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EDI
Objetivo
O EDI consiste na transmissão de documentos de formatos diferentes, traduzidos num padrão único (EDIFACT) e disponibilizados em Caixas Postais. A mensagem fica à disposição do parceiro, para retirada no momento que for mais conveniente.
Os horários de corte para envio e retirada das mensagens devem ser negociados entre os parceiros, de acordo com suas necessidades internas de processamento das informações.
O acesso às caixas postais é realizado através de redes de telecomunicação. Qualquer computador pode transmitir os dados, devendo estar, para isso, conectado a uma linha telefônica através de uma placa de comunicação (ou um MODEM).
A Operação
O Pedido de Compra do Varejista será gerado a partir do Sistema RMS.
Com esse recurso, o pedido pode ser emitido automaticamente quando surge a necessidade de reposição de mercadoria, sem a necessidade de intervenção manual do comprador ou manualmente, quando da necessidade de um suprimento extra (no caso de uma promoção).
É preciso fixar horários de corte para envio e recepção das mensagens eletrônicas e definir os procedimentos quando ocorrer saldo de pedido. Nos horários preestabelecidos entre os parceiros, serão realizadas as comunicações com a VAN para disponibilizar os arquivos na Caixa Postal Eletrônica. Para facilitar a comunicação, o Varejista vai efetuar as conexões com as VAN' s de hora em hora.
Os fornecedores poderão retirar e processar os Pedidos no horário mais conveniente, enviando a Nota Fiscal Eletrônica no horário de corte negociado com o Varejista e entregando a mercadoria no prazo combinado.
O envio da Nota Fiscal Eletrônica pelo EDI, visa agilizar os processos previstos para recepção da mercadoria:
...
Benefícios do EDI.
Através do EDI, o sistema RMS em conjunto com os varejistas espera estreitar a parceria com seus fornecedores e, desta forma, alcançar os benefícios que a troca eletrônica de documentos propicia, tais como:
- Para a RMS.
- É um sistema que agrega valor e isso é um diferencial na hora do cliente optar entre o nosso sistema e o do concorrente. O EDI é uma tendência do mercado e deve, num curto espaço de tempo, atingir os supermercados médios por uma imposição dos grandes fornecedores como a Spal.
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- Para o varejista.
- Reduzir a falta de mercadorias, evitando falhas no abastecimento das lojas, atendendo melhor a demanda do consumidor final;
- Aumentar o giro dos estoques e, reduzindo custos, poder oferecer preços mais competitivos;
- Planejar com antecedência e simplificar o recebimento das mercadorias, reduzindo procedimentos manuais;
- Racionalizar o espaço de armazenamento, reduzindo as áreas de estocagem;
- Automatizar os processos burocráticos, liberando o comprador para atividades mais nobres, tais como a negociação de promoções, tabloides, etc.
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- Para o fornecedor.
...
- Reduzir a devolução de mercadorias por divergências;
- Reduzir o custo administrativo de vendas;
- Aumentar as vendas pela redução dos itens faltantes nas lojas;
- Regularizar o ciclo de vendas, ajustando a entrega das mercadorias à demanda real dos consumidores;
- Agilizar a entrega das mercadorias nos depósitos/lojas;
- Otimizar a logística através da informação sobre recebimento dos produtos (mercadoria em trânsito);
- Eliminar os processos burocráticos da venda, possibilitando maior tempo para os profissionais acompanharem as negociações de promoção, tabloide, ampliação de mix, etc.
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Conceito
O EDI (Eletronic Data Interchange ou Troca Eletrônica de Informações) é um termo estabelecido internacionalmente para o processo de troca de documentos (ou "mensagens") entre empresas distintas através de redes de telecomunicação, tendo como característica a integração automática entre os diferentes sistemas.
Apesar de ser conceitualmente um processo simples, o EDI provoca grandes impactos nos negócios, pois elimina as intervenções manuais, evitando os erros de digitação e reduzindo os custos de retrabalho.
A grande vantagem da utilização do EDI é que, por utilizar uma padronização de linguagem (o EDIFACT), não é necessário o desenvolvimento de sistemas de interface com cada parceiro. Dessa forma, não importa se o ambiente tecnológico (banco de dados, linguagem de programação, plataforma) entre as empresas são diferentes, pois é possível formatar o arquivo de maneira que o sistema do parceiro possa compreender.
O documento eletrônico, ou mensagem, é gerada no layout convencional da empresa emissora do documento, é traduzido em EDIFACT e na sua recepção pela empresa, a mensagem é traduzida novamente no layout próprio para ser compreendido pelo sistema do receptor.
Para auxiliar o processo de tráfego de mensagens, existem empresas de Administração de Caixas Postais (as VAN s) que prestam diversos serviços, inclusive de tradução de formatos EDIFACT.
Descrição do processo
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Executando o Módulo de EDI
...
PRODUTO.
FORNECEDOR (VAN).
Como segue:
Parâmetros
- Parâmetro 50.
Acesso: CAMINHOEDI - INDICAR QUAL O CAMINHO ONDE SERÁ GERADO O
ARQUIVO COM O PEDIDO.
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- Para o Programa VGEXENFF
- As 03 (três) primeiras posições para o código da Agenda de Compra.
- As 03 (três) posições sequenciais (4ª,5ª e 6ª posições) para o código da Agenda de Bonificação.
- Para o programa VGEXNFOS
- As 03 (três) primeiras posições para o código da Agenda de Compra.
- As 03 (três) posições sequenciais (4ª,5ª e 6ª posições) para o código da Agenda de Bonificação.
- As 03 (três) posições sequenciais (7ª, 8ª e 9ª posições) para o código da Agenda de Produtor
...
- Devem ser cadastrados para Matriz, Filiais e Fornecedores que iniciarem a utilização do processo EDI, pois permitem a identificação correta junto ao fornecedor. A inclusão ou alteração do "Código EDI ou Location Code" deverá ser feita pelo programa VABUTIPO, no campo "Código EDI" da pasta EDI. O "Location Code" é fornecido pela EAN-Brasil.
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- Devem ser cadastrados no cadastro da filial pasta diversos, no cadastro de entidades VABUTIPO, a "Empresa Principal Administrativa" (será utilizado para geração do arquivo de EDI).
- Devem ser cadastrados no cadastro do fornecedor ou distribuidor, a "VAN", na pasta EDI. Existe uma tela de consulta das VAN 's x Fornecedores, Tecla Ctrl+F9 na tela principal do cadastro de tipos (VABUTIPO).
DUN-14.
Devem ser cadastrados para os itens que terão pedidos de compra efetuados pelo processo EDI para o fornecedor. A inclusão e alteração do código DUN-14 deverá ser feita pelo programa VABUAITE, através da transação 03.
O DUN-14 é fornecido pelo Fornecedor do produto.
PARÂMETROS: 050 - SQL.
Acesso | Conteúdo |
CAMINHOEDI | Diretório onde serão gravados os arquivos dos pedidos de compras (Doc. Tipo 3) |
PARÂMETROS: 002 - Controle de digitação de vencimento.
Acesso | Conteúdo |
AGENDAEDI | NNN (Código da agenda para geração de notas fiscais vindas do fornecedor via EDI) |
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TABELA CONTÁBIL
Deverá ser cadastrada na tabela contábil a agenda informada no acesso AGENDAEDI do parâmetro 002, para geração das notas fiscais vindas do fornecedor.
Exemplo:
OBSERVAÇÃO
Maiores informações quanto a Tabela Contábil, favor consultar o manual de Cadastro RMS.
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Cadastrar os tipos de documentos através do programa VGEMDCED, por exemplo:
01-Parâmetros de Estoque.
02-Posição de Estoques.
03-Pedidos de Compra.
04-Notas Fiscais.
05-Aviso de Recebimento.
06-Pedido de Compra Drogaria.
Campos de tela:
- Documento: Informe o código do tipo de documento, devendo ser gravado como:
- 1 = Parâmetros de Estoque.
- 2 = Posição de Estoque.
- 3 = Pedidos de Compra.
- 4 = Notas Fiscais.
- 5 = Aviso de Recebimento.
- 6 = Pedido de Compra Drogaria.
- Para o documento do tipo Pedido de Compra deixar sem vínculo de documento
- Nro. Último Documento: Demonstra a sequência de criação dos códigos de documentos EDI.
- Tipo de Documento: Selecionar se o documento é de envio ou de recebimento:
- Envio.
- Recebimento.
- Tipo de Provedor: Selecionar o tipo de provedor:
- Banco.
- Fornecedor.
- Formato: Selecionar o formato do documento:
- Texto.
- Edifact.
- Ascii.
- Processo: Informar (se existir) os números do processo anterior e posterior do documento.
- Compacta: Informar se o arquivo deve ser compactado ou não para ser enviado.
- Descompacta: Informar se o arquivo deve ser descompactado ao receber o arquivo.
- Faz Backup: Selecionar se deve ser feito backup do arquivo.
- Manter Backup: Informar por quanto tempo (em dias) o arquivo deve ser retido em disco.
- Diretório para Gravação: Informar o diretório para gravação do arquivo de pedido.
- Diretório para Backup: Informar o diretório para gravação do backup do arquivo.
CADASTRO DE CÓDIGO DE CLIENTE PARA FORNECEOR EDI DROGARIA (VGEEDICC)
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Recebimento de Notas Fiscais
...
