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MV_AGENTE - Informar en la posición 2 el valor S si la empresa es agente de retención de IVA. Ejemplo: NSNNN

MV_GRETIVA - Define si se utiliza el calculo actual o el anterior, para las versiones de 12 es necesario que se configure en el valor "S" ya que esta configuración cumple con las legislaciones vigentes.

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Informações

Si el proveedor no es agente de retención (A2_AGENRET), la empresa debe realizar la retención de IVA.


6. Por medio de la rutina Factura de Entrada (MATA101N) deberá incluir un documento de compra.

En el encabezado del documento deberá informar el código del proveedor (F1_FORNECE) y tienda (F1_LOJA), serie del comprobante (F1_SERIE) y número de documento (F1_DOC). La serie del documento debe empezar por A, B, C o M.

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Informações

Las facturas o comprobantes que no están gravados con IVA, no serán considerados en la base imponible para el cálculo de la retención de IVA.



RG 3732-15 – IVA – RÉGIMEN GENERAL DE RETENCIONES


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03. PANTALLA XXXXX

Otras acciones / Acciones relacionadas 

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