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  • Condição de Pagamento (Estoque, Compras e Faturamento)

Versões comparadas

Chave

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Deck of Cards
idAbas
tabLocationleft
Card
labelIdentificação


Código: Informe o código que identificará a condição de pagamento. Campo alfanumérico com 5 dígitos.

Descrição: Informe a descrição da condição de pagamento.

Deflator: Neste campo, informe se houver, um fator de deflação para comissões em movimentos com esta condição de pagamento. Este fator poderá ser utilizado em fórmulas ou relatórios.

Arredondamento: Para pagamentos com mais de um vencimento, poderá ocorrer resíduos, portanto será necessário definir o tipo de arredondamento: 

Informações
iconfalse

Moeda: Para pagamentos com mais de um vencimento, poderá ocorrer resíduos, portanto será necessário definir o tipo de arredondamento: 

  • Não Arredonda: Para esta condição não haverá arredondamento;
  • Dezena: O arredondamento será por dezena;
  • Centavos: O arredondamento será por centavos;

Parcela: Informe em qual parcela deverá ser lançado o resíduo, clique em , aparecerá então, as opções de lançamento (esta opção será apresentada apenas se o tipo de arredondamento for diferente de "Não Arredonda")

  • Primeira Parcela: o resíduo será lançado na primeira parcela;
  • Última Parcela: o resíduo será lançado na última parcela;

Fórmulas de Preço: Neste campo você poderá indicar duas fórmulas de preço e através destas o sistema retornará o preço do item do movimento.

Informações
titleObservação

Para que o sistema utilize a fórmula aqui indicada é necessário que no tipo de movimento na pasta itens, subpasta identificação no campo "buscar preço em" esteja indicado, "Fórmula de Preço 1" para buscar o preço de acordo com a fórmula indicada no campo preço 1 ou "Fórmula de Preço 2" para buscar para o preço o resultado da fórmula indicada no campo preço 2.


Dica
titleExemplo de utilização

Um determinado produto, possui o preço de R$100,00 para pagamentos À vista, e um acréscimo de 20% sobre o seu preço à vista para pagamentos de 30/60 dias.

Deverão ser criadas duas fórmulas, (1) que busque o preço à vista do cadastro do produto, (2) que busque o preço à vista e mulplique por 1,2;

No campo "Preço 01" na condição de pagamento À vista, deve ser informada a fórmula (1) criada acima;

No campo "Preço 01" na condição de pagamento 30/60 dias, deve ser informada a fórmula (2) criada acima;

No tipo de movimento, parametrizamos o campo "Buscar preço em" a opção "Fórmula de Preço 1";

Ao realizar uma venda do produto em questão, utilizando a condição de pagamento À vista, o sistema buscará como preço do produto o resultado da fórmula (1) que é igual a R$100,00. Ao informar a condição de pagamento 30/60 dias, o sistema buscará como preço do produto o resultado da fórmula (2) que é igual R$120,00.

Taxa de Juros (a.m): Informe neste campo o percentual mensal de juros que deverá ser cobrado nos lançamentos em atraso baixados no TOTVS Gestão Financeira e que possuam esta condição de pagamento informada.

Juros Compostos: Marque esta opção se desejar que os juros cobrados para os lançamentos em atraso sejam o juro composto. A taxa de juros utilizada para cálculo é a mesma informada no campo "Taxa de Juros (a.m)".

Informações
titleObservação

Se no tipo de movimento incluído estiver parametrizado na pasta faturamento/valores opcionais com "Calcular Juros de Acordo com os parâmetros gerais" , o percentual de juros considerado na baixa dos lançamentos em atraso será o informado nos parâmetros gerais/tabelas/ gerais campo "Juros ao Mês".

Carência por Dias da semana: Habilitando um dos dias da semana, ao incluir um movimento de entrada, o sistema irá incluir os lançamentos financeiros conforme as parcelas da condição de pagamento, calculando a data de vencimento de acordo com o dia da semana informado.

Informações
titleObservação

Para pagamentos de compra (movimento de entrada) será considerada a carência da condição de pagamento.

Para pagamentos de venda (movimento de saída) será considerada a carência configurada na pasta Outros dados do cliente/fornecedor.

Tanto na condição de pagamento quanto no cliente/fornecedor a carência poderá ser por dias fixos do mês ou por dias fixos da semana, mas somente uma delas pode ser usada;

Antes de configurar os dias de carência, deverá primeiramente verificar nos parâmetros do TOTVS Gestão Financeira, pasta Datas sub pasta Default se está configurado os campos sobre as Previsões, os Vencimentos e as Baixas em finais de semana, pois na geração do lançamento financeiro o sistema recalcula as datas.

