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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGACOM - Compras
Función:
RutinaNombre Técnico
LOCXNF.PRWNotas fiscales.
LOCXNF2.PRWFunciones complementarias de notas fiscales.
País:Argentina
Ticket:N/A
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-13643


02. SITUACIÓN/REQUISITO

MATA101N - Permite seleccionar Pedidos de Compra Rechazados en Ingreso Factura de Entrada.


03. SOLUCIÓN

Se realiza un ajuste en la selección de registros de pedidos de compras desde la rutina mata101n para no mostrar los pedidos de compra rechazados.

...

Totvs custom tabs box
tabsConfiguración previa, Flujo de prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1

En el módulo SIGACOM incluir un aprobador (Actualizaciones | Administración de compras | Aprobadores).

En el módulo SIGACOM incluir un perfil de aprobación (Actualizaciones | Administración de compras | Perfiles de aprobación).

En el módulo SIGACOM incluir un grupo de aprobación (Actualizaciones | Administración de compras | Grupos de Aprobación).

En el módulo SIGACOM incluir un comprador (Actualizaciones | Administración de compras | Compradores).

En el módulo SIGACOM incluir un proveedor (Actualizaciones | Archivos | Proveedores).

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. En el módulo SIGACOM ingresando con el usuario configurado como aprobador registrar 1 pedido de compras (Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de Compra).
  2. En el módulo SIGACOM ingresando con el usuario configurado como aprobador, realizar la el rechazo del pedido de compra (Actualizaciones | Liberación | Liberar Documentos).
  3. En el módulo SIGACOM ingresar a la rutina de Facturas de Entrada (Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada), ingresar una factura para el proveedor de los pedidos de compra.

    1. Seleccionar “Otras acciones | Ped Comp”

      1. Verificar que no es mostrado el pedido rechazado.
    2. Seleccionar “Otras acciones | Item PC”

      1. Verificar que no es mostrado el pedido rechazado.




04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.



05. ASUNTOS RELACIONADOS

No aplica.


Templatedocumentos

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