- VGEXENFF (Importação de dados fiscais da Nota de Recebimento via EDI).
...
- Processo Manual
Ler arquivo de notas fiscais de recebimento, via EDI, enviado pelo fornecedor.
- Verificar se existe pedido.
- Gerar capa e detalhe da agenda nota e itens recebidos.
- Deixar a nota fiscal pronta para digitar a quantidade recebida, criticar e fazer os demais procedimentos.
...
- VGEDENFF (Importação de dados fiscais da Nota de Recebimento de pedido de drogaria via EDI).
...
Anexo 1 – Layout pedido de compras tipo 3.
Pedido de Compras tipo 3.
Header 0.
COD-REGISTRO = 00 | N 02 | 001 a 002 |
IDENTIFICACAO-ORIGINADOR | A 15 | 003 a 017 | UNB – 0004 |
IDENTIFICACAO-DESTINATARIO | A 15 | 018 a 032 | UNB - 0010 |
FILLER (OBS) | A 128 | 033 a 160 |
Header 1.
COD-REGISTRO = 01 | N 02 | 001 a 002 |
NUM-PEDIDO | N 15 | 003 a 017 | BGM – 1004 |
TIPO-PEDIDO | N 03 | 018 a 020 | FTX - 4441 |
DATA-EMISSAO | N 08 | 021 a 028 | DTM – 2380 |
HORA-EMISAO | N 06 | 029 a 034 | DTM – 2380 |
DATA-PREVISAO-ENTREGA-INICIO | N 08 | 035 a 042 | DTM – 2380 |
HORA-PREVISAO-ENTREGA-INICIO | N 06 | 043 a 048 | DTM – 2380 |
DATA-PREVISAO-ENTREGA-FIM | N 08 | 049 a 056 | DTM – 2380 |
HORA-PREVISAO-ENTREGA-FIM | N 06 | 057 a 062 | DTM – 2380 |
IDENTIF-LISTA-PRECO | A 10 | 063 a 072 | G01 – RFF – 1154 |
COD-EAN-COMPRADOR | N 13 | 073 a 085 | G02 – NAD – 3039 |
COD-EAN-FORNECEDOR | N 13 | 086 a 098 | G02 – NAD – 3039 |
COD-EAN-LOCAL-ENTREGA | N 13 | 099 a 111 | G02 – NAD – 3039 |
COD-EAN-LOCAL-COBRANCA | N 13 | 112 a 124 | G02 – NAD – 3039 |
COD-EAN-LOCAL-EMBARQUE | N 13 | 125 a 137 | G02 – NAD – 3039 |
CONDICAO-ENTREGA (CIF/FOB) | A 03 | 138 a 140 | G11 – TOD – 4053 |
IDENTIF-DOCA-DESCARGA | N 07 | 141 a 147 | FTX |
FILLER (OBS) | A 13 | 148 a 160 |
Condições de Pagto (pode ocorrer várias vezes)
COD-REGISTRO = 02 | N 02 | 001 a 002 |
NUM-PEDIDO | N 15 | 003 a 017 | BGM - 1004 |
TIPO-CONDICAO-PAGTO | A 03 | 018 a 020 | G08 – PAT - 4279 |
REFERENCIA-PRAZO-PAGTO | A 03 | 021 a 023 | G08 – PAT – 2475 |
REFERENCIA-TEMPO | A 03 | 024 a 026 | G08 – PAT - 2009 |
NUMERO-DIAS | N 03 | 027 a 029 | G08 – PAT – 2152 |
DATA-VENCIMENTO | N 08 | 030 a 037 | G08 – DTM – 2380 |
PERCENTUAL-A-PAGAR | N 03,2 | 038 a 042 | G08 – PCD - 5482 |
FILLER (OBS) | A 118 | 042 a 160 |
Detalhe (pode ocorrer várias vezes)
COD-REGISTRO = 03 | N 02 | 001 a 002 |
NUM-PEDIDO | N 15 | 003 a 017 | BGM - 1004 |
TIPO-COD-PRODUTO | A 03 | 018 a 020 | G25 – LIN – 7143 |
COD-EAN-PRODUTO | N 14 | 021 a 034 | G25 – LIN – 77140 |
DESCRICAO-PRODUTO | A 40 | 035 a 074 | IMD – C237 - 7088 |
QTDE-SOLICITADA | N 06,3 | 075 a 083 | G25 – QTY – 6060 |
UNIDADE-MEDIDA-SOLICITADA | A 03 | 084 a 086 | G25 – QTY – 6411 |
QTDE-BONIFICADA | N 06,3 | 087 a 095 | G25 – QTY – 6060 |
UNIDADE-MEDIDA-BONIFICACAO | A 03 | 096 a 098 | G25 – QTY – 6411 |
PRECO-UNITARIO | N 11,6 | 099 a 115 | G27 – PRI – 5118 |
TIPO-PRECO | A 03 | 116 a 118 | G27 – PRI – 5125 |
PERCENTUAL-DESCONTO-COMERCIAL | N 03,4 | 119 a 125 | G40 – PCD – 5482 |
PERCENTUAL DE IPI | N 03,2 | 126 a 130 |
VALOR-IPI-UNIDADE | N 11,2 | 131 a 143 | G33 – MOA – 5004 |
VALOR-DESPESA-ACESSORIA-UNIDADE | N 11,2 | 144 a 156 | G40 – MOA - 5004 |
FILLER (OBS) | A 04 | 157 a 160 |
TRAILLER
COD-REGISTRO = 09 | N 02 | 001 a 002 |
NUM-PEDIDO | N 15 | 003 a 017 | BGM - 1004 |
NUM-TOTAL-ITENS | N 03 | 018 a 020 |
VALOR-TOTAL-DO-PEDIDO | N 13,2 | 021 a 035 |
FILLER (OBS) | A 125 | 036 a 160 |
{*}(OBS) O ÚLTIMO BYTE DE CADA REGISTRO É UM **
Descrição dos Campos
HEADER 0.
COD-REGISTRO Identifica o registro. Header = 00
IDENTIFICACAO-ORIGINADOR Identificação do comprador – Carrefour (cod. EAN)
IDENTIFICACAO-DESTINATARIO Identificação do fornecedor (cod, EAN)
FILLER brancos
HEADER 1.
COD-REGISTRO Identifica o registro. Header = 01
NUM-PEDIDOIdentifica o número do pedido. Composição:
zeros (4 dígitos) + pedido (7 dígitos) + filial da loja (4 dígitos)
TIPO-PEDIDO Identifica o tipo de pedido:
000 = pedido em condições especiais
001 = pedido normal
002 = mercadorias bonificadas
003 = mercadorias em consignação
004= pedido vendedor
005 = pedido comprador
006 = pedido de demonstração
DATA-EMISSAO Data de emissão da mensagem (AAAAMMDD)
HORA-EMISSAO Hora de emissão da mensagem (HHMMSS)
DATA-PREVISAO-ENTREGA-INICIOData inicial prevista para entrega da mercadoria
(AAAAMMDD)
HORA-PREVISAO-ENTREGA-INICIOHora inicial prevista para entrega da mercadoria
(HHMMSS)
DATA-PREVISAO-ENTREGA-FIM Data final prevista para entrega da mercadoria
(AAAAMMDD)
HORA-PREVISAO-ENTREGA-FIMHora final prevista para entrega da mercadoria (HHMMSS)
IDENTIF-LISTA-PRECO Identificação da Lista de preço do fornecedor utilizada
COD-EAN-COMPRADOR Identificação do Comprador (Cod EAN - Carrefour)
COD-EAN-FORNECEDOR Identificação do Fornecedor (cod EAN)
COD-EAN-LOCAL-ENTREGAIdentificação do local para entrega das mercadorias
(cod, EAN)
COD-EAN-LOCAL-COBRANCAIdentificação do local de faturamento (cobrança) do
comprador (cod, EAN)
COD-EAN-LOCAL-EMBARQUEIdentificação do local de despacho do fornecedor
cod, EAN)
FILLERbrancos
CONDIÇÃO DE PAGTO.
COD-REGISTRO Identifica o registro. Condição de Pagto = 02
NUM-PEDIDO Identifica o número do pedido. Composição:
zeros (4 dígitos) + pedido (7 dígitos) + filial da loja (4 dígitos)
TIPO-CONDICAO-PAGTO Identifica a condição de pagto :
"1 " = básico (parcela única no prazo)
"3 " = data fixa(parcela na data estabelecida)
"21 " = pagto parcelado (parcela no prazo)
REFERENCIA-PRAZO-PAGTOIdentifica o prazo do pagto :
"5 " = da data da fatura
"21 " = da data de recebimento da mercadoria
REFERENCIA-TEMPOIdentifica o tempo para pagto :
"1 " = na data de referência (à vista)
"3 " = após a data de referência (Da Data – DD)
"6 " = fora o mês
"10 " = fora a semana
"BR1" = fora a quinzena
NUMERO-DIASIdentifica o número de dias para pagto considerando a data de
referência e a referência de tempo
DATA-VENCIMENTOData de vencimento para pagto (AAAAMMDD)
PERCENTUAL-A-PAGAR Percentual a ser pago na condição de pagto
FILLERbrancos
DETALHE.
