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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIS - Libros fiscales
Función:
RutinaNombre técnico
SIRETPER.PRWPercepción Tucumán
SIRETPER.INIArchivo INI Tucumán
Ticket:11543128
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):

DMICNS-11237


02. SITUACIÓN/REQUISITO

          El sistema no estaba realizando la agrupación de los registros en la generación del archivo txt SIRETPER, cuando había más de un título en un mismo certificado de retención.

03. SOLUCIÓN   

 Se efectuó un ajuste para que se efectúe la agrupación de los registros en la generación del archivo txt SIRETPER, cuando haya más de un título en un mismo certificado de retención.

...

Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones previas, Flujo de prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Por medio de la rutina “Proveedor”, en el módulo Libros fiscales (Actualizaciones | Archivos), registre un proveedor.
    1. El proveedor debe registrarse para la provincia de Tucumán
  2. Por medio de la rutina “Tipo de Entrada y Salida”, en el módulo Libros fiscales (Actualizaciones | Archivos), registre una TES
    1. Esta TES debe calcular los impuestos IVA e IB4 y ser de entrada.
  3. Por medio de la rutina "Conf Adic Imp", en el módulo Libros fiscales (Actualizaciones|Archivos).
    1. Registre un impuesto IBR, para la provincia de Tucumán.
  4. Por medio de la rutina "Emprs Vs Z Fiscal" en el módulo Libros fiscales (Actualizaciones|Archivos).
    1. Registre un impuesto IBR, para la provincia de Tucumán.
  5. Por medio de la rutina "Facturas de entrada" en el módulo Compras (Actualizaciones|Movimientos), registre algunas facturas de entrada
  6. Por medio de la rutina "Orden de Pago Modelo II" en el módulo Financiero (Actualizaciones|Proceso Modelo II).
    1. Registre algunas Órdenes de pago para más de un títulos en cada una de estas.
    2. Para cada Orden de pago generada se creará un número de certificado.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

      Archivos por Verif. (MATA950)

  1. Por medio de la rutina “Archivos por Verif." en el módulo SIGAFIS - Miscelánea (Archivos magnéticos| Archivos por Verif). 
    1. Complete los parámetros de acuerdo con lo solicitado:
    2. Fecha inicial: 19/05/2021
    3. Fecha final: 19/05/2021
    4. Resoluc. Normativa: SIRETPER
    5. Archivo destino: SIRETPER.TXT
    6. Directorio: " "
    7. Selecciona sucursales: No
    8. Agrupa obligación: No
    9. Confirme el proceso:
    10. Seleccione la carpeta donde se generaron los archivos
    11. Abra el archivo datos_r
    12. Observe que para cada número de certificado generado, por medio de la rutina Orden de pago, se creó solamente una línea. 


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

       No se aplica. 


05. ASUNTOS RELACIONADOS

No se aplica. 



HTML
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