Capitalização Mensal: A capitalização mensal também poderá ser feita no cadastro da condição de pagamento, anteriormente este recurso somente era feito por tipo de movimento. Será respeitado sempre o valor informado na capitalização do tipo de movimento, caso este não exista, será utilizado o valor cadastrado na condição de pagamento. Informe o percentual de capitalização mensal, juros, desconto que incidirão nos lançamentos gerados.

Tipos de Planos: O sistema vai filtrar na inclusão de movimentos de compra e venda, as condições de pagamentos de acordo com as opções de tipos de planos selecionadas: Compra e/ou Venda.

Fórmula da 1ª Parcela: Neste campo será informado a fórmula à ser utilizada no lançamento da primeira parcela do movimento.

Informações
titleObservação

Quando é utilizado 'Fórmula na 1ª Parcela', na aba 'Composição de Parcelas' o percentual deverá ser preenchido com 0(zero) e o número de vezes não poderá ser maior que 1.

Dica
titleExemplo de utilização

Deseja-se que o Tributo ICMS-ST seja recolhido 20 dias após a emissão da nota fiscal. Para tal utilizaremos a formula do tributo no campo 'Formula da 1ª parcela' e na aba 'Composição de Parcelas', na 1ª parcela o percentual deverá ser preenchido com 0 (zero), o número de vezes igual a 1 e o prazo igual a 20. As outras parcelas serão preenchidas conforme desejado para as parcelas posteriores. Desta forma o lançamento do tributo será 20 dias após a emissão da nota fiscal e o lançamento das parcelas normais serão feitas conforme parametrizado nas outras parcelas.

Meio de PagamentoInsira um valor default de meio de pagamento, para que seja utilizado no preenchidmento da TAG <<tPag>> do XML da NF-e.

Informações
titleObservações

Para os movimentos de Nota que usam condição de pagamento, caso este campo não seja preenchido

Caso este campo não seja preenchido a TAG tPag será gerada com a informação outros. 



InativoMarque esta opção caso deseje que a condição de pagamento não seja apresentada na inclusão de novos movimentos no sistema.

Informações
titleObservação

O sistema irá impedir inativar uma condição de pagamento, caso exista pelo menos um movimento, cujo tipo de movimento esteja parametrizado para Gerar Movimento (Etapa 'Compra/Venda - Características' → 'Gera Movimento de Compra') e com o status diferente de Faturado e Cancelado.

Ao inativar uma condição de pagamento (por tela), se houver movimentações pendentes o usuário será alertado podendo ver a quantidade de movimentos pendente e listar movimentos.

Ao inativar uma condição de pagamento (por DataServer), se houver movimentações pendentes o usuário vai ser alertado e informado sobre a quantidade de movimentos pendentes.

Os movimentos já incluídos com a condição de pagamento inativa não serão afetados, continuarão apresentar a condição de pagamento. Mas se este movimento for editado e a condição de pagamento for modificada não será possível selecioná-la novamente.


Disponível para Automação Comercial: Habilitando esta opção, irá classificar as condições de pagamento para que possam ser exportadas e utilizadas pelo aplicativo de automação comercial integrado.

ObservaçãoNos layouts de integração existem definidos filtros onde somente as condições de pagamento compatíveis serão exportadas.


Card
labelComposição das Parcelas





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, exemplo:
Vamos supor que a comissão paga, seja variada dependendo da condição de pagamento, desta forma:


Valores do Exemplo
Venda a vistaComissão será de 100%
Vendas de 30/60 diasComissão será de 95%
Vendas de 45/60 diasComissão será de 80%

Desta forma, na condição de pagamento à vista:

Fator de Deflação
Para a condição 30/60 dias0.95
Para a condição 45/60 dias0.80


Se ocorrer uma venda de R$ 1000,00 (mil reais) de um produto cuja comissão é 10%, o cálculo seria:

ComissãoCondição de PagamentoValor
10%A vista100,00
10%30/6095,00
10%45/6080,00


Serão consistidos os feriados e finais de semana para os lançamentos financeiros, ao informar a data de vencimento do meio de pagamento. O sistema verificará a configuração - vencimento em final de semana / feriado - dos parâmetros do TOTVS Gestão Financeira pasta Data, subpasta Default. Caso a data informada seja um feriado ou final de semana, o sistema informará e permitirá que esta data seja alterada de acordo com a parametrização do TOTVS Gestão Financeira (Dia anterior, dia posterior).
A ordem dos parâmetros considerada na condição de pagamento para o cálculo das datas é a seguinte:
1 - Fora Mês 2 - Prazo 3 - Dias de carência 4 - Vencimento no 1º dia útil posterior

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