COD-REGISTRO Identifica o registro. Detalhe = 03
NUM-PEDIDO Identifica o número do pedido. Composição:
zeros (4 dígitos) + pedido (7 dígitos) + filial da loja (4 dígitos)
TIPO-COD-PRODUTO Identifica o tipo de código : EN = EAN-13 ou DUN-14
UP = UPC
COD-EAN-PRODUTO Código EAN do produto de acordo com o tipo especificado
DESCRICAO-PRODUTO Descrição do produto no cadastro do Carrefour
QTDE-SOLICITADA Qtde pedida para compra
UNIDADE-MEDIDA-SOLICITADA Unidade de medida de compra
KGM = quilograma (obrigatório para compra em quilos)
A identificação de unidade de compra é opcional para os
demais casos. (CXA = caixa, PCT = pacote, FRD = fardo,
UND = unidade)
QTDE-BONIFICADA Qtde pedida de bonificação
UNIDADE-MEDIDA-BONIFICADA Unidade de medida de mercadoria bonificada
KGM = quilograma (obrigatório para compra em quilos)
A identificação de unidade de compra é opcional para os
demais casos. (CXA = caixa, PCT = pacote, FRD = fardo, UND = unidade)
PRECO-UNITARIO Valor unitário do produto para compra
TIPO-PRECO BRG = valor bruto – IPI – descontos – encargos + ICMS
BRN = valor líquido – IPI + descontos + encargos + ICMS
VALOR-IPI-UNIDADE Valor do IPI por unidade
PERCENTUAL-DESCONTO-COMERCIALPercentual de desconto comercial
VALOR-DESPESA-ACESSORIA-UNIDADEValor da despesa acessória por unidade
FILLERbrancos
TRAILLER.
COD-REGISTRO Identifica o registro. Trailler = 09
NUM-PEDIDOIdentifica o número do pedido. Composição:
zeros (4 dígitos) + pedido (7 dígitos) + filial da loja (4 dígitos)
NUM-TOTAL-ITENSQuantidade total de linhas do pedido (detalhes)
VALOR-TOTAL-DO-PEDIDOValor total do pedido
(preço unitário * qtde solicitada) + encargos – desconto
FILLER
OBSERVAÇÃO:
O pedido será somente de mercadorias para compra, ou somente de mercadorias bonificadas –ou a QTDE SOLICITADA estará preenchida ou a QTDE BONIFICADA, nunca as duas no mesmo pedido.
Anexo 2 – Layout de Nota Fiscal tipo 4 - layout de importação pelo programa VGEXENFF.
Nota Fiscal tipo 4.
Header.
COD-REGISTRO = 01 | N 02 | 001 a 002 |
FUNCAO-MENSAGEM | N 01 | 003 a 003 | BGM – 1225 |
NUM-NOTA-FISCAL | N 06 | 004 a 009 | BGM – 1004 |
SERIE-NOTA-FISCAL | A 03 | 010 a 012 | BGM - 1004 |
DATA-EMISSAO | N 08 | 013 a 020 | DTM – 2380 |
HORA-EMISSAO | N 06 | 021 a 026 | DTM – 2380 |
DATA-SAIDA-MERCADORIA | N 08 | 027 a 034 | DTM – 2380 |
HORA-SAIDA-MERCADORIA | N 06 | 035 a 040 | DTM – 2380 |
DATA-PREVISAO-ENTREGA-INICIO | N 08 | 041 a 048 | DTM – 2380 |
HORA-PREVISAO-ENTREGA-INICIO | N 06 | 049 a 054 | DTM – 2380 |
DATA-PREVISAO-ENTREGA-FIM | N 08 | 055 a 062 | DTM – 2380 |
HORA-PREVISAO-ENTREGA-FIM | N 06 | 063 a 068 | DTM – 2380 |
COD-FISCAL-OPERACAO (CFOP) | N 04 | 069 a 072 | RFF-1154 |
NUM-PEDIDO-1 | A 15 | 073 a 087 | RFF-1154 |
NUM-PEDIDO-2 | A 15 | 088 a 102 | RFF-1154 |
NUM-PEDIDO-3 | A 15 | 103 a 117 | RFF-1154 |
NUM-PEDIDO-4 | A 15 | 118 a 132 | RFF-1154 |
NUM-PEDIDO-5 | A 15 | 133 a 147 | RFF-1154 |
COD-EAN-COMPRADOR | N 13 | 148 a 160 | NAD-3039 |
COD-EAN-FORNECEDOR | N 13 | 161 a 173 | NAD-3039 |
COD-EAN-LOCAL-ENTREGA | N 13 | 174 a 186 | NAD-3039 |
COD-EAN-LOCAL-COBRANCA | N 13 | 187 a 199 | NAD-3039 |
COD-EAN-EMISSOR-DA-FATURA | N 13 | 200 a 212 | NAD-3039 |
UF-EMISSOR-DA-FATURA | A 02 | 213 a 214 | NAD-3229 |
CGC-EMISSOR-DA-FATURA | N 14 | 215 a 228 | REF-1154 |
INSCR-ESTAD-EMISSOR-DA-FATURA | A 20 | 229 a 248 | RFF-1154 |
CODIGO-AGENDA-INTEGRAÇÃO-RMS | N 03 | 249 a 251 |
FILLER (obs) | A 50 | 252 a 301 |
Condições de Pagto.
COD-REGISTRO = 03 | N 02 | 001 a 002 |
NUM-NOTA-FISCAL | N 06 | 003 a 008 | BGM - 1004 |
NUM-SERIE-NOTA-FISCAL | A 03 | 009 a 011 | BGM - 1004 |
TIPO-CONDICAO-PAGTO | A 03 | 012 a 014 | PAT – 4279 |
REFERENCIA-PRAZO-PAGTO | A 03 | 015 a 017 | PAT – 2475 |
REFERENCIA-TEMPO | A 03 | 018 a 020 | PAT – 2009 |
NUMERO-DIAS | N 03 | 021 a 023 | PAT – 2152 |
DATA-VENCIMENTO (AAAAMMDD) | N 08 | 024 a 031 | DTM – 2380 |
PERCENTUAL-A-PAGAR | N 03,2 | 032 a 036 | PCD - 5482 |
FILLER (obs) | A 214 | 037 a 250 |
DETALHE DE TRANSPORTE.
COD-REGISTRO = 02 | N 02 | 001 a 002 |
NUM-NOTA-FISCAL | N 06 | 003 a 008 | BGM – 1004 |
SERIE-NOTA-FISCAL | A 03 | 009 a 011 | BGM - 1004 |
CONDIÇÃO DE ENTREGA | A 03 | 012 a 014 | TOD-4053 |
TIPO DO VEÍCULO | A 03 | 015 a 017 | TDT-8179 |
TIPO IDENTIFICACAO TRANSPORTADORA | A 03 | 018 a 020 |
CNPJ TRANSPORTADOR ( OU N.º EAN) | N 14 | 021 a 034 | TDT-3127 |
NOME DO TRANSPORTADOR | A 25 | 035 a 059 | TDT-3128 |
PLACA DO VEÍCULO | A 07 | 060 a 066 | TDT-8812 |
UF DO VEÍCULO | A 02 | 067 a 068 | TDT-8812 |
FILLER (obs) | A 182 | 069 a 250 |
DETALHE.
COD-REGISTRO = 04 | N 02 | 001 a 002 |
NUM-NOTA-FISCAL | N 06 | 003 a 008 | BGM - 1004 |
NUM_SERIE-NOTA-FISCAL | A 03 | 009 a 011 | BGM - 1004 |
TIPO-COD-PRODUTO | A 02 | 012 a 013 | LIN – 7143 |
COD-EAN-PRODUTO | N 14 | 014 a 027 | LIN – 7140 |
DESCRICAO-PRODUTO | A 35 | 028 a 062 | IMD – 7008 |
PESO-BRUTO | N 07,3 | 063 a 072 | MEA – 6314 |
VOLUME | N 07,3 | 073 a 082 | MEA – 6314 |
QTDE-SOLICITADA-PEDIDO | N 07,3 | 083 a 092 | QTY – 6060 |
UNIDADE-MEDIDA-PEDIDO | A 03 | 093 a 095 | QTY – 6411 |
QTDE-FATURADA | N 07,3 | 096 a 105 | QTY – 6060 |
UNIDADE-MEDIDA-FATURADA | A 03 | 106 a 108 | QTY – 6411 |
QTDE-BONIFICADA | N 07,3 | 109 a 118 | QTY – 6060 |
UNIDADE-MEDIDA-BONIFICADA | A 03 | 119 a 121 | QTY – 6411 |
VALOR-BRUTO-TOTAL | N 13,2 | 122 a 136 | MOA – 5004 |
VALOR-LIQUIDO-TOTAL | N 13,2 | 137 a 151 | MOA – 5004 |
PRECO-BRUTO-UNITARIO | N 11,2 | 152 a 164 | PRI – 5118 |
PRECO-LIQUIDO-UNITARIO | N 11,2 | 165 a 177 | PRI – 5118 |
COD-SITUACAO-TRIBUTARIA | A 03 | 178 a 180 | RFF – 1154 |
PERCENTUAL-IPI | N 03,2 | 181 a 185 | TAX – 5278 |
PERCENTUAL-ICMS | N 03,2 | 186 a 190 | TAX – 5278 |
PERCENTUAL-REDUCAO-BASE-ICMS | N 03,2 | 191 a 195 | TAX – 5286 |
PERCENTUAL-ICMS-SUBSTITUICAO | N 03,2 | 196 a 200 | TAX – 5278 |
PERCENTUAL-DESCONTO-COMERCIAL | N 02,4 | 201 a 206 | PCD – 5482 |
VALOR-DESCONTO | N 11,2 | 207 a 219 | MOA - 5004 |
FILLER (obs) | A 31 | 220 a 250 |
Chave de acesso NFE
COD-REGISTRO = 05 | N 02 | 001 a 002 |
NUM-NOTA-FISCAL | N 06 | 003 a 008 |
NUM-SERIE-NOTA-FISCAL | A 03 | 009 a 011 |
Chave de acesso NFE | A 50 | 012 a 062 |
FILLER (obs) | A 187 | 063 a 250 |
TRAILLER.
