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ProductoTOTVS Backoffice


Línea de producto: Línea Protheus


Segmento:Backoffice


Módulo:SIGAFAT - Facturación
Función:
Rotina:Nome Tecnico
LOCXNF.PRW

Documentos fiscales

LOCXNF2.PRWFunciones genéricas para documentos fiscales
LOCXARG.PRWFunciones genéricas para documentos fiscales - Argentina
LOCXBOL.PRWFunciones genéricas para documentos fiscales - Bolivia
LOCXCOL.PRWFunciones genéricas para documentos fiscales - Colombia
LOCXMEX.PRWFunciones genéricas para documentos fiscales - México
LOCXPER.PRWFunciones genéricas para documentos fiscales - Perú
MATA468N.PRXGeneración de facturas para países del cono sur.
País:Argentina
Ticket:10329923
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-9893


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En un entorno para país localizado Argentina se identifica comportamiento anormal en la validación de una serie que se encuentra inhabilitada, en la configuración del campo FP=ATIVO se configura con valor = 2 (N), para que no sea posible utilizar la serie.

Sin embargo el sistema permite emitir Facturas para dicho Punto de Venta.


03. SOLUCIÓN

Se realizó el tratamiento para que el sistema no permita utilizar una serie que no esté activa en la rutina de registro de formularios.


Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones previas, Flujo de prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1

1. En la rutina “Clientes”, en el módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos), debe haber un Cliente registrado.

2. En la rutina “Produtos”, en el módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos), debe haber un Produto registrado.

3. En la rutina “Tipo de Entr Salida”, en el módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos), debe haber una TES registrada.

4. En la rutina “Control de Fomularios”, en el módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos), debe haber una serie con el campo Ativo como Sí y otra como No.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. Por medio de la rutina “Faturacion” (MATA467N), en el módulo Facturación SIGAFAT - Actualizaciones | Faturación |Facturaciones . 
    1. Incluya una fatura informando la serie activa y se debe cargar la numeración correctamente.
    2. Incluya una factura informando la serie no activa, no se debe cargar la numeración y aparecerá un help informando que la serie no está activa en la rutina.

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