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Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGACOM SIGAFIS - ComprasLivros Fiscais
Función:
RutinaNombre técnico
LOCXNFLOCARG.PRWDocumentos fiscalesArquivo Magnéticos
LOCXNF2SICORE.PRWFunciones genéricas para documentos fiscales
LOCXARG.PRWFunciones genéricas para documentos fiscales - Argentina
LOCXBOL.PRWFunciones genéricas para documentos fiscales - Bolivia
LOCXCOL.PRWFunciones genéricas para documentos fiscales - Colombia
LOCXMEX.PRWFunciones genéricas para documentos fiscales - México
LOCXPER.PRWFunciones genéricas para documentos fiscales - Perú
INIArquivo INI Sicore
Ticket:11064222Ticket:10669166
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):

DMICNS-1012210590


02. SITUACIÓN/REQUISITO
           

          El sistema está presentando el campo Número de autorización (F1_NUMAUT) duplicado en el encabezado de la Factura de entrada (MATA101n)Efetuar a atualização da geração do arquivo magnético SICORE para a versão 9.0, fazendo a inclusão do campo Código da Condição.

03. SOLUCIÓN  

  Se efectuó un ajuste para que no presente duplicado el campo Número de autorización (F1_NUMAUT) en el encabezado de la Factura de entrada (MATA101n)Foi efetuado um ajuste, para que o arquivo magnético SICORE para a versão 9.0, fazendo a inclusão do campo Código da Condição.


Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones previas, Flujo de prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Por medio de la rutina “Proveedores”, en el módulo Compras (Actualizaciones | Archivos), registre un proveedor.
  2. Por medio de la rutina “Producto”, en el módulo Compras (Actualizaciones | Archivos), registre un producto.
  3. Por medio de la rutina “Tes”, en el módulo Compras (Actualizaciones | Archivos), registre un tes de entrada.
  4. Por medio de la rutina “Condición de pago”, en el módulo Compras (Actualizaciones | Archivos), registre una condición de pago.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

      Factura de Entrada (MATA101n)

  1. Por medio de la rutina “Factura de entrada" en el módulo SIGACOM - Actualización (Movimientos| Factura de entrada). 
    1. Seleccione la opción de inclusión e incluya un Factura de entrada, de acuerdo con los datos de las configuraciones previas para el proveedor registrado.
    2. En el encabezado de la factura de entrada, verifique que o campo Número de autorización (F1_NUMAUT) no se presente duplicado.
    3. Efectúe el registro de los campos obligatorios.
    4. Confirme la inclusión de la factura de entrada.

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