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tabsIR na emissão (Contas a pagar), IR na emissão (Documento de entrada), IR na baixa
idspasso1,passo2,passo3
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defaultyes
referenciapasso1

1. Cadastre o título a pagar pela rotina Contas a Pagar (FINA050) informando uma natureza e fornecedor que calculam IR na emissão.

2. Ao informar o valor do título, será calculado o valor do IR considerando 100% do valor para o fornecedor. O rateio do IR somente irá ocorrer ao informar o campo "Gera Dirf"  = Sim (E2_DIRF) e o código de retenção (E2_CODRET) pertencente no parâmetro MV_RETIRRT.

3. Ao realizar o recálculo considerando o rateio entre os CPF(s) cadastrados, o campo "Valor do IRRF" (E2_IRRF) será preenchido com a somatória do valores calculados de IR para cada CPF. Para verificar os detalhes do cálculo de cada CPF, em "Outras Ações", acesse a opção "Rateio de IR Progressivo". Será exibida a tela com as informações de base, alíquota utilizada, valor do IR calculado individualmente.

4. Ao salvar o título, a geração dos títulos de IR será proporcional, ou seja, será gerado 1 TX de IR para cada CPF informado anteriormente.

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defaultno
referenciapasso2

1. Cadastre o documento fiscal pela rotina Documento de entrada (MATA103) informando uma natureza, um fornecedor e um produto que calculem IR na emissão. (Retenção de IR)

2. Ao informar o valor do documento e a natureza será calculado o valor do IR considerando o rateio por CPF previamente cadastrado no fornecedor. 

3. Ir para a aba de impostos e selecionar a opção "Gera Dirf" = Sim, e informar o código de retenção pertencente ao parâmetro MV_RETIRRT.

4. Na aba de duplicatas o valor do IR sera correspondente a somatória do valores calculados de IR para cada CPF

4. Ao salvar o documento de entrada, a geração dos títulos de IR será proporcional, ou seja, será gerado 1 TX de IR para cada CPF informado anteriormente.


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referenciapasso3

1. Cadastre o título a pagar pela rotina Contas a Pagar (FINA050) informando uma natureza e fornecedor que calculam IR na baixa. Como o cálculo do IR Progressivo está na baixa, o "Valor do IRRF" (E2_IRRF) fica zerado. 

Observação: Neste primeiro momento, para IR na baixa será calculado o rateio para qualquer fornecedor que possui CPF(s) cadastrados sem a necessidade de informar os dados para a DIRF2.Ao informar o valor do título, será calculado o valor do IR considerando 100% do valor para o fornecedor. O rateio do IR somente irá ocorrer ao informar o campo "Gera Dirf"  = Sim (E2_DIRF) e o código de retenção (E2_CODRET) pertencente no parâmetro MV_RETIRRT.

2. Ao realizar a baixa do título pela rotina Baixas a Pagar (FINA080), será calculado o valor do IR rateado entre os CPF(s). Para verificar os detalhes do cálculo de cada CPF, em "Outras Ações", acesse a opção "Rateio de IR Progressivo" na tela de baixa.  

3. Ao salvar a baixa do título, será gerado os títulos de IR proporcional para cada CPF, ou seja, será gerado 1 TX de IR para cada CPF cadastrado. 

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