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Principais campos e parâmetros para Adicionar, Editar e Detalhar:
Campo: | Descrição |
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Entidade | Preenchido automaticamente como módulo de Faturamento de planos (FT). |
Evento | Código do evento que será gravado nos históricos dos valores do faturamento. Pode ser usado qualquer código que o usuário desejar e ainda não tiver sido utilizado. |
Descrição do evento | Descrição do evento que melhor irá indicar o que significa o valor gravado. Exemplo: Mensalidade de pré-pagamento, custo operacional, taxa de inscrição, taxa administrativa, quantidade de beneficiários, etc. |
Classe | Letra ou número indicando a classe do evento. A classe do evento determina o tipo da rotina de cálculo que será executada no cálculo do faturamento do plano do beneficiário. Conferir a tabela abaixo sobre classes de eventos para descrições detalhadas. |
Ato credenciado | Indica se o evento está associado a um ato credenciado, e caso esteja, indica se é um ato credenciado principal ou um ato credenciado auxiliar ou ainda um ato não credenciado. Possui as opções:
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Cálculo automático | Informa se o evento pode ser calculado nos programas do faturamento de planos de saúde.
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Caracteriza quantidade | Informa se o evento, quando associado a uma nota de serviço do faturamento, deverá possuir quantidade de beneficiários correspondente ao cálculo.
Nota de serviço = ao realizar o faturamento de notas de serviços é gerada uma nota mensal para cada contrato de beneficiário. Ver maiores detalhes nos programas que começam com “Geração Notas Serviço”. |
Caracteriza valor | Informa se o evento, quando associado a uma nota de serviço, deverá possuir valor correspondente ao cálculo.
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Cálculo por grau de parentesco | Informa se o grau de parentesco do beneficiário será considerado para a abertura do histórico do cálculo do faturamento.
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Cálculo por módulo | Informa se o histórico dos valores do cálculo do faturamento deverá ser aberto por módulo de cobertura ou não. Somente utilizado pelo pré-pagamento.
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Crédito ou Débito | Informa se o evento será de crédito (valor a ser cobrado na nota de serviço) ou se o evento será de débito (valor a ser descontado na nota de serviço). Eventos de crédito são os cobrados do beneficiário e débito são os descontos e impostos. |
Cálculo por beneficiário ou total | Informa se o evento será aplicado a cada usuário ou somente para o total da nota.
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Imposto | Quando o evento é de Classe “F” = Imposto, informar neste campo, o código do imposto que será associado ao evento para posteriormente ser utilizado no cálculo de impostos. O código do imposto deverá estar no cadastro Manutenção Impostos - hfp.tax; o sistema mostra a descrição disponível neste cadastro. |
Cálculo por uso | Somente usado no cálculo de pré-pagamento.
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Calcula reajuste retroativo | |
Considera evento no reajuste retroativo | Informa se o evento será considerado para o cálculo do faturamento retroativo (quando houve reajuste do plano e o reajuste deverá ser cobrado retroativo).
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Soma evento | Informa se o evento deve ser somado a outro evento.
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Imprime grau de parentesco | Informa se o grau de parentesco será impresso nos relatórios do faturamento, por exemplo, na Manutenção Faturas Avulsas - FP0510S e programas de geração de notas de serviços. |
Evento de soma |
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Incide INSS | Informa se o valor deste evento irá incidir INSS ou não.
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Incide comissão | Informa se deverá ser calculada comissão (a qual irá ser paga ao vendedor) sobre o evento. Somente será utilizado quando o módulo de comissões estiver implantando.
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Evento de devolução | Informa qual será o evento correspondente à devolução de mensalidade, caso haja. |
Evento para impressão de demonstrativo | Informa qual o código do evento que será impresso nos demonstrativos do faturamento. Utilizado quando o evento em questão possui uma descrição que não deve aparecer nos demonstrativos que serão enviados aos contratantes, por isso deve selecionar o código do evento que será impresso. Normalmente é o mesmo código do evento do registro que está sendo incluído.
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Evento para impressão de fatura | Informa qual o código do evento que será impresso na emissão da fatura do faturamento. Utilizado quando o evento em questão, possui uma descrição que não deve aparecer nos demonstrativos que serão enviados aos contratantes, por isso, poderá selecionar o código do evento que será impresso. Normalmente é o mesmo código cadastrado no evento.
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Cobrança intercâmbio | Informa se o evento será utilizado para cobrança de beneficiários eventuais ou habituais na simulação/geração de faturamento de outras unidades e nota de débito/crédito. Caso a operadora opte por não efetuar a separação dos eventos para cobrança não é necessário informar o parâmetro. Esse parâmetro somente será solicitado ao realizar a manutenção de eventos de taxa administrativa, contestação ou taxa administrativa contestação. |
Usuário | Usuário da última atualização do registro; preenchido automaticamente pelo sistema. |
Atualização | Data da última atualização do registro; preenchido automaticamente pelo sistema. |
Remover
Remover permite excluir o registro. Para acessar a função Remover basta clicar no ícone destacado na imagem abaixo.
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