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Na tela principal:
Campo Empresa: Informe  o código da empresa que está sendo validada.
Campo Parâmetros - Cenário Contábil: Informe o código do cenário contábil que está sendo validado.: Botão Mais.
Campo Parâmetros - Período e Exercício: Informe a o exercício e período contábil da faixa de datas da validação.
Campo Parâmetros: Botão Mais.
Selecione a opção “Considera Apuração de Resultado”.

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Vl Débito Real (HL9_VDREAL): Indica o valor do movimento dos movimentos a debito débito no período. Validar essa medida com o valor da coluna “Débito” apresentada no relatório do balancete de verificação.

Vl Crédito Real (HL9_VCREAL): Indica o valor do movimento dos movimentos a crédito no período. Validar essa medida com o valor da coluna “Crédito” apresentada no relatório do balancete de verificação.

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Vl Apuração Resultado (HL9_VAPURA): Indica o valor contábil referente à apuração de resultado. Para validar essa medida, execute novamente o relatório do balancete de verificação, no entanto, desmarque a opção “Considera Apuração de Resultado”. Essa medida será a diferença entre o valor da medida “Vl Crédito Real” já validada anteriormente e o valor apresentado na coluna “Crédito” do relatório. Caso o lançamento validado seja de débito, a validação deve ser feita com a diferença entre a coluna “Débito” do relatório e a medida “Vl Débito Real” já validada anteriormente.


Nota
titleNota:

No Datasul, sempre é feito o cálculo Débito - Crédito e o saldo de determinada conta contábil é definido, conforme abaixo:

  • Se o saldo da conta contábil é positivo é o saldo devedor.
  • Se o saldo da conta contábil é negativo é saldo credor.


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