COD-REGISTRO = 09 | N 02 | 001 a 002 |
NUM-NOTA-FISCAL | N 06 | 003 a 008 | BGM - 1004 |
NUM-SERIE-NOTA-FISCAL | A 03 | 009 a 011 | BGM – 1004 |
QTDE-TOTAL-ITENS (linhas) | N 04 | 012 a 015 | CNT – 6066 |
QTDE-TOTAL-EMBALAGENS | N 04 | 016 a 019 | CNT – 6066 |
QTDE-TOTAL-PALETES | N 04 | 020 a 023 | CNT – 6066 |
PESO-BRUTO-TOTAL (quilos) | N 06,3 | 024 a 032 | CNT – 6066 |
PESO-LIQUIDO-TOTAL (quilos) | N 06,3 | 033 a 041 | CNT – 6066 |
VALOR-TOTAL-DAS-MERCADORIAS | N 13,2 | 042 a 056 | MOA – 5004 |
VALOR-TOTAL-FATURAMENTO | N 13,2 | 057 a 071 | MOA – 5004 |
VALOR-TOTAL-DESCONTOS | N 11,2 | 072 a 084 | MOA – 5004 |
VALOR-TOTAL-DESPESAS-ACESSORIAS | N 11,2 | 085 a 097 | MOA – 5004 |
VALOR-TOTAL-FRETE | N 11,2 | 098 a 110 | MOA – 5004 |
VALOR-TOTAL-SEGURO | N 11,2 | 111 a 123 | MOA – 5004 |
BASE-CALCULO-IP | N 13,2 | 124 a 138 | TAX – 5286 |
VALOR-TOTAL-IPI | N 11,2 | 139 a 151 | MOA – 5004 |
BASE-CALCULO-ICMS | N 13,2 | 152 a 166 | TAX – 5286 |
VALOR-TOTAL-ICMS | N 11,2 | 167 a 179 | MOA – 5004 |
BASE-CALCULO-ICMS-SUBSTITUICAO | N 13,2 | 180 a 194 | TAX – 5286 |
VALOR-TOTAL-ICMS-SUBST | N 11,2 | 195 a 207 | MOA – 5004 |
FILLER (obs) | A 43 | 208 a 250 |
OBSERVAÇÕES:
O ÚLTIMO BYTE DO FILLER DEVE SER UM * (ASTERISCO) PARA FINALIZAR FIM DE REGISTRO
...
TRAILLER.
COD-REGISTRO Identifica o registro. Trailler = 09
NUM-NOTA-FISCALnúmero da Nota Fiscal
SERIE-NOTA-FISCALidentificação de série da NF (até 2 bytes)
QTDE-TOTAL-ITENSQtde total de linhas de detalhe na Nota Fiscal
QTDE-TOTAL-EMBALAGENSQtde total de embalagens (somatória das unidades do
detalhe)
QTDE-TOTAL-PALETESQtde de paletes
PESO-BRUTO-TOTAL Peso bruto total da carga em quilos
(medida da tonelagem da carga – não é obrigatório, mas
seria importante ser informado - auxilia a Logística)
PESO-LIQUIDO-TOTAL Peso líquido total da carga em quilos
VALOR-TOTAL-DAS-MERCADORIASValor total dos itens (produtos)
VALOR-TOTAL-FATURAMENTOValor total da Nota Fiscal
VALOR-TOTAL-DESCONTOSValor total dos descontos. Obrigatório informar
se houve desconto
VALOR-TOTAL-DESPESAS-ACESSORIASValor total das despesas acessórias
VALOR-TOTAL-FRETEValor total do frete
VALOR-TOTAL-SEGUROValor total do seguro
BASE-CALCULO-IPIValor Base de cálculo do IPI
VALOR-TOTAL-IPIValor total do IPI
BASE-CALCULO-ICMSValor Base de cálculo de ICMS
VALOR-TOTAL-ICMSValor total do ICMS
BASE-CALCULO-ICMS-SUBSTITUICAOValor Base de cálculo do ICMS de Substituição
Tributária. É obrigatório se houve retenção de
ICMS Substit.
VALOR-TOTAL-ICMS-SUBSTValor total do ICMS de Substituição Tributária. Obrigatório informar se houver retenção de ICMS Substit.
FILLERbrancos
Layout_VGEXENF2
...
Referência |
Tipo de Campo
N – Numérico, deve ser preenchido com zeros à esquerda
X – Alfanuméricos, devem ser preenchidos com espaços até o final do campo
Nome do Arquivo
Arquivo gerado na área de DBW
NF + 000000 -> NRO NOTA FISCAL (6 posições) + .EDI
Exemplo: NF012345.EDI
Tamanho
Tipo | Inicio | Tamanho |
N | 1 | 3 |
N | 4 | 7 |
Observação: Importação através do programa VGEXENF2
Registro 00 – HEADER |
Conteúdo | Tipo | Inicio | Tamanho |
TIPO_REGISTRO | N | 1 | 2 |
ID_MENSAGEM | X | 3 | 14 |
TIPO_NOTA | X | 17 | 3 |
NUMERO_NOTA | N | 20 | 7 |
SERIE_NF | X | 27 | 3 |
SUBSERIE_NF | X | 30 | 2 |
FUNC_MENSAGEM | N | 32 | 3 |
DATA_EMISSAO | N | 35 | 8 |
DATA_DESPACHO | N | 43 | 8 |
DATA_ENTREGA | N | 51 | 8 |
CFO | N | 59 | 4 |
NUMERO_PEDIDO | N | 63 | 6 |
VAGO_1 | X | 69 | 14 |
NUMERO_PEDIDO_2 | N | 83 | 20 |
NUMERO_PEDIDO_3 | N | 103 | 20 |
LISTA_PRECOS_FORN | X | 123 | 20 |
EAN_COMPRADOR | N | 143 | 13 |
EAN_LOCAL_ENTREGA | N | 156 | 13 |
EAN_EMISSOR_NF | N | 169 | 13 |
CNPJ_EMISSOR | N | 182 | 15 |
UF_EMISSOR | X | 197 | 2 |
INSCR_EST_EMISSOR | X | 199 | 20 |
EAN_COBRANCA | N | 219 | 13 |
EAN_FORNECEDOR | N | 232 | 13 |
CNPJ_TRANSP | N | 245 | 15 |
NOME_TRANSP | X | 260 | 35 |
TIPO_FRETE | X | 295 | 3 |
VAGO_2 | X | 298 | 8 |
VAGO_3 | X | 306 | 3 |
CNPJ_COMPRADOR | N | 309 | 15 |
CNPJ_LOCAL_ENTREGA | N | 324 | 15 |
Registro 01 – DADOS PAGAMENTO |
Conteúdo | Tipo | Inicio | Tamanho |
TIPO_REGISTRO | N | 1 | 2 |
COND_PGTO | N | 3 | 3 |
REF_PRAZO_PGTO | N | 6 | 3 |
REF_TEMPO | N | 9 | 3 |
TIPO_PERIODO | X | 12 | 3 |
NR_PERIODOS | N | 15 | 3 |
TIPO_DATA_COND_PGTO | N | 18 | 3 |
DATA_COND_PGTO | N | 21 | 8 |
TIPO_PERC_COND_PGTO | N | 29 | 3 |
PERC_COND_PGTO | N | 32 | 5 |
TIPO_VALOR_COND_PGTO | N | 37 | 3 |
VALOR_COND_PGTO | N | 40 | 15 |
Registro 02 – DESCONTOS, ABATIMENTOS |
Conteúdo | Tipo | Inicio | Tamanho |
TIPO_REGISTRO | N | 1 | 2 |
