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Esta rotina possibilita o apontamento de WO em faturas consideradas como 'perda'.

A fatura apontada será cancelada e os títulos gerados no financeiro serão excluídos. A fatura cancelada por WO não retorna a situação de pré-fatura, ficando cancelada definitivamente.

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O sistema exibe a tela para seleção de uma ou mais faturas para inclusão do WO.  Após a seleção, é solicitado o Código do Motivo da Emissão do WO e a Observação do WO. Para confirmar, informe estes campos e clique em Confirmar. O conteúdo informado nestes campos é validado pelo sistema e se o código não for válido é exibida mensagem de alerta.

03. REGRAS E VALIDAÇÕES

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Serão mostradas nesta rotina apenas as faturas passíveis de WO, ou seja, não serão mostradas:

  • Faturas que possuem baixas manuais (parcial/total);

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  • Faturas que possuem documento fiscal emitido e válido;

Para as faturas que tiveram somente baixa por adiantamento (parcial/total), estas poderão sofrer WO e as baixas serão estornadas.

03. TABELAS UTILIZADAS

  • NXA - Faturas
  • NUF - Consulta WO

  • NW0 - Time Sheet Faturamento
  • NUE - Time Sheet
  • NVZ - Despesa Faturamento
  • NW4 - Lançamento Tabelado Faturamento
  • NWD - Fatura Adicional Faturamento
  • NWE - Fixo Faturamento
  • NXG - Pagadores


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