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tabsConfiguraciones Previas, Flujo de Pruebas
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defaultyes
referenciapaso1


  1. Por medio del módulo de configuración(SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros pertinentes para el cálculo de Impuestos.
    1. MV_AGENTE = “NSNNNN (Indica si la empresa es agente de retención, para el caso de IVA se utiliza la posición 2 "NSNNN").
    2. MV_GRETIVA = "S" (Indica que se usarán las configuraciones de Conf. Adic. De Impuestos (SFF) para la retención de IVA).                       
  2. En la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero (Actualizaciones | Archivos) debe de registrar un producto para realizar sus pruebas.
  3. En la rutina Conf. Adic. Imp. en en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben tener las configuraciones para cálculo de IVR, para esta prueba utilizaremos el código fiscal (FF_CFO_C) 116 para compras y el 616 para ventas (FF_CFO_V). El valor del campo Código Fiscal (FF_CFO)  es 116
  4. En la rutina de Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero (Actualizaciones | Archivos), se debe tener creado un proveedor para que calcule retención de IVA.
  5. En la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con un TES que realice el cálculo del IVA, con el código fiscal 112 para este ejemplo.
  6. En la rutina de Factura de Entrada (MATA101N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras (Actualizaciones | Facturas) debe de ingresar una nueva factura.
    1. Cuando se informa el TES el sistema automáticamente tomará e Código Fiscal 112, entonces debemos realizar el cambio manual para el Código Fiscal 116 como se configuró en la rutina "Conf. Adic. Imp."
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defaultno
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Orden de Pago Mod. II (FINA847.PRW)


  1. A través de la rutina Orden de Pago Mod II en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), seleccionamos "Pago automático” e informamos los parámetros y confirmamos.
  2. Seleccionamos la Factura.
  3. Como se observa, calcula correctamente la Retención de IVR utilizando a alícuota que se configuró para el Código Fiscal 116.

  4. Informamos los datos del pago. 
  5. Grabamos la Orden de Pago. 
  6. Después de grabar la orden de pago, realizamos la consulta a consultar la información de las retenciones en la tabla SFE en nuestra base de datos, o podemos verificar que , para confirmar la grabación correcta del campo FE_CFO ocurrió correctamente con el valor 116. El código fiscal grabado en FE_CFO corresponde al código informado en FF_CFO.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

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Card documentos
InformacaoLa presente solución solo afectara aquellos registros aplica para los documentos que son incluidos después de la aplicación del paquete de actualización (patch), los registros que fueron dados de alta previos a su aplicación continuaran de manera erradaincluidos antes de la aplicación del patch no serán actualizados.
Titulo¡IMPORTANTE!


05. ASUNTOS RELACIONADOS

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