VALOR_DESC_FINAN | N | 3 | 18 |
PERC_DESC_FINAN | N | 21 | 5 |
VALOR_DESC_COML | N | 26 | 18 |
PERC_DESC_COML | N | 44 | 5 |
VALOR_DESC_PROMO | N | 49 | 18 |
PERC_DESC_PROMO | N | 67 | 5 |
VALOR_ENCARGOS_FINAN | N | 72 | 18 |
PERC_ENCARGOS_FINAN | N | 90 | 5 |
VALOR_ENCARGOS_FRETE | N | 95 | 18 |
PERC_ENCARGOS_FRETE | N | 113 | 5 |
VALOR_ENCARGOS_SEGURO | N | 118 | 18 |
PERC_ENCARGOS_SEGURO | N | 136 | 5 |
Registro 03 – ITENS DA NOTA FISCAL |
Conteúdo | Tipo | Inicio | Tamanho |
TIPO_REGISTRO | N | 1 | 2 |
NR_LINHA | N | 3 | 6 |
TIPO_CODIGO_PRODUTO | X | 9 | 3 |
EAN_PRODUTO | N | 12 | 14 |
CLASS_FISCAL | X | 26 | 14 |
UNIDADE_MEDIDA | X | 40 | 3 |
CODIGO_COMPRADOR | N | 43 | 20 |
CODIGO_PRODUTO_FORN | N | 63 | 20 |
VOLUME_BRUTO | N | 83 | 12 |
PESO_BRUTO | N | 95 | 12 |
QUANTIDADE | N | 107 | 15 | 2 |
QUALIFICADOR_QUANTIDADE | X | 122 | 3 |
QUANTIDADE_UNIDADES | N | 125 | 15 |
QUANTIDADE_ENTREGA | N | 140 | 15 |
VALOR_BRUTO | N | 155 | 18 | 2 |
VALOR_LIQUIDO | N | 173 | 18 | 2 |
PRECO_BRUTO_UNITARIO | N | 191 | 12 | 2 |
PRECO_LIQUIDO_UNITARIO | N | 203 | 12 | 2 |
SITUACAO_TRIBUTARIA | N | 215 | 2 |
NUMERO_PEDIDO_COMPRADOR | N | 217 | 20 |
NUMERO_DA_LISTA_PRECOS | N | 237 | 20 |
CFOP | N | 257 | 4 |
QUANTIDADE_ITENS_EMB | N | 261 | 8 |
TIPO_EMBALAGEM | X | 269 | 3 |
UNIDADE_MEDIDA_PRECO | N | 272 | 3 |
ALIQUOTA_ICMS | N | 275 | 5 |
VALOR_ICMS | N | 280 | 18 | 2 |
TIPO_TRIB_ICMS | X | 298 | 3 |
ALIQUOTA_ICMS_SUBST_TRIB | N | 301 | 5 |
VALOR_ICMS_SUBST_TRIB | N | 306 | 18 | 2 |
COD_ICMS_SUBST_TRIB | X | 324 | 3 |
ALIQUOTA_REDUCAO_BASE_ICMS | N | 327 | 5 |
VALOR_REDUCAO_BASE_ICMS | N | 332 | 18 | 2 |
ALIQUOTA_IPI | N | 350 | 5 | 2 |
VALOR_IPI | N | 355 | 18 | 2 |
TIPO_TRIB_IPI | X | 373 | 3 |
VALOR_BASE_CALCULO_IPI | N | 376 | 18 | 2 |
PERC_DESC_REPASSE_ICMS | N | 394 | 5 |
VALOR_DESC_REPASSE_ICM | N | 399 | 18 | 2 |
VALOR_DESC_FINAN | N | 417 | 18 | 2 |
PERC_DESC_FINAN | N | 435 | 5 |
VALOR_DESC_COML | N | 440 | 18 | 2 |
PERC_DESC_COML | N | 458 | 5 |
VALOR_DESC_PROMO | N | 463 | 18 | 2 |
PERC_DESC_PROMO | N | 481 | 5 |
VALOR_ENCARGO_FINAN | N | 486 | 18 | 2 |
PERC_ENCARGO_FINAN | N | 504 | 5 |
VALOR_ENCARGO_FRETE | N | 509 | 18 | 2 |
PERC_ENCARGO_FRETE | N | 527 | 5 |
VALOR_ENCARGO_SEGURO | N | 532 | 18 | 2 |
PERC_ENCARGO_SEGURO | N | 550 | 5 |
VALOR_ENCARGO_EMB | N | 555 | 18 | 2 |
PERC_ENCARGO_EMB | N | 573 | 5 |
REFERENCIA PRODUTO | N | 578 | 15 |
Registro 04 – FOOTER |
Conteúdo | Tipo | Inicio | Tamanho |
TIPO_REGISTRO | N | 1 | 2 |
NR_LINHAS_NOTA | N | 3 | 15 |
QTDE_TOTAL_EMBALAGENS | N | 18 | 18 |
PESO_BRUTO_TOTAL | N | 36 | 18 |
PESO_LIQUIDO_TOTAL | N | 54 | 18 |
CUBAGEM_TOTAL | N | 72 | 18 |
VALOR_TOTAL_LINHAS | N | 90 | 18 |
VALOR_TOTAL_NOTA | N | 108 | 18 | 2 |
VALOR_TOTAL_DESCONTOS | N | 126 | 18 | 2 |
VALOR_TOTAL_ENCARGOS | N | 144 | 18 | 2 |
VALOR_PAGO_ANTECIPADO | N | 162 | 18 | 2 |
VALOR_BASE_CALCULO_ICMS | N | 180 | 18 | 2 |
VALOR_TOTAL_ICMS | N | 198 | 18 | 2 |
VALOR_TOTAL_BASE_CALC_SUBST | N | 216 | 18 | 2 |
VALOR_TOTAL_ICMS_SUBST | N | 234 | 18 | 2 |
VALOR_BASE_CALC_REDU_TRIB | N | 252 | 18 | 2 |
VALOR_TOTAL_ICMS_REDU_TRIB | N | 270 | 18 | 2 |
VALOR_BASE_CALC_IPI | N | 288 | 18 | 2 |
VALOR_TOTAL_IPI | N | 306 | 18 | 2 |
Anexo 3 – Layout Aviso de Recebimento tipo 5
Aviso de Recebimento tipo 5.
Header.
COD-REGISTRO = 00 | N 02 | 001 a 002 |
IDENTIFICACAO-ORIGINADOR | A 15 | 003 a 017 | UNB – 0004 |
IDENTIFICACAO-DESTINATARIO | A 15 | 018 a 032 | UNB - 0010 |
FILLER (OBS) | A 118 | 033 a 150 |
Detalhe.
COD-REGISTRO = 01 | N 02 | 001 a 002 |
NUM-AVISO | A 16 | 003 a 018 | BGM – 1004 |
DATA-EMISSAO | N 08 | 019 a 026 | DTM – 2380 |
HORA-EMISSAO | N 06 | 027 a 032 | DTM – 2380 |
NUM-NOTA-FISCAL | N 06 | 033 a 038 | BGM – 1004 |
NUM-SERIE-NOTA-FISCAL | A 03 | 039 a 041 | BGM – 1004 |
DATA-RECEBIMENTO | N 08 | 042 a 049 | DTM – 2380 |
HORA-RECEBIMENTO | N 04 | 050 a 053 | DTM – 2380 |
COD-EAN-COMPRADOR | N 13 | 054 a 066 | NAD – 3039 |
COD-EAN-FORNECEDOR | N 13 | 067 a 079 | NAD – 3039 |
COD-EAN-LOCAL-ENTREGA | N 13 | 080 a 092 | NAD – 3039 |
COD-EAN-EMISSOR-FATURA | N 13 | 093 a 105 | NAD – 3039 |
CGC-EMISSOR-FATURA | N 13 | 106 a 118 | RFF – 1154 |
STATUS | N 02 | 119 a 120 | FTX – 4441 |
DESCRICAO-STATUS | A 25 | 121 a 145 | FTX - 4440 |
FILLER (OBS) | A 05 | 146 a 150 |
Descrição dos Campos.
HEADER.
COD-REGISTRO Identifica o registro. Header = 00
IDENTIFICACAO-ORIGINADOR Identificação do comprador – Carrefour (cod. EAN)
IDENTIFICACAO-DESTINATARIO Identificação do fornecedor (cod, EAN)
FILLER brancos
DETALHE.
