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Notas de Débito - Perú (MATA466N - SIGACOM)

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A seguircontinuación, acompanhe as particularidades na geração siga las particularidades en la generación de notas de débito, com relação ao cálculo dos impostoscon relación al cálculo de los impuestos.

...

Image Added Importante:

...

Com as séries cadastradas, pode-se gerar as faturas eletrônicas tanto pela rotina manual quanto automática. O número do documento também será validado e deve pertencer ao intervalo cadastrado para a série.

Image Added Las series de las facturas se deben haber registrado en la rutina Control de formularios
Con las series registradas, se pueden generar las facturas electrónicas tanto por la rutina manual como automática. El número del documento también se validará y debe pertenecer al intervalo registrado para la serie.


...

Procedimientos
Para incluir una

Procedimentos

Para incluir uma nota de débito:
1.

...

 En Nota de Crédito/Débito,

...

el sistema mostrará la ventana de parametrización de la rutina.
2. Configure

...

los parámetros y confirme.

...

Aparecerá una pantalla de parámetros referentes a datos genéricos de la factura.
3.

...

Complete los datos de acuerdo con la orientación del help de campo.
4.

...

Con el producto y/o Cliente registrados previamente, registre la nota de débito..

Image RemovedObservação

Image Added Observación:

O Cadastro de Clientes e Fornecedores contempla a classificação quanto ao tipo de contribuinte que se enquadram os destinatários da Nota

El archivo de clientes y proveedores considera la clasificación referente al tipo de contribuyente en que se encuadran los destinatarios de la factura . Por este motivo, verifique

o correto preenchimento

la correcta cumplimentación.

5.

...

Informe los datos y confirme.

...

El sistema muestra las facturas ya emitidas.
6.

...

Haga clic en Incluir.

Image RemovedObservação

Image Added Observación:

Ao cadastrar um range de formulários para as operações de Débito do

Al registrar un rango de formularios para las operaciones de débito del módulo Compras,

é necessário indicar no campo espécie do Controle de Formulários(veja os Principais Campos e Controles da rotina citada) a opção

es necesario indicar en el campo clase del Control de formularios
(vea los principales campos y controles de la rutina citada) la opción NDI (Nota de Débito Interna).

Veja também o preenchimento do

Vea también la cumplimentación del campo Tipo de

Comprovante

Comprobante.


Acompanhe a seguir, A continuación, siga los casos de uso do Imposto Geral de Vendas del Impuesto General de Ventas (IGV), que podem orientar o preenchimentos dos campos das pueden orientar la cumplimentación de los campos de las próximas etapas:
CASO 1: TES 002 - Faturamento Facturación de Nota de Débito calculando o nota de débito que calcula el IGV, sem sin cálculo de ISC

  1. Informe o el tipo de TES , a quantidade do produto a ser faturadola cantidad del producto por facturar, informe o valor unitário do produto, o frete el valor unitario del producto, el flete (FOB), o el valor do del seguro e o y el valor de despesaslos gastos:

Informe

...

el TES

...

estándar 002

...

.
Informe

...

la cantidad.

...

Ej:1

...


Informe

...

el valor

...

unitario. Ej.

...

: R$200,00;
Informe

...

el flete (FOB). Ej.

...

: R$10,50;
Informe

...

el seguro. Ej.

...

: R$5,75;
Informe

...

los gastos. Ej.: R$20,00.
3. Confirme

...

su inclusión.

Resultado

do Exemplo

del ejemplo:

Fatura gerada com o

Factura generada con el ISC calculado

a

al 5% (base de cálculo: 1.000,00 e

imposto

impuesto = 50,00), IGV calculado

com a alíquota de

con la alícuota del 19% (base de cálculo = 1.050,00 e

imposto

impuesto = 199,50),

percepção

percepción calculada (base de cálculo = 1.199,50 e

imposto

impuesto = 23,99),

somando os impostos ao total do documento e da duplicata

sumando los impuestos al total del documento y de la factura de crédito (1.273,49).


Image Removed

Image Added Importante :

  • Para estas
condições e também
  • condiciones y también para calcular
a detração
  • la detracción de IGV:

    Configure
o parâmetro
  • el parámetro MV_AGENTE como NNS.
O fornecedor cadastrado como não
  • El proveedor registrado como no agente de
retenção, com a opção
  • retención, con la opción 1.
O NCM deve ter um percentual de detração e o Produto com um NCM com percentual de detração. No lançamento, informe o
  • El NCM debe tener un porcentaje de detracción y el producto con un NCM con porcentaje de detracción. E el registro, informe el código de TES 013.
  • Para estas
condições e também
  • condiciones y también para calcular
a percepção
  • la percepción de IGV:
    Configure
o parâmetro
  • el parámetro MV_AGENTE como NNS.
O fornecedor cadastrado como não
  • El proveedor registrado como no agente de
retenção, com a opção
  • retención, con la opción 1.
O NCM deve ter um percentual de detração e o Produto com um NCM com percentual de percepção. No lançamento, informe o
  • El NCM debe tener un porcentaje de detracción y el producto con un NCM con porcentaje de percepción. E el registro, informe el código de TES 509.


...


CASO 1: TES 003 - Faturamento Facturación de Nota de Débito calculando o nota de débito que calcula el IGV, com con cálculo de ISC

  1. Informe o el tipo de TES , a quantidade do produto a ser faturadola cantidad del producto por facturar, informe o valor unitário do produto, o frete el valor unitario del producto, el flete (FOB), o el valor do del seguro e o y el valor de despesaslos gastos:

Informe a el TES Padrão estándar 003;.
Informe a Quantidadela cantidad. ExEj:1;
Informe o el valor unitáriounitario. Ej. Ex: R$200,00;
Informe o frete el flete (FOB). ExEj.: R$10,50;
Informe o el seguro. Ej. Ex: R$5,75;
Informe as despesas. Exlos gastos. Ej.: R$20,00.
4.Confirme sua inclusãosu inclusión.

Resultado

do Exemplo

del ejemplo:

Fatura gerada com o

Factura generada con el ISC calculado (base de cálculo = 236,25 e

imposto

impuesto = 11,81),

somando o imposto ao total do documento e da duplicata

sumando el impuesto al total del documento y de la factura de crédito (295,19). 

 O

 El valor

do IPM deve ser gerado nos

del IPM se debe generar en los respectivos campos de

gravação

grabación (base de cálculo = 236,25 e

imposto

impuesto = 4,96).


Image Removed

Image Added Importante :

  • Para estas
condições e também
  • condiciones y también para calcular
a detração
  • la detracción de IGV:

    Configure
o parâmetro
  • el parámetro MV_AGENTE como NNS.
O fornecedor cadastrado como não
  • El proveedor registrado como no agente de
retenção, com a opção
  • retención, con la opción 1.
O NCM deve ter um percentual de detração e o Produto com um NCM com percentual de detração. No lançamento, informe o
  • El NCM debe tener un porcentaje de detracción y el producto con un NCM con porcentaje de detracción. E el registro, informe el código de TES 014.

  • Para estas
condições e também
  • condiciones y también para calcular
a percepção
  • la percepción de IGV:

    Configure
o parâmetro
  • el parámetro MV_AGENTE como NNS.
O fornecedor cadastrado como não
  • El proveedor registrado como no agente de
retenção, com a opção
  • retención, con la opción 1.
O NCM deve ter um percentual de detração e o Produto com um NCM com percentual de percepção. No lançamento, informe o
  • El NCM debe tener un porcentaje de detracción y el producto con un NCM con porcentaje de percepción. E el registro, informe el código de TES 510.

 

Veja Também

...

Vea también