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Se realizan las adecuaciones en el programa NFAEXML001 que es un Rdmake para la generación del XML de la facturas, el tratamiento se realiza en: Factura Electrónica Nacional (NFSECabN) y Facturas Electrónica Exportación (NFSECab).

Para la implementación es necesario considerar:

  • Tener la configuración para realizar la transmisión de la Factura electrónica nacional o del exterior. 
  • Verificar que se tengan creados los campos: AI0_CODCON y AI0_PERCCO, apartado "Información adicional | Diccionario de datos", en caso de no existir se deben crear. 

Tener configuradas las alícuotas de Ganancia Neta Presunta (GNP), para eso es necesario agregar los 4 nuevos conceptos de Ganancias para el Exterior ("EX"). A través de la rutina de Conf. Adic. Imp, se deben agregar los siguientes conceptos con su alícuota (FF_ALQINSC) y reducción de base (FF_REDBASE), sin escalas (FF_ESCALA = "D"). 

Concepto

Descripción

E0Transferencia de Tecnología (60%)
E1Derechos de Autor (35%)
E2Intereses y Retribuciones (43%)
E3Locaciones de Obras y Servicios (43%)

Donde el concepto debe Iniciar con "E" y "Xpuede ser del 0 a la Z, para efectos de la RG se agregan del 0 al 3.

  • El producto debe tener asignado alguno de los nuevos conceptos de ganancias (por ejemplo: B1_CONCGAN="E0").
  • No aplica para Pago Anticipado (PA).
  • No considera mínimos ni acumulados. 
  • El cálculo es descrito a detalle en las Configuraciones Previas y Flujo de Pruebas. 


         DMICNS-7322:

Se agregó el tratamiento para el ingreso de comprobantes serie “B”, generados por proveedores “Responsables Inscriptos” a “Responsables Inscriptos” bajo el marco de la RG 3668 y 4520 - IVA - Cómputo Crédito Fiscal de Bares, Hoteles, Garajes, etc.

Para la implementación es necesario: 

  • Verificar que se tengan creados los campos: F1_IMPNOCF F2_IMPNOCF, apartado "Información adicional | Diccionario de datos", en caso de no existir se deben crear. 
  • Identificar que el Proveedor es Responsable Inscripto (A2_TIPO="I") y que aplica para los conceptos definidos actualmente para ganancias.
  • Modificar el parámetro MV_ALTSER=.T. de manera que permita modificar la serie de la Factura de Entrada.
  • Tener configurado en Conf. Adic. Imp. el concepto que se le asignó al proveedor o al producto.
  • No aplica para Pago Anticipado (PA).


Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones previas, Flujo de prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

...

04. INFORMACIÓN ADICIONAL


DICCIONARIO DE DATOS


Las siguientes actualizaciones fueron incorporadas en el pacote 008106 DMICNS-7322 - RG 830 RET. GAN COMPROBANTES SERIE "B".*


  1. Creación de campos SX3 - Campos


        SF1 - Encabezado de Facturas de Entrada / SF2 - Encabezado de Factura de Venta. 

Campo

Título

Descripción

Tipo

Tamaño

Decimal

Picture

Validación sistema

Real

Alterar

Usado

Browser

Obligatorio

Help

F1_IMPNOCFImpto no CFImp no computable como CFN142@E 99,999,999,999.99positivo()SiSiSiNoNoImp no computable como CF
F2_IMPNOCFImpto no CFImp no computable como CFN142@E 99,999,999,999.99positivo()SiSiSiNoNoImp no computable como CF


* Pacote de diccionario de datos (Uso interno). Card documentosInformacaoUtilice este box para resaltar información relevante y/o de destaque.Titulo¡IMPORTANTE!



05. ASUNTOS RELACIONADOS


  • Templatedocumentos

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