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Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGACOM - Compras.
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
LOCXNFNotas Fiscales
LOCXNF2Funciones genéricas para de Notas Fiscales.
País:Perú
Ticket:11606422
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-12634

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03. SOLUCIÓN

En la rutina de Funciones genéricas de Notas Fiscales (LOCXNF2) se realiza ajuste en la función que Actualiza el campo F1_SERIE o F2_SERIE cuando se informa e campo F1_SERIE2 o F2_SERIE2 (LxExibeSer), para que si el tamaño del a Serie2 (F1_SERIE1/F2_SERIE2) no es menor a 4 se ejecute la siguiente regla:

  • En el campo Serie (F1_SERIE/F2_SERIE) se genere con los 2 primeros caracteres y el último caracteres de la Series 2 (F1_SERIE2/F2_SERIE2) concatenados.

En la rutina de Notas Fiscales (LOCXNF), se realiza juste para que si la rutina es la de Notas de Crédito de Proveedor (MATA466N), se realice el filtrado por este tipo de documentos. 


Totvs custom tabs box
tabsPre-condiciones, Pasos, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (Archivo .rpo)
  2. Aplicar el parche generado para la issue DMINA-12634.
  3. En el módulo Compras (SIGACOM) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020).
    • Configurar un Proveedor.
  4. En el módulo Compras (SIGACOM) ir al menú Actualizaciones | Movimientos | Facturas de Entrada (MATA101N).
    • Incluir una nueva Factura de Entrada (NF).
    • Indicar el Proveedor configurado previamente.
    • Indicar el Núm. de Doc
    • Informar el campo Serie 2 (F1_SERIE2), por ejemplo F001.
    • Validar que el campo Serie (F1_SERIE) se visualice de la siguiente manera F01 a 3 caracteres.
    • Presionar Grabar para confirmar el guardado del documento.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. En el módulo Compras (SIGACOM) ir al menú Actualizaciones | Movimientos | Facturas de Entrada (MATA101N).
    • Incluir una nueva Factura de Entrada (NF).
    • Indicar el Proveedor configurado previamente.
    • Indicar el Núm. de Doc
    • Informar el campo Serie 2 (F1_SERIE2), con un valor donde coincidan los primeros caracteres de la Serie 2 de la Factura de Entrada incluida previamente, por ejemplo F004.
    • Validar que el campo Serie (F1_SERIE) se visualice de la siguiente manera F04 a 3 caracteres.
    • Presionar Grabar para confirmar el guardado del documento.
    • Validar el correcto guardado del documento.

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