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Possuir acesso ao Sistema Financeiro e suas aplicações.

Ter realizado:

  • Cadastro da Pessoa no Módulo Pessoa. --retirar
  • Cadastro de Fornecedor no Módulo Cadastro. --retirar
  • Cadastro de Operação no Módulo Supervisor Financeiro.
  • Cadastro de Espécie, Títulos de Obrigação e Direito com a opção marcada Aplicada à Devolução.

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  • Não podem estar programados para Pagamento ou Cobrança Eletrônica.
  • Não devem  Devem estar Abertos.
  • De Devolução precisam ter sidos integrados do comercial para verificar o vínculo do título através do link ERP (CONFIRMAR) --retirar e informar que os títulos tanto de direito quanto de obrigação precisam ter sido integrados através do módulo comercial para o financeiro.

Ter criado um Job no banco de dados para executar o seguinte objeto:

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Bloco de código
titleParâmetros
Empresa Mãe : Número da empresa mãe onde serão buscados os títulos de devolução. 

Passo a Passo

Acesse o módulo Supervisor Financeiro, clique no Menu Parâmetros, depois no Submenu Abatimento Automático, em seguida, clique na aplicação Parâmetro de Abatimento.

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Abrir a aplicação, será carregado os dados configurados no último acesso. Caso seja o primeiro acesso, os campos estarão em branco (CONFIRMAR ISSO) – retirar essa informação

Selecione se a Forma de Abatimento será para Cliente, Fornecedor ou para ambos. (Se eu não escolher nenhum dos dois, o que acontece?) --Se for cliente ocorrerá o abatimento de devolução de vendas, se for fornecedor ocorrerá o abatimento de devolução de compras. Se não escolher nenhuma opção não ocorre o processo de abatimento.

Em Tipo de abatimento, selecione entre as opções:

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Imagem 2 - Forma e Tipo de Abatimento


Selecione as Operações para devoluções a que serão lançadas nos títulos de devoluções de Cliente e de Fornecedor, previamente cadastras cadastradas na aplicação de cadastro de Operação,

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Imagem 4 - Cálculo do desconto no abatimento para títulos de Obrigação e Direito


Selecione as opções para Operações as Operações que serão lançadas no título para compensação A receber e A pagar, previamente configuradas na aplicação Cadastro de EspécieOperação.

Digite Informe quantidade de dias anteriores a realizar o abatimentodata de execução do job será realizado o processo de abatimento.

Selecione o Usuário de execução do abatimento automático.

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Após realizar as parametrizações de abatimento automático, clique no botão Atualizar <F4>.

Imagem 6 - Atulizar Atualizar <F4>


Dica

Acesse a aplicação Log de Abatimento automático para verificar o status dos abatimentos.

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AçãoDescrição
Log de Abatimento automáticoConsulta abatimentos e verifica status

Cadastro da Pessoa --retirar

Realiza o cadastro de pessoas
Cadastro de Fornecedor --retirarDefine tipo de fornecedor
Cadastro de OperaçãoCadastra tipos de operações
Cadastro de EspécieCadastra tipos de Espécies

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