COD-REGISTRO Identificação de registro (único) = 01
NUM-AVISO Identificação do Aviso de Recebimento de Mercadoria
DATA-EMISSAO Data de emissão da mensagem (formato AAAAMMDD)
HORA-EMISSAO Hora de emissão da mensagem (formato HHMMSS)
NUM-NOTA-FISCALNúmero da Nota Fiscal referente
NUM-SERIE-NOTA-FISCALIdentificação da série da nota fiscal
DATA-RECEBIMENTOData de recebimento da mercadoria no CD/loja (AAAAMMDD)
HORA-RECEBIMENTOHora de recebimento da mercadoria no CD/loja (HHMM)
COD-EAN-COMPRADORCódigo EAN do comprador (CD / loja)
COD-EAN-FORNECEDORCódigo EAN do fornecedor
COD-EAN-LOCAL-ENTREGACódigo EAN do local de entrega das mercadorias (CD/loja)
COD-EAN-EMISSOR-FATURACódigo EAN do emissor da fatura (fornecedor)
CGC-EMISSOR-FATURACGC do emissor da fatura
STATUSCod Status do Aviso :
01 = Nota Fiscal Recebida
02 = Nota Fiscal Devolvida
03 = NF Parcialmente aceita
04 = outros
DESCRICAO-STATUSDescrição por extenso do status :
"NOTA FISCAL RECEBIDA"
"NOTA FISCAL DEVOLVIDA"
"NOTA PARCIALMENTE ACEITA"
"OUTROS"
FILLERbrancos
Anexo 4 – Layout de pedido de compras tipo 7
PEDIDO DE COMPRA TIPO 7
REGISTRO 01 - CABEÇALHO |
No. | Descrição |
FORM. | POS. | CONTEÚDO/OBS. | |
01 | Identificador Registro |
N2 | 1-2 | 1 | ||
02 | Número Ref. Mensagem |
AN20 | 3-22 | Gerado pelo Emissor | ||
03 | Número do Pedido |
AN20 | 23-42 | No. Pedido gerado pelo Emissor | ||
04 | Função da Mensagem |
AN3 | 43-45 | 7 = Segunda Via |
9 = Original |
16 = Proposta |
31 = Cópia |
42 = Confirmação |
46 = Provisória | |||||
05 | Data do Pedido |
AN12 | 46-57 |
06 | Formato do Pedido |
AN3 | 58-60 | 102 - AAAAMMDD |
203 - AAAAMMDDHHMM | |||||
07 | Data de Entrega |
AN12 | 61-72 |
08 | Qualific.Data Entrega |
AN3 | 73-75 | 2 - Data de Entrega |
63 - Dt.Entrega Mais Tarde |
64 - Dt.Entrega Mais Cedo | |||||
09 | Formato Data Entrega |
AN3 | 76-78 | 102 - AAAAMMDD |
203 - AAAAMMDDHHMM | |||||
10 | Tipo de Pedido |
AN3 | 79-81 | 000 - Pedido Com Cond.Espec. |
001 - Pedido Normal |
002 - Pedido de Mercad. Bonif. |
003 - Pedido de Consignação |
004 - Pedido Vendor |
005 - Pedido Compror |
006 - Pedido de Demonstração | |||||
11 | Lista de Preço |
AN20 | 82-101 |
12 | Condições de Pagamento |
AN04 | 102-105 | Desconto Cond Pagamento | |
13 | Número do Contrato |
AN16 | 106-121 |
14 | Cod. Localização EAN13 do Comprador |
AN13 | 122-134 |
15 | Cod. Localização EAN13 do Fornecedor |
AN13 | 135-147 |
16 | Cod. Localização EAN13 do Faturado |
AN13 | 148-160 |
17 | Cod. Localização EAN13 Loc. Entrega |
AN13 | 161-173 |
18 | Dias para Pagamento |
N3 | 174-176 | Número de Dias p/Pagamento | ||
19 | Tipo Ident. Transp. |
AN3 | 177-179 | 9- Cod. Localização EAN |
251- CGC | |||||
20 | Identif. Do Transportador |
AN14 | 180-193 | Cod. Localiz. EAN Ou CGC | ||
21 | Condições de Entrega |
AN3 | 194-196 | CIF ou FOB |
REGISTRO 02 - DETALHE |
No. | Descrição | FORM. |
POS. |
CONTEÚDO/OBS. |
01 | Identificador Registro | N2 |
1-2 |
2 |
02 | Num. Da Linha de Item | N6 |
3-8 |
Gerado pela Aplicação Emissor |
03 | Código do Produto | AN14 |
9-22 |
EAN13 ou DUN14 |
04 | Tipo da Quantidade Pedida | AN3 |
23-25 |
21 - Quantidade Pedida |
15E - Bonificada |
05 | Quantidade | N12 |
26-37 |
Formato = 9(9)V999 |
06 | Unidade de Medida | AN3 |
38-40 |
07 | Tipo de Preço | AN3 |
41-43 |
BRN - Preço Líquido |
BRG - Preço Bruto |
08 | Preço Unitário Liquido s/IPI | N15 |
44-58 |
Formato = 9(13)V99 |
09 | Alíquota de IPI | N5 |
59-63 |
Formato = 9(3)V99 |
10 | Descrição do Produto | AN37 |
64-100 |
11 | Quantidade por caixa | N3 |
101-103 |
11 | Preço Unitário Liquido c/IPI | N15 |
104-118 |
Formato = 9(13)V99 |
12 | Desconto unitário do Item em Reais | N15 |
119-133 |
Formato = 9(13)V99 |
13 | Preço unitário Final | N15 |
134-148 |
Formato = 9(13)V99 |
...
Anexo 5 – Layout de pedido de compras Drogaria tipo 6
PEDIDO DE COMPRA DROGARIA tipo 6
Descrição do Campo | Posição | Formato | Observação | Obrig. |
Registro 01 |
Tipo do registro | 1-1 | 9(01) | Fixo "1" | S |
Código do Cliente | 2-7 | X(06) | Código da Unidade | S |
Número do pedido | 8-19 | X(12) | Número do Pedido | S |
Data do Pedido | 20-27 | 9(08) | DDMMAAAA | S |
Condição de Pagamento | 28-28 | X(01) | "0" = À PRAZO | S |
Tipo da Compra | 29-29 | X(01) | "E" - Estadual "I" - Interestadual "L"- Ligeirinho. Se não for especificado qual o tipo de compra será considerado "Estadual" | S |
Tipo do Retorno | 30-30 | X(01) | "C" - Código "D" - Descrição | N |
Versão do Programa | 31-31 | X(01) | Fixo "0" | N |
Compra Integral | 32-32 | X(01) | Fixo "0" | N |
Descrição do Campo | Posição | Formato | Observação | Obrig. |
Registro |
02 | ||||
Tipo do registro | 1-1 | 9(01) | Fixo "2" | S |
Código do Produto | 2-15 | 9(14) | Código EAN | S |
Quantidade | 16-20 | 9(05) | Quantidade do produto solicitado | S |
Descrição do Campo | Posição | Formato | Observação | Obrig. |
Registro 03 |
Tipo do registro | 1-1 | 9(01) | Fixo "3" | S |
Número do Pedido | 2-13 | X(12) | Número do Pedido | S |
Quantidade de Itens | 14-18 | 9(05) | Quantidade de Itens solicitados | S |
Quantidade de Unidades | 19-28 | 9(10) | Quantidade de Unidades solicitadas | S |
Anexo 6 – Layout de Nota Fiscal Drogaria tipo 6
NOTA FISCAL DROGARIA tipo 6.
REGISTRO TIPO 0 (Cabeçalho).
Campo | Descrição | Posição | Tipo | Tamanho | Dec |
|
01 | Tipo de registro | 01-01 | Numérico | 01 |
Fixo: 0 | ||||
02 | Data de gravação do arquivo | 02-07 | Numérico | 06 |
Formato: AAMMDD | ||||
03 | Código de operação (para a farmácia, se houver). | 08-10 | Numérico | 03 |
Código de operação | ||||
04 | Nome da operação | 11-30 | Alfa | 20 |
Fixo: "REMESSA NOTA FISCAL" | ||||
05 | CGC | 31-44 | Numérico | 14 |
CGC do fornecedor | ||||
06 | Razão Social | 45-79 | Alfa | 35 |
Razão social do fornecedor | ||||
07 | Responsável | 80-99 | Alfa | 20 |
Responsável pela gravação | ||||
08 | Telefone | 100-119 | Alfa | 20 |
Telefone para contato | ||||
09 | Reservado | 120-175 | Alfa | 56 |
Fixo: Espaços |
REGISTRO TIPO 1 (Dados básicos da NF).
Campo | Descrição | Posição | Tipo | Tamanho | Dec |
|
01 | Tipo de registro | 01-01 | Numérico | 01 |
Fixo: 1 | ||||
02 | Espécie do documento | 02-04 | Alfa | 03 |
Fixo: "NF" | ||||
03 | Série do documento | 05-07 | Alfa | 03 |
Fixo: "UN" | ||||
04 | Número da Nota Fiscal | 08-13 | Numérico | 06 |
05 | Número de itens da nota fiscal | 14-16 | Numérico | 03 |
06 | Data de emissão da nota fiscal | 17-22 | Numérico | 06 |
Formato: aammdd | ||||
07 | Data de saída das mercadorias | 23-28 | Numérico | 06 |
Formato: aammdd | ||||
08 | CGC do fornecedor | 29-42 | Numérico | 14 |
09 | Nome fantasia do fornecedor | 43-52 | Alfa | 10 |
10 | Número da Nota do Cliente | 53-62 | Alfa | 10 |
11 | Número do pedido gerado pelo Fornecedor | 63-68 | Alfa | 06 |
12 | Valor da nota fiscal | 69-80 | Numérico | 12 | 2 |
13 | Valor das mercadorias | 81-92 | Numérico | 12 | 2 |
14 | Valor total do IPI | 93-104 | Numérico | 12 | 2 |
15 | Valor do desconto geral concedido | 105-116 | Numérico | 12 | 2 |
16 | Valor de repasse do ICMS concedido | 117-128 | Numérico | 12 | 2 |
17 | Código do cliente | 129-134 | Alfa | 06 |
18 | Vencimento desta nota fiscal | 135-140 | Numérico | 06 |
Data Formato: aammdd | ||||
19 | Número do pick list | 141-147 | Numérico | 07 |
20 | Número de pedido do cliente | 148-154 | Alfa | 07 |
Enviado no Pedido | ||||
21 | Reservado | 155-175 | Alfa | 21 |
Fixo: Espaços |
REGISTRO TIPO 2 (Dados de ICMS da Nota Fiscal).
