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tabsPaso 01, Paso 02Pre-condiciones, Pasos, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
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defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-10830.
  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  4. Crear una Factura de Entrada (MATA101N) con fecha del mes en la que se imprima el reporte.
  5. Crear una Nota de Crédito (MATA466N) con fecha del mes siguiente, dentro de los 5 días hábiles.
  6. Generar una Orden de Pago (FINA085A) al título TX de la Factura y la Nota de Crédito con fecha del siguiente mes al que se imprima el reporte y dentro de los primeros 5 días hábiles.
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defaultno
referenciapaso2
  1. Ingresar a la rutina Registro de Compras, ubicada en "SIGAFIS - Informes | Específicos | Registro de Compras".
  2. Informar los parámetros solicitados.
  3. Dar clic en el botón "Imprimir".
  4. Visualizar el mensaje de confirmación de la generación del archivo "txt".
  5. Revisar los datos de la detracción informada en el archivo.

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