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Para este procedimiento utilizaremos como ejemplo el impuesto IB2:
1. En el entorno módulo Configurador (SIGACFG), opción Entorno/Archivo/Parámetros, modifique la configuración del siguiente parámetro:
2. Acceda al archivo Impuestos variables y en el impuesto IB2, configure el campo ¿Tiene Tabla? con la opción SÍ y haga clic en OK.
En la pantalla siguiente, configure el campo Impuesto como IB2, el campo Zona Fiscal como BA, el campo Cód.Fis.Vent como 612, el campo Alícuota de acuerdo con el tipo de tributación y el campo Inscrito con los tipos de tributación necesarios.
3. En la Tabla tabla de Retenciones, seleccione la tabla de Ingresos Brutosbrutos.
4. En el módulo Libros Fiscalesfiscales, acceda a Actualizaciones/Archivos/Empresa vs. Z. Fisc. e incluya los registros, relacionando los clientes con el impuesto y la Zona Fiscal. Acceda a Actualizaciones/Archivos/Suj. Fiscal vs. Imp. y verifique si existe la relación entre el sujeto fiscal y el impuesto.
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