Campo | Descrição | Posição | Tipo | Tamanho | Dec |
|
01 | Tipo de registro | 01-01 | Numérico | 01 |
Fixo: 2 | ||||
02 | Espécie do documento | 02-04 | Alfa | 03 |
Fixo: "NF" | ||||
03 | Série do documento | 05-07 | Alfa | 03 |
Fixo: "UN" | ||||
04 | Número da Nota Fiscal | 08-13 | Numérico | 06 |
05 | Número do pedido do fornecedor | 14-19 | Alfa | 06 |
06 | Cód. fiscal da operação (CFOP) Natureza da Operação | 20-22 | Numérico | 03 |
07 | Flag se N.F. complementar | 23-23 | Alfa | 01 |
"S" ou "N" | |||||
08 | Valor do frete | 24-35 | Numérico | 12 | 2 |
09 | Valor do seguro | 36-47 | Numérico | 12 | 2 |
10 | Base da 1ª alíquota de ICMS | 48-59 | Numérico | 12 | 2 |
11 | 1ª alíquota de ICMS | 60-61 | Numérico | 02 |
12 | Valor da 1ª alíquota de ICMS | 62-73 | Numérico | 12 | 2 |
13 | Base da 2ª alíquota de ICMS | 74-85 | Numérico | 12 | 2 |
14 | 2ª alíquota de ICMS | 86-87 | Numérico | 02 |
15 | Valor da 2ª alíquota de ICMS | 88-99 | Numérico | 12 | 2 |
16 | Base da 3ª alíquota de ICMS | 100-111 | Numérico | 12 | 2 |
17 | 3ª alíquota de ICMS | 112-113 | Numérico | 02 |
18 | Valor da 3ª alíquota de ICMS | 114-125 | Numérico | 12 | 2 |
19 | Base para cálculo de subst.tributária | 126-137 | Numérico | 12 | 2 |
20 | Alíquota p/calculo de subst. Tributária | 138-139 | Numérico | 02 |
21 | Valor de ICMS substituição tributária | 140-151 | Numérico | 12 | 2 |
22 | Novo CFOP | 152-155 | Numérico | 04 |
23 | Reservado | 156-175 | Alfa | 20 |
Fixo: Espaços |
REGISTRO TIPO 7 (Itens da Nota Fiscal, repete o número de vezes indicado no campo 5 do registro 1).
Campo | Descrição | Posição | Tipo | Tamanho | Dec |
|
01 | Tipo de registro | 01-01 | Numérico | 01 |
Fixo: 7 | ||||
02 | Espécie do documento | 02-04 | Alfa | 03 |
Fixo: "NF" | ||||
03 | Série do documento | 05-07 | Alfa | 03 |
Fixo: "UN" | ||||
04 | Número da Nota Fiscal | 08-13 | Numérico | 06 |
05 | Seqüência de item da nota fiscal | 14-16 | Numérico | 03 |
06 | Código de barra da mercadoria | 17-29 | Numérico | 13 |
07 | Dígito zero | 30-30 | Alfa | 01 |
Fixo : 0 | ||||
08 | Código da mercadoria no fornecedor | 31-37 | Alfa | 07 |
09 | Descrição da mercadoria | 38-72 | Alfa | 35 |
10 | Unidade da mercadoria | 73-74 | Alfa | 02 |
11 | Quantidade da mercadoria | 75-84 | Numérico | 10 | 3 |
12 | Preço unitário | 85-96 | Numérico | 12 | 2 | Preço Unitário = Preço de fábrica - Desconto - Repasse |
13 | Porcentagem de desconto deste item | 97-101 | Numérico | 05 | 1 |
14 | Preço total da mercadoria | 102-113 | Numérico | 12 | 2 | Preço Fábrica * Quantidade |
15 | Porcentagem de IPI | 114-115 | Numérico | 02 |
16 | Valor do IPI | 116-127 | Numérico | 12 | 2 |
17 | Situação tributária | 128-128 | Numérico | 01 |
(0= não retém / 1=retém) | ||||
18 | Alíquota de ICMS | 129-130 | Numérico | 02 |
(12, 17, 18, 25) | |||||
19 | Repasse | 131-142 | Numérico | 12 | 2 |
20 | Lista | 143-144 | Alfa | 02 |
21 | Reservado | 145-175 | Alfa | 31 |
Fixo: Espaços |
REGISTRO TIPO 9 (Registro de fim de arquivo).
Campo | Descrição | Posição | Tipo | Tamanho | Dec |
|
01 | Tipo de registro | 01-01 | Numérico | 01 |
Fixo: 9 | ||||
02 | Número de registros tipo 1 | 02-04 | Numérico | 03 |
03 | Número de registros tipo 2 | 05-07 | Numérico | 03 |
04 | Número de registros tipo 7 | 08-11 | Numérico | 04 |
05 | Valor total das notas fiscais | 12-25 | Numérico | 14 | 2 | Soma dos campos 11 dos registros tipo 1 |
06 | Valor total das mercadorias | 26-39 | Numérico | 14 | 2 |
07 | Valor total do IPI | 40-53 | Numérico | 14 | 2 |
08 | Valor total do desconto concedido | 54-67 | Numérico | 14 | 2 | Soma dos campos 14 dos registros tipo 1 |
09 | Valor total do repasse do ICMS | 68-81 | Numérico | 14 | 2 | Soma dos campos 15 dos registros tipo 1 |
10 | Valor total do ICMS subst.tributária | 82-95 | Numérico | 14 | 2 | Soma dos campos 21 dos registros tipo 2 |
11 | Valor total do seguro | 96-109 | Numérico | 14 | 2 | Soma dos campos 09 dos registros tipo 2 |
12 | Valor total do frete | 110-123 | Numérico | 14 | 2 | Soma dos campos 08 dos registros tipo 2 |
13 | Reservado | 124-175 | Alfa | 52 |
Fixo: Espaços |
OBSERVAÇÃO:
Os campos alfanuméricos estão alinhados à esquerda e os numéricos à direita com zeros à esquerda.
O tamanho dos campos numéricos indica o tamanho total do campo e na coluna "Dec" o número de casas decimais.
...
RETORNO DROGARIA tipo 6.
O arquivo de retorno é recebido na mesma conexão pelo cliente quando o mesmo envia seu pedido eletronicamente, este arquivo indica a situação de faturamento do pedido.
Descrição do Campo | Posição | Formato | Observação | Obrig. |
Registro 01 |
Tipo do registro | 1-1 | 9(01) | Fixo "1" | S |
Código do Cliente | 2-7 | X(06) | Código do Cliente | S |
Número do pedido | 8-19 | X(12) | Número do Pedido | S |
Data do Processamento | 20-27 | 9(08) | DDMMAAAA | S |
Condição de Pagamento | 28-28 | X(01) | "0" = À PRAZO | N |
Hora do Processamento | 29-36 | 9(08) | HHMMSSSS | N |
Número do Pedido | 37-48 | 9(12) | Número do Pedido Distribuidor | N |
Situação de Fechamento | 49-50 | 9(02) | Situação de Fechamento do Pedido se processado Ok, ou não e o motivo | N |
Registro 02 |
Tipo do registro | 1-1 | 9(01) | Fixo "2" | S |
Código do Produto | 2-15 | 9(14) | Código EAN | S |
Quantidade Atendida | 16-20 | 9(05) | Quantidade do produto que foi atendida | S |
Quantidade Não Atendida | 21-25 | 9(05) | Quantidade do produto que não foi atendida | S |
Motivo | 26-27 | 9(02) | Motivo pelo qual o produto não foi vendido para o cliente. Pode ser código ou descrição, depende da opção feita no pedido | S |
Descrição do Campo | Posição | Formato |
| Obrig. |
Registro 03 |
Tipo do registro | 1-1 | 9(01) | Fixo "3" | S |
Número do Pedido | 2-13 | X(12) | Número do Pedido | S |
Quantidade de Linhas | 14-18 | 9(05) | Quantidade de Linhas do Arquivo de Retorno | S |
Quantidade Itens Atendidos | 19-23 | 9(05) | Quantidade dos Itens atendidos | S |
Quantidade Itens Não Atendida | 24-28 | 9(05) | Quantidade dos Itens não atendidos | S |
Limite Disponível | 29-42 | 9(12)v99 | Limite de crédito disponível do cliente | S |
CÓDIGOS DE RETORNO DE PEDIDOS DO TP
...
Layout Nota Fiscal EDI: Outros Sistemas (VGEXNFOS)
Referência |
Tipo de Campo
N – Numérico, deve ser preenchido com zeros à esquerda
X – Alfanuméricos, devem ser preenchidos com espaços até o final do campo
Nome do Arquivo
Arquivo gerado na área de DBW
NF + 000000 -> NRO NOTA FISCAL (6 posições) + .EDI
Exemplo: NF012345.EDI
Tamanho
Tipo | Inicio | Tamanho |
N | 1 | 3 |
N | 4 | 7 |
Observação: Importação através do programa VGEXNFOS
Alterações |
- 30/05/2011
...
