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defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo)
  2. Aplicar el parche generado para la issue DMINA-14932.
  3. Realizar las configuraciones al Diccionario de Datos mencionadas en la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.
  4. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  5. En el módulo de Ventas (SIGAFAT) desde el menú Actualizaciones | Facturación Facturaciones.
    • Incluir y Timbrar el CFDI de una Factura de Venta (NF) utilizando una Condición de Pago que tenga configurado el campo Met Pago SAT (E4_MPAGSAT) con valor PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO.
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defaultno
referenciapaso2

Para Motivo de Cancelación 01 - Comprobante emitido con errores con relación:

  1. Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
  2. Acceder al menú Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Cobros Diversos (FINA087A)
  3. Configurar las preguntas de la rutina.
  4. Informar los datos del encabezado del Cobro Diverso.
  5. Informar Tipo Valor, Prefijo, Número, Valor, Moneda, presionar Siguiente.
  6. Seleccionar el Cliente, presionar Siguiente.
  7. Seleccionar el Título por Cobrar de la Factura a dar de baja. informar el Valor por Bajar de acuerdo a la moneda del Cobro Diverso, presionar Siguiente.
  8. Validar el Resumen del Recibo, presionar Confirmar.
  9. Confirmar la generación y timbrado del Complemento de Recepción de Pago (Confirmación requerida de acuerdo a la configuración del parámetro MV_CFDREC)
  1. Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
  2. Acceder al menú Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Anular/Timbrar/Imprimir Cobros Diversos (FINA088)
  3. Configurar las preguntas de la rutina para visualizar el Cobro Diverso generado previamente.
  4. Seleccionar el Cobro Diverso, el cual debe estar en estatus Timbrado (Azul).
  5. Ejecutar la acción Anular.
  6. En la pantalla Motivo de Cancelación seleccionar el motivo de Cancelación 01 - Compr. Emitido c/errores c/relac.
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  7. Se visualiza aviso que indica que solo se realizará la anulación del Cobro Diverso, pero que no se solicitará la cancelación del Complemento de Recepción de Pago ante el SAT,P presionar Si.
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  8. Se visualizará mensaje que indica que el Recibo fue anulado correctamente y se actualizará el estatus a Anulado - No Solicitud Cancelación SAT (Amarillo)
  1. Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
  2. Acceder al menú Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Cobros Diversos (FINA087A)
  3. Configurar las preguntas de la rutina.
  4. Informar los datos del encabezado del Cobro Diverso.
  5. Informar Tipo Valor, Prefijo, Número, Valor, Moneda, presionar Siguiente.
  6. Seleccionar el Cliente, presionar Siguiente.
  7. Seleccionar el Título por Cobrar de la Factura a dar de baja. informar el Valor por Bajar de acuerdo a la moneda del Cobro Diverso, presionar Siguiente.
  8. Validar el Resumen del Recibo, presionar Confirmar.
  9. Confirmar la generación y timbrado del Complemento de Recepción de Pago (Confirmación requerida de acuerdo a la configuración del parámetro MV_CFDREC)

Para Motivo de Cancelación diferente de 01 - Comprobante emitido con errores con relación:


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

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