...
Totvs custom tabs box |
---|
tabs | Configuraciones Previas, Flujo de Pruebas |
---|
ids | paso1,paso2 |
---|
|
Totvs custom tabs box items |
---|
default | yes |
---|
referencia | paso1 |
---|
|
- Por medio del módulo de configuración(SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros pertinentes para el cálculo de Impuestos.
- MV_AGENTE = “NSNNNN” (Indica si la empresa es agente de retención, para el caso de IVA se utiliza la posición 2 "NSNNN").
- MV_GRETIVA = "S" (Indica que se usarán las configuraciones de Conf. Adic. De Impuestos (SFF) para la retención de IVA).
- En la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero (Actualizaciones | Archivos) debe de registrar un producto para realizar sus pruebas.
- En la rutina Conf. Adic. Imp. en en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben tener las configuraciones para cálculo de IVR, para esta prueba utilizaremos el código fiscal (FF_CFO_C) 116 para compras y el 616 para ventas (FF_CFO_V). El valor del campo Código Fiscal (FF_CFO) es 116.
- En la rutina de Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero (Actualizaciones | Archivos), se debe tener creado un proveedor para que calcule retención de IVA.
- En la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con un TES que realice el cálculo del IVA, con el código fiscal 112 para este ejemplo.
- En la rutina de Factura de Entrada (MATA101N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras (Actualizaciones | Facturas) debe de ingresar una nueva factura.
- Cuando se informa el TES el sistema automáticamente tomará e Código Fiscal 112, entonces debemos realizar el cambio manual para el Código Fiscal 116 como se configuró en la rutina "Conf. Adic. Imp."
|
Totvs custom tabs box items |
---|
|
Orden de Pago Mod. II (FINA847.PRW)
- A través de la rutina Orden de Pago Mod II en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), seleccionamos "Pago automático” e informamos los parámetros y confirmamos.
- Seleccionamos la Factura.
Como se observa, calcula correctamente la Retención de IVR utilizando a alícuota que se configuró para el Código Fiscal 116. - Informamos los datos del pago.
- Grabamos la Orden de Pago.
- Después de grabar la orden de pago, realizamos la consulta a consultar la información de las retenciones en la tabla SFE en nuestra base de datos, o podemos verificar que , para confirmar la grabación correcta del campo FE_CFO ocurrió correctamente con el valor 116. El código fiscal grabado en FE_CFO corresponde al código informado en FF_CFO.
|
|
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
...
Card documentos |
---|
Informacao | La presente solución solo afectara aquellos registros aplica para los documentos que son incluidos después de la aplicación del paquete de actualización (patch), los registros que fueron dados de alta previos a su aplicación continuaran de manera erradaincluidos antes de la aplicación del patch no serán actualizados. |
---|
Titulo | ¡IMPORTANTE! |
---|
|
05. ASUNTOS RELACIONADOS
...