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maxLevel5
outlinetrue
indent8.1.1
exclude.*ndice
stylenone

Objetivo

   O objetivo desta rotina de Despesas Nacionais em Lote (EECDN400), é disponibilizar no sistema um cadastro onde possa ser definido os dados em comum de uma despesa, e estes serem replicados, gerando esta despesa para vários embarques diferentes. Os dados gerais da despesa a ser criada, serão em comum para todos os embarques informados, porém o valor da despesa poderá ser definido para cada embarque de forma distinta. Cada Lote de despesa será definido pela combinação de Código da Despesa, Data da Despesa e Número do Documento, não podendo ser incluído Lotes com esta mesma combinação.


Informações
titleNota

Esta rotina poderá ser configurada para trabalhar integrada ao Protheus ou a um ERP externo através de mensagem única (EAI). No caso da integração Protheus, o sistema seguirá com as mesmas regras já existentes hoje para a inclusão de despesas nacionais pelo Embarque, ou seja, a despesa poderá ser configurada para gerar um Título no módulo Financeiro, ou poderá ser configurada para gerar um Pedido de Compras no módulo de Compras. Esta configuração poderá ser feita através do parâmetro MV_EEC0043. Já para a integração com um ERP externo através de mensagem única (EAI), o sistema sempre irá gerar um título. Para saber mais sobre como configurar o módulo de exportação para trabalhar com integração via mensagem única, consultar a documentação de Integração do Easy Export Control via Mensagem Única - EAI - veja o Link em Contéudos Relacionados nesta página.

   

  Na página principal da rotina, estão disponíveis as opções:

Deck of Cards
effectDuration0.5
historyfalse
idsamples
effectTypefade
Card
defaulttrue
id1
labelIncluir

Permite a inclusão de Despesa Nacional em Lote.

As informações devem ser preenchidas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.

  1. Será apresentada a tela de Inclusão. Nesta tela é possível informar os dados da Empresa, os dados da Despesa e os dados do Pagamento. Também será apresentado um Grid onde será possível informar os Embarques de Exportação que irão ter a despesa vinculada e o valor;
  2. Após preencher os dados, clique em "Confirmar" para que a despesa seja integrada ao(s) Embarque(s);

Observação: Não será permitida a inclusão de uma despesa que tenha o mesmo Código de Despesa, Data e Documento. Neste caso, um novo número de documento deverá ser informado.

Card
defaulttrue
id2
labelAlterar

Permite a alteração de Despesa Nacional em Lote, podendo adicionar novos Embarques ao Lote, excluir Embarques já vinculados ou mudar o valor da despesa.

As informações devem ser ajustadas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.

  1. Será aberta a tela de manutenção. Não será permitida a alteração da Empresa e nem da Despesa, porém outras informações poderão ser alteradas, como Data, Vencimento e Documento. Também poderão ser feitas manutenções nos Embarques, alterando o valor da Despesa. Os códigos dos Embarques já cadastrados não poderão ser alterados, porém, se necessário, poderão ser excluídos, assim como também poderão ser adicionados novos Embarques.
  2. Após realizar as alterações necessárias, clique em "Confirmar" para que as alterações sejam efetivadas.
Card
id3
labelExcluir

Permite a exclusão de Despesa Nacional em Lote. Para isto, basta selecionar o registro desejado e clicar em Outras Ações / Excluir, dessa forma, será possível excluir todo o Lote de Despesas.

Confira as informações apresentadas na tela e clique em Confirmar.

  1. Será aberta uma tela com os dados da despesa e os Embarques vinculados para que seja feita uma conferência final;
  2. Para efetivar a Exclusão, clique em "Confirmar". A Despesa será excluída dos Embarques associados;
Card
id4
labelVisualizar

Permite a visualização do(s) registro(s) de Despesa Nacional em Lote com todos os processos vinculados.

  1. Será aberta a tela com todos os dados cadastrados e Todos os Embarques vinculados para este lote;
  2. Após consultar os dados, clique em "Fechar" para retornar para a tela Anterior;
Card
id5
labelCopiar

Permite a cópia do registro de Despesa Nacional em Lote. Para isto, basta selecionar o item desejado e clicar em Outras Ações / Copiar. Neste caso, todo o lote de despesa será montado para uma nova inclusão. Todos os dados serão copiados com exceção do Número do Documento, sendo este obrigatório o preenchimento. Os dados copiados também poderão ser alterados normalmente.

  1. Todos os dados da despesa selecionada serão copiados para a criação da nova, com exceção do Número do Documento, que deverá ser preenchido. As informações poderão ser alteradas normalmente.
  2. Após preencher as informações, clique em "Confirmar" para efetivar a gravação;


Principais Campos 
Âncora
principaiscampos
principaiscampos

Deck of Cards
effectDuration0.5
historyfalse
idsamples
effectTypefade
Card
defaulttrue
id1
labelDados gerais

Campo:

Descrição

Dt. Baixa:

Data de Baixa do Titulo


Processo de Exportação:

Informe o Processo de Exportação


Empresa:

Nome da Empresa . 


Desc Despesa:

Informe a Descrição da Despesa


Natureza:

Informe a Natureza da Despesa

Informações
titleNota

Para que o campo esteja vísivel e habilitado para edição em Tela, é necessário que o parâmetro MV_AVG0131 esteja Habilitado.

Vencimento:

Informe a Data de Vencimento da Despesa

Informações
titleNota

Para que o campo esteja vísivel e habilitado para edição em Tela, é necessário que o parâmetro MV_AVG0131 esteja Habilitado.

Número do Título:

Número do Título gerado no financeiro para a Despesa

Informações
titleNota

Para que o campo esteja vísivel e habilitado para edição em Tela, é necessário que o parâmetro MV_AVG0131 esteja Habilitado.


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