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Procedimentos para Implementação

Copie para o diretório \SYSTEM o arquivo de configuração GIASTBR.INI

Procedimentos para Configuração

No módulo Configurador (SIGACFG) acesse Módulo/ Cadastros / Parâmetros, realize a configuração dos parâmetros conforme Seção Parâmetros

Procedimentos para Utilização

  1. Antes de iniciar o processo de configuração do arquivo magnético para a GIAST, é necessário realizar a apuração do ICMS, através da opção Miscelânea/Apurações/Apuração de ICMS (MATA953).

  2. No ambiente Livros Fiscais (SIGAFIS) acesse Miscelânea/Arq. Magnéticos/Instr. Normativas (MATA950), e configure os parâmetros da rotina, conforme orientações a seguir:


Data Inicial

...

Informe a data inicial da apuração.

Data Final

...

...

Informe a data final da apuração.

Instr. Normativa

...

...

Informe o nome do arquivo de configuração sem a extensão .INI. Para este meio magnético, informe: GIASTBR.

Arq. Destino

...

...

Informe o nome do arquivo em que serão geradas as informações. Ex.: GIAST.TXT.

Diretório

...

...

Informe o nome do diretório em que será gravado o arquivo texto gerado por meio da apuração.

Seleciona Filiais?

...

Informe se deseja selecionar as filias que serão processadas. Ao informar Não, apenas a filial corrente será considerada; ao informar Sim, o sistema apresenta uma tela para seleção das filiais a serem consideradas.

Aglutina Obrigação? 

Informe se deseja aglutinar a informação das filias que serão processadas, gerando um único arquivo. Ao informar Não, a informação das filiais continuará sendo gerada como anteriormente; ao informar Sim, o sistema aglutinará a informação das filiais selecionadas em um arquivo único.


      3. Após as configurações dos parâmetros gerais da rotina de Instruções Normativas (MATA950), preencha as informações específicas da GIAST-BR, por meio dos assistentes de configuração:

...

Se distribuidora de combustíveis ou TRR assinale como simSim.

Efetuou Transferência p/UF Favorecida

...

03. TIPOS DE REGISTROS GERADOS

A0 - Registro Principal

Para o registro Principal da declaração, as informações são geradas de acordo com os parâmetros da rotina e por meio dos Itens de Venda da Nota Fiscal, que efetuaram operações sujeitas à substituição tributária. As Notas Fiscais de Complemento de Devolução também são consideradas neste registro.


Aviso
titleImportante!

Para que as notas fiscais de complemento de devolução sejam consideradas neste registro, deve-se vincular a Nota de Devolução/Série nos campos NF Orig., Série Orig.

Caso a NF/Série informada não exista nas Notas de Entrada ou a Nota exista mas não esteja como “Devolução”, o sistema não irá considerar a Nota Fiscal de Complemento na geração do arquivo.

Além disso, o cliente deve estar cadastrado como Fornecedor e possuir o mesmo CNPJ.

A1 - Registro Anexo I

Para o registro Anexo I as informações são geradas por meio dos Itens de Venda da Nota Fiscal, que efetuaram operações de devoluções de notas sujeitas à substituição tributária.

A2 - Registro Anexo II

Para o registro Anexo II as informações são geradas por meio dos Itens da nota Fiscal de Entrada, que efetuaram operações de ressarcimento sujeitos à substituição tributária.

A3 - Registro Anexo III

Para o registro Anexo III as informações são geradas por meio dos Itens da nota Fiscal de Entrada, que efetuaram operações de transferências para filial do sujeito passivo por substituição tributária.

04. PARÂMETROS


Criação de Parâmetros no arquivo SX6 - Parâmetros:

Nome da Variável

MV_SUBTRIB

Tipo

Caracter

Descrição

Número da Inscrição Estadual do contribuinte em outro estado quando houver Substituição Tributária   

Valor Padrão


Exemplo de conteúdo
PE18154502270978

PE18154502270978/

SC123456789

SC123456789/

RJ99999999

RJ99999999/



Aviso

Caso o parâmetro MV_SUBTRIB não seja suficiente para detalhar todas as Inscrições Estaduais da empresa, deverão ser criados parâmetros com nome MV_SUBTRI e SUBTRIB e final numérico sequencial para acrescentar as demais inscrições. Exemplo: MV_SUBTRI2MV_SUBTRI3, etc.

Em uma nova perspectiva para quem não quiser utilizar os parâmetros acima, criamos as , foram criadas as tabelas tabelas CLO - Tabela de Inscrição Estadual e F0L - Inscrição Estadual de DIFAL para configuração de uma outra forma para quem não quiser utilizar os parâmetros. Nesta perspectiva, basta preencher estas tabelas e deixar os parâmetros em branco. 

Nome da VariávelMV_RESST
Tipo

Caracter

DescriçãoIndicar os CFOPS que serão utilizados para identificar as Notas Fiscais de Entrada com Ressarcimento para o processamento da GIAST.
Valor Padrão


Exemplo2603



Nome da Variável

MV_COMBST

Tipo

Caracter

Descrição

Indicar os CFOPS que serão utilizados para identificar as Notas de Combustíveis para o processamento da GIAST.

Valor Padrão


Exemplo

6656/6657



Nome da Variável

MV_TRANFST

Tipo

Caracter

Descrição

Indicar os CFOPS que serão utilizados para identificar as Notas de Transferência para o processamento da GIAST.

Valor Padrão


Exemplo

2557/2658



Nome da Variável

MV_CIDADE

Tipo

Caracter

Descrição

Informe o nome do município em que o contribuinte está estabelecido.

Valor Padrão


Exemplo

SÃO PAULO

ObservaçãoO conteúdo deste parâmetro será gravado na referência 35 do registro A0.


Card documentos
InformacaoUse esse box para destacar informações relevantes e/ou de destaque.
TituloIMPORTANTE!


05. TABELAS UTILIZADAS

Tabelas Utilizadas

SA1 – Cadastro de Clientes

SF4 - Tipos de Entrada e Saída

Rotinas Envolvidas

MATA460A - Documento de Saída