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tabsConfiguraciones previas, Flujo de prueba
idspaso1,paso2
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defaultyes
referenciapaso1
  1. Parámetros
    1. MV_AGIIBB = CF
  2. Registrar un cliente por medio de la rutina "Clientes" ubicada en "SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos ".
  3. En la rutina "Tipos de entrada y salida" ubicada en el modulo "SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos" incluir una TES  de salida que calcule IVA e IBP.
  4. Por medio de la rutina "Empresa Vs Zona Fiscal" ubicada en el menú "SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos" crear un registro para el cliente registrado previamente con el impuesto IBP.
  5. Tener tabla de equivalencia para el aplicativo ARCIBA "Actualizaciones | Archivos | Tabla de equivalencia". Informar el código fiscal indicado en la TES de salida.
  6. En el módulo de ComprasFacturación, ingresar a la rutina Factura de Entrada Facturaciones "Actualizaciones | Movimientos | Factura de EntradaFacturación", ingresar 2 facturas, estas deberán de calcular el ingreso bruto "IBP".
    1. Factura 1
      • Numero de documento: Ejemplo; 000113348001.
      • Fecha de emisión: Ejemplo 21/02/2022.
    2. Factura 2
      • Numero de documento: Ejemplo; 000113348002.

      • Fecha de emisión: Ejemplo; 20/02/2022 .

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defaultno
referenciapaso2
  1. En el módulo de Libros Fiscales, ingresar a la rutina Archivos Por Verif "Miscelánea | Arch. Magnéticos | Archivos por Verif".
    1. Seleccionar parámetros.
      1. ¿Fecha Inicial? - Ejemplo: "20/02/2022"
      2. ¿Fecha Final? - Ejemplo: "21/02/2022"
      3. ¿Instruc. Normativa? - "ARCIBA"
      4. ¿Archivo Destino? - "arciba.txt"
      5. ¿Directorio? - "C:\Tmp\"
      6. ¿Selecciona Sucursales? - "No"
      7. ¿Agrupa obligación? - "No"
    2. Confirmar los parámetros.
  2. Clic en Ok.
  3. Se abrirá una venta de configuración referente a la normativa seleccionada.
    1. Seleccionar avanzar. 
      1. Provincia - "CF"
      2. Descripción - "C PIT L"
      3. Tipo del archivo - "2-Percepción"
      4. Situación - "1-Normal"
      5. Tabla de Equivalencia - Percepción - "001"
      6. Tabla de Equivalencia - Retención - "001"
    2. Clic en finalizar.
  4.  Se verifica el informe generado, este deberá de estar ordenado por la fecha de emisión.
  5. Verificar el archivo TXT generado en la ruta destino que se especificó.

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