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Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoServicios

Módulo:SIGAFAT - Facturación
Función:
RutinaNombre técnicoFecha
MATR475Generación de PDF para Documentos Fiscales de Entrada/Salida.05/04/2021
País:México
Ticket:11237746
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-12005

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Totvs custom tabs box
tabsPaso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04Pre requisitos, Pasos
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-11641.
    • Validar que las rutinas actualizadas correspondan a las indicadas en la sección Función del punto 01. DATOS GENERALES
  3. Contar con las configuraciones necesarias para capturar documentos en Moneda 2.
  4. Configurar los parámetros requeridos para la impresión de la moneda 2, ejemplo:
    • MV_MOEDA2 = "DOLAR" //Titulo de la moneda 2.
    • MV_MOEDAP2 = "DOLARES" //Titulo de la moneda 2 en plural.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT).
  2. Ir al menú "Actualizaciones | Facturación | Generación de Notas de Crédito y Débito" (MATA465N), indicar los siguientes parámetros para realizar la captura de una Nota de Crédito.
    • ¿Tipo De Factura? = Abono
  3. Incluir una nueva Nota de Crédito.
    • En el encabezado, indicar la moneda 2 - DOLAR.
      Image Added

  4. Continuar la captura hasta la impresión del Comprobante Fiscal Digital (CFDI), el monto en letra se debe mostrar conforme al idioma configurado en el servidor.
    Image Added
    Image Added


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

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