Histórico da Página
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Ao escolher o Tipo de Lançamento (Honorário, Diárias, MatMed, Sadt, Taxa , Serviços Kit Lançamento), preencher os campos específicos e após Salvar, o sistema irá inserir o lançamento no respectivo grupo de gasto escolhido.
Estes lançamentos podem ser visualizados ou excluídos nas páginas apropriada da Elaboração de Contas.
Permite lançar um código fixo de procedimento/produto OU pesquisar na tabela do convênio.
Caso a conta seja de paciente de Convênio, esta função poderá ser utilizada para lançamentos em sua conta de Particular, bastando marcar o campo Conta Particular.
Esta função poderá ser utilizada para lançamentos de descontos, bastando marcar o campo Desconto no momento do lançamento.
02. VALIDAÇÕES
As seguintes validações são realizadas para incluir um ITEM:
- Atendimento
- Deverá estar com o status diferente de "Cancelado".
- Parcial
- Deverá estar com o status diferente de "Faturada", "Liberada" ou "Cancelada".
- Não poderá ter nota fiscal emitida e o convênio particular.
- Centro de custo
- Obrigatório se o parâmetro "Centro de Custo obrigatório nos lançamentos?" estiver marcado em Parâmetros Gerais > Faturamento II
- Paciente interno
- Matmed
- Obrigatório se o parâmetro "Centro de Custo sem possibilidade de alteração" estiver marcado
- Outros lançamentos
- Obrigatório se o parâmetro "Centro de Custo vinculado ao leito sem possibilidade de alteração" estiver marcado
- Matmed
- Paciente Externo
- Obrigatório se o parâmetro "Centro de Custo vinculado a Estação de Trabalho sem possibilidade de alteração" estiver marcado
- Item estornado não pode ser alterado
- O item especial não pode ser alterado. Deve ser estornado e incluído novamente pela página Especial
- A data do lançamento deve estar dentro do período da parcial.
03. VALIDAÇÕES ESPECÍFICAS DO LANÇAMENTO ESPECIAL
Campos de preenchimento Preenchimento obrigatório: valor, quantidade, data todos os campos em negrito (Código, Quantidade, Descrição, Valor).
- Data: esta regra é válida somente para Taxas/Serviços, Diagnose/Terapia e MatMed.
- A data do lançamento deve estar dentro do período da parcial
- A data/hora de início não pode ser maior que a data/hora final
- A hora não pode ser igual 24:00. Deve-se lançar com a hora igual a 00:00 e acrescentar 1 dia na data
- Caso o parâmetro (aba Eletrônico III - Tiss | Limita quantidade máxima definida pela TISS) nas condições contratuais esteja marcado, e a quantidade informada for maior ou igual a 1000, o sistema não permitirá salvar o registro. Esta regra é válida somente para Taxa/Serviço e MatMed.
- Custo Unitário
- Se o custo unitário for preenchido, ele deverá ser igual ou menor que o valor.
- Fator/Unidade
- Obrigatório para os lançamento de taxa, serviços, materiais, medicamentos, órtese e prótese.
- Código Prestador: obrigatório para Honorário, somente prestador ativo.
- Código Função do Médico: obrigatório para Honorário e deve ser válido conforme a versão TISS
- CBO: obrigatório para Honorário e deve ser válido conforme a versão TISS.
- Campos "Técnica" e "tipo de Procedimento": habilitada somente para Honorário.
04. CAMPOS
4.
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1. FORA DA CONTA
Ao marcar o campo “Fora da Conta”, o lançamento será gravado no grupo de gasto específico como fora da conta.
Habilita somente para o tipo de lançamento honorário, SADT e kit lançamento.
Validações:
4.1 Não pode haver fora da conta para o prestador principal. Se o prestador do lançamento especial for igual ao prestador principal, e marcar Fora da Conta: emitirá mensagem de erro.
4.2 Quando o prestador é indiretamente credenciado ao convênio, o lançamento deve ser dentro da conta (convênios que não sejam particular)
Se escolher um prestador credenciado indireto e marcar Fora da Conta: emitirá mensagem e altera para Dentro da conta.
Prestador selecionado é credenciado indiretamente ao Convênio.
O lançamento será realizado dentro da conta.'
4.2. CONTA PARTICULAR
É lançado como Gasto Particular, o tipo de grupo de gastos escolhido (honorário, d)
Validações:
4.2.1 Se o convênio for PARTICULAR: ficará invisível o campo “Conta Particular”. Se escolher o tipo de lançamento “Hotelaria” será gravado na aba gastos particulares com o codgasto = 00.
4.2.2 Se o convênio for ESPECÍFICOS (demais convênios): ficará visível o campo “Conta Particular”.
Se marcar Honorário e marcar campo Particular: vai lançar o honorário na aba de gastos particulares.
Se marcar Honorário e desmarcar o campo Particular: vai lançar o honorário na aba de honorário.
c. DESCONTO
É lançado no grupo de gasto específico, um valor negativo para ser considerado como desconto sobre um lançamento já existente.
Na guia Lançamento Especial, somente aceitará o Tipo de Lançamento = Desconto se existir o código do procedimento lançado a aba da elaboração e o mesmo o centro custo e prestador. Caso contrário dará mensagem de erro. E o Lançamento não pode possuir repasse.
05. TIPOS DE LANÇAMENTOS
5.1. Lançamentos de Honorários
5.2. Lançamentos de Diárias
5.3. Lançamentos de
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Taxas e Serviços
Os campos obrigatórios para taxas e serviços são: data de lançamento, código, descrição, quantidade, fator/unidade, local de uso, centro de Custo, valor.
O campo código e descrição podem vir da busca ou serem preenchidos manualmente.
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5.3.1. Lançamento de Serviços
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5.3.2. Lançamento de Taxas
5.3.3. Aba taxa e serviços
05. TELA LANÇAMENTO ESPECIAL
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Ação | Descrição |
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Cálculo do Valor Total |
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06. TABELAS UTILIZADAS
- SZATENDSADT
- SZATENDMATMED
SZATENDHONORARIO
- SZATENDDIARIAS
- SZATENDTAXASERV