Criado nome HEADER para numeração de NF com 7 posições
Caso a linha HEADER tenha 301 posições, será importado o arquivo com o layout de NF de 7 posições, caso contrário com o layout de 6 posições.Registro 01 – HEADER
Para LAYOUT com numero de NF com 6 posições – Linha com 300 caracteresConteúdo
Tipo
Inicio
Tamanho
REGISTRO
N
1
2
FUNCAO_MSG
X
3
1
NRO_NOTA_FIS
N
4
6
SERIE_NF
X
10
3
AAMMDD_EMISSAO
N
13
8
HHMMSS_EMISSAO
N
21
6
AAMMDD_SAIDA_MERC
N
27
8
HHMMSS_SAIDA_MERC
N
35
6
AAMMDD_ENTREGA_INI
N
41
8
HHMMSS_ENTREGA_INI
N
49
6
AAMMDD_ENTREGA_FIM
N
55
8
HHMMSS_ENTREGA_FIM
N
63
6
CFO
N
69
4
NRO_PED_COMP_1
N
73
15
NRO_PED_COMP_2
N
88
15
NRO_PED_COMP_3
N
103
15
NRO_PED_COMP_4
N
118
15
NRO_PED_COMP_5
N
133
15
EAN_COMPRADOR
N
148
13
EAN_FORNECEDOR
N
161
13
EAN_LOCAL_ENT
N
174
13
EAN_LOCAL_COBRANCA
N
187
13
EAN_EMISSOR_FAT
N
200
13
ESTADO_FORNEC
X
213
2
CGC_FORNECEDOR
N
215
14
INSC_ESTA_FOR
X
229
20
AGENDA_RMS
N
249
3
DATA_ENT
N
252
8
OBSERVAÇÃO
X
260
40
Registro 01 – HEADER
Para LAYOUT com numero de NF com 6 posições – Linha com 301 caracteresConteúdo
Tipo
Inicio
Tamanho
REGISTRO
N
1
2
FUNCAO_MSG
X
3
1
NRO_NOTA_FIS
N
4
7
SERIE_NF
X
11
3
AAMMDD_EMISSAO
N
14
8
HHMMSS_EMISSAO
N
22
6
AAMMDD_SAIDA_MERC
N
28
8
HHMMSS_SAIDA_MERC
N
36
6
AAMMDD_ENTREGA_INI
N
42
8
HHMMSS_ENTREGA_INI
N
50
6
AAMMDD_ENTREGA_FIM
N
56
8
HHMMSS_ENTREGA_FIM
N
64
6
CFO
N
70
4
NRO_PED_COMP_1
N
74
15
NRO_PED_COMP_2
N
89
15
NRO_PED_COMP_3
N
104
15
NRO_PED_COMP_4
N
119
15
NRO_PED_COMP_5
N
134
15
EAN_COMPRADOR
N
149
13
EAN_FORNECEDOR
N
162
13
EAN_LOCAL_ENT
N
175
13
EAN_LOCAL_COBRANCA
N
188
13
EAN_EMISSOR_FAT
N
201
13
ESTADO_FORNEC
X
214
2
CGC_FORNECEDOR
N
216
14
INSC_ESTA_FOR
X
230
20
AGENDA_RMS
N
250
3
DATA_ENT
N
253
8
OBSERVAÇÃO
X
261
40
Registro 02 – TRANSPORTE
Conteúdo
Tipo
Inicio
Tamanho
REGISTRO
N
1
2
NRO_NOTA_FIS2
N
3
6
SERIE_NF2
X
9
3
CONDICAO_ENTREGA
N
12
3
TIPO_CAMINHAO
N
15
3
TIPO_IDENT
N
18
3
EANCGC_TRANS
N
21
14
DESCRICAO_TRANS
X
35
25
PLACA_CAMINHAO
X
60
7
ESTADO_CAMINHAO
X
67
2
Registro 03 – CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
Conteúdo
Tipo
Inicio
Tamanho
REGISTRO
N
1
2
NRO_NOTA_FIS3
N
3
6
SERIE_NF3
X
9
3
TIPO_PAGTO
N
12
3
PRAZO_PGTO
N
15
3
TEMPO_PGTO
N
18
3
NRO_PERIODO
N
21
3
DTA_VENCTO
N
24
8
PERC_PAGAR
N
32
5
2
Registro 04 – DETALHE
Conteúdo
Tipo
Inicio
Tamanho
REGISTRO
N
1
2
NRO_NOTA_FIS4
N
3
6
SERIE_NF4
X
9
3
TP_COD_PROD
N
12
2
EAN_PRODUTO
N
14
14
DESCRICAO_PROD
X
28
35
PESO_TOTAL
N
63
10
3
VOLUME
N
73
10
3
QTDE_SOLIC_PED
N
83
10
3
UNI_MEDIDA_PED
X
93
3
QTDE_FATURADA
N
96
10
3
UNI_MEDIDA_FAT
X
106
3
QTDE_BONIFICADA
N
109
10
3
UNI_MEDIDA_BONIFICADA
X
119
3
VLR_TOT_BRUTO
N
122
15
2
VLR_TOT_LIQUIDO
N
137
15
2
PRECO_UNI_BRUTO
N
152
13
2
PRECO_UNI_LIQUIDO
N
165
13
2
COD_SITTRIB
N
178
3
ALIQ_IPI
N
181
5
2
ALIQ_ICMS
N
186
5
2
ALIQ_RED_ICMS
N
191
5
2
ALIQ_ICMS_SUBST
N
196
5
2
PERC_DESC_COM
N
201
6
4
VLR_DESC_COM
N
207
13
2
CFOP
N
220
4
Registro 05 – VENCIMENTO
Conteúdo
Tipo
Inicio
Tamanho
REGISTRO
N
1
2
NRO_NOTA_FIS5
N
3
6
SERIE_NF5
X
9
3
CGC_ORIGEM
N
12
14
DATA_AGENDA
N
26
8
CGC_DESTINO
N
34
14
DATA_VENCIMENTO
N
48
8
VALOR_VENC
N
56
15
2
VALOR_DESC
N
71
17
2
VALOR_ACRE_FIN
N
88
17
2
COND_PGTO
N
105
5
Registro 09 – TRAILLER
Conteúdo
Tipo
Inicio
Tamanho
REGISTRO
N
1
2
NRO_NOTA_FIS9
N
3
6
SERIE_NF9
X
9
3
QTDE_TOTAL_ITENS
N
12
4
NRO_TOT_EMBALAGEM
N
16
4
NRO_TOT_PALETES
N
20
4
TOT_PESO_BRUTO
N
24
9
3
TOT_PESO_LIQUIDO
N
33
9
3
VLR_TOT_MERC
N
42
15
2
VLR_TOT_FAT
N
57
15
2
VLR_TOT_DESC
N
72
13
2
VLR_TOT_DESPESAS
N
85
13
2
VLR_TOT_FRETE
N
98
13
2
VLR_TOT_SEGURO
N
111
13
2
BASE_IPI
N
124
15
2
VLR_TOT_IPI
N
139
13
2
BASE_ICMS
N
152
15
2
TOT_ICMS
N
167
13
2
BASE_ICMS_SUBST
N
180
15
2
TOT_ICMS_SUBST
N
195
13
2
Layout EDI Tabela de FornecedoresArquivo: FFFFDDMM.TBF
FFFF => Iniciais do Fornecedor (do nome fantasia)
DDMM => equivale ao dia e mês de geração do arquivo
Obs: Os campos numéricos deverão ser preenchidos com zeros à esquerda e os campos alfanuméricos com brancos à direita.
Header
Descrição
Conteúdo
Tipo
Tamanho
Decimal
Tipo de Registro
01
Number
02
-
CNF Fornecedor
CNPJ/RFC/CURP do Fornecedor
Varchar
20
-
CNF Distribuidor
CNPJ/RFC/CURP do Distribuidor
Varchar
20
-
Data
Inicio de Vigência AAAAMMDD
Number
08
-
Data Fim Custo
Number
08
-
Linha
Varchar
2
Fim
Identificador de final de registro "*"
Varchar
1
-
Total: 61 posições
Detalhes dos Produtos
Descrição
Conteúdo
Tipo
Tamanho
Decimal
Tipo de Registro
02
Number
02
-
EAN Produto
EAN ou DUN-14 do produto
Number
14
-
Embalagem
Tipo de embalagem (CX, KG, UN, etc.)
Varchar
02
-
Base Embalagem
Quantidade de itens por embalagem
Number
05
-
Custo
Custo da embalagem do fornecedor
Number
17
02
Valor de pauta
Valor de pauta do produto
Number
17
02
Frete
Tipo de Frete
Number
01
% de Frete
Percentual de frete
Number
07
02
Valor de Frete
Valor de Frete
Number
17
02
% de IPI
Percentual de IPI
Number
07
02
Valor de IPI
Valor de IPI
Number
17
02
Fim
Identificador de final de registro "*"
Varchar
1
-
- Total: 107 posições
Descontos/Bonificações/Acréscimos/Despesas pôr produto |
Descrição | Conteúdo | Tipo | Tamanho | Decimal |
Tipo de Registro | 03 | Number | 02 | - |
EAN Produto | EAN | Number | 14 | - |
Tipo de evento | DSC – Desconto | Varchar | 03 | - |
Descrição do Evento | Descrição do motivo do evento | Varchar | 25 | - |
Valor do Evento | Valor do Evento | Number | 17 | 02 |
Data Inicial | Início de Vigência AAAAMMDD | Number | 08 | - |
Data Final | Final de Vigência AAAAMMDD | Number | 08 | - |
Fim | Identificador de final de registro "*" | Varchar | 1 | - |
- Total: 78 posições
Trailer |
Descrição | Conteúdo | Tipo | Tamanho | Decimal |
Tipo de Registro | 04 | Number | 02 | - |
Número de Itens | Quantidade de itens da nota (linhas) | Number | 07 | - |
Fim | Identificador de final de registro "*" | Varchar | 1 | - |
- Total: 10 posições
Observações:
Os campos Código do Comprador, Linha do Fornecedor, Condição de Pagamento, Figura Fiscal e Estado de Origem serão pegos do cadastro do RMS
Para campos numéricos as casas decimais devem serem subtraídas do tamanho total do campo, exemplo Number 17 com 2 decimais = 15 inteiros e 2 decimais.