4 - Confirmar o processo de abertura de mês é executado.

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Processo concluído

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Algumas Tabelas Cadastradas:

Tabela 302

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Tabela 304

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Tabela 387

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Tabela 388

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Tabela 389

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Templatedocumentos

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