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Elemento CDFI Relacionados para Notas de débito y Facturas de venta de tipo normal.

Para la implementación del nuevo requerimiento del elemento CfdiRelacionados se cambio la funcionalidad de los campos UUID Relacionados(F1_UUIDREL/F2_UUIDREL) y Tipo Relación(F1_RELSAT/F2_RELSAT). A continuación se describe la nueva funcionalidad de dichos campos:

Para Facturas de entrada y Notas de Debito:

  • El campo Relación CFD(F2_RELSAT) queda deshabilitado.
  • Para informar un Tipo de Relación y los UUID Relacionados se tiene que seguir lo siguiente:
    • Informar en primer lugar el código del "Tipo de Relación" utilizando el carácter ";" para separar los UUID Relacionados.


      Tipos de Relación

      CódigoDescripción
      01Notas de Crédito de Documentos Relacionados
      02

      Notas de Débito de los Documentos Relacionados

      03

      Devolución de Mercancías sobre Facturas o Traslados Previos

      04

      Sustitución de los CFDI Previos

      05

      Traslados de Mercancías Facturados Previamente

      06

      Factura Generada por los Traslados Previos

      07

      CFDI por Aplicación de Anticipo

      08

      Facturas Generadas por Pagos en Parcialidades

      09

      Factura Generada por Pagos Diferidos

    • Para separar cada UUID correspondiente a un Tipo de relación se utiliza el carácter "|"
    • Para indicar el inicio de un nuevo Tipo de relación se debe utilizar un salto de línea.

Ejemplo:


Elemento CDFI Relacionados para Notas de Crédito.

  • Los campos Relación CFD y UUID Relacionados se informa de forma automática a través de las opciones "Doc Orig > Facturas" y "Doc Orig > Item" cumpliendo con lo siguiente:
    • Antes de ejecutar el proceso "Doc Orig" es necesario informar el campo Relación CFD(F1_RELSAT).
    • Al seleccionar un documento y confirmar, el campo UUID Relacionados se actualiza con el valor del campo Relación CFD utilizando el carácter ";" para separar de los UUID.
    • Para separar cada UUID correspondiente a un Tipo de relación se utiliza el carácter "|"
    • Para indicar el inicio de un nuevo Tipo de relación es necesario cambiar el valor del campo Relación CFD(F1_RELSAT).

Ejemplo:

Al cambiar el valor del campo Relación CFD, al momento de relacionar otro documento se realizará un salto de línea y se procederá a actualizar el campo UUD Relacs:

 

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  • En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes (MATA030).
    • Registrar un cliente que tenga informado el nuevo campo Rég.Fiscal (AI0_REGFIS).


Aviso
titleIMPORTANTE

Para evitar errores de timbrado, es importante configurar el parámetro MV_IVATRAS con el código de los impuestos de traslado a ser desplozados en el XML, por ejemplo "IVA|IV0|IEPS". En caso de que el documento tenga retenciones se configura el parámetro MV_RETIVAM con el código de las retenciones de iva, por ejemplo "RIV".

En los script de "Generación de XML de documentos de salida."(FATSMEX.INI) y "Generación de XML de documentos de entrada."(FATEMEX).INI) se realizan los ajustes para agregar los nuevos atributos Exportacion,DomicilioFiscaIReceptor y RegimenFiscalReceptor, además se actualizan las URL utilizadas para la versión CFDi 4.0.

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