A través de la rutina "Productos” en el módulo Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se deben tener creados varios productos.
A través de la rutina "Proveedores” en el módulo Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener creado un Proveedor para cálculo de Retención de IIBB.
A través de la rutina "Tipos de Entrada y Salida” en el módulo Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se deben tener una TES de entrada y salida para cálculo de IVA.
A través de la rutina "Conf. Adic. Imp." en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben tener las configuraciones para IBR para el CFO definido en la TES y las Provincias que se requiere calcular.
A través de la rutina "Empr Vs Z Fiscal" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), configurar el impuesto IBR para las Provincias para el Proveedor previamente registrado.
A través de la rutina "Estado Vs. Ing.bru" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), verificamos la configuración de las Provincias.
A través de la rutina “Factura de Entrada” (MATA101N) en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluimos varias facturas para el proveedor y TES previamente registrados.
A través de la rutina "Nota de Crédito/Débito" en el módulo Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluimos varias Notas de Crédito para el Proveedor y TES previamente configurados.
Debido a que es un error intermitente, es necesario tener un número muy grande de documentos Fiscales y que los registros de la rutina "Conf. Adic. Imp." tengan informado el campo FF_CFORA.
Totvs custom tabs box items
default
no
referencia
paso2
Orden de Pago Mod. Ii (FINA847.PRW)
A través de la rutina “Orden de Pago Mod Ii” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), seleccionamos "Pago automático” e informamos los parámetros y confirmamos.
Seleccionamos todos los documentos fiscales.
Como se observa, ya no genera el error, muestra la pantalla con las retenciones.