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Descrição
Os cupons ( vendas) serão realizados no sistema Bematech Live, e serão integrados com a retaguarda (SIGALOJA) através de comunicação de Mensagem Única, no Protheus entra como uma venda (SF2/SD2) gravada da mesma forma que a venda realizada diretamente pelo padrão do Protheus.
É enviada a mensagem de Devolução pelo Live_Bematech, atualizando a Saída de Mercadoria devolvida ao Fornecedor, Gerando uma Nota de Débito ao Fornecedor - NDF no Contas a Pagar do Protheus, e atualizando o Saldo em Estoque com uma movimentação de Devolução.
Obs. (Caso o Cliente não possua cadastro no Protheus, será gerado este cadastro automaticamente, tendo como código o CNPJ informado no cadastro do Fornecedor e as mesmas informações deste cadastro)
Procedimento para Utilização
Pré-requisitos:
Para que o recebimento de cupons seja realizado com sucesso, é necessário que já tenha integrado os seguintes cadastros:
- Tabela de Preços - PriceListHeaderItem
- Cadastro de Produto - Item
- Código de Barras do Produto - Item
- Cadastro de Estação de Trabalho (PDV) - ListOfStationSalePoint 1
- Cadastro na rotina De/Para, dos caixas Protheus e operadores da Bematech Live;
Importante!
Os cadastros citados acima, devem estar cadastrados na FILIAL em que serão recebidos os cupons da Bematech live.
Verifique se o LJGRVBATCH (INTEGRACAO ERP) está ativo no appserver.ini - JOB responsável pelo processamento da vendas.
- Após a inclusão do Cliente no sistema Bematech, acesse o Configurador (SIGACFG), Ambiente / Schedule / De-Para de Mensagem Única (APCFG070).
- O sistema Protheus apresenta De-Para das integrações com o Sistema Bematech.
- Localize o campo Alias com conteúdo SL1.
- Verifique através dos campos Valor Externo que é a chave da Bematech e Valor Interno que é a chave Protheus.
Importante!
Todas as integrações que utilizam mensagem única como meio de comunicação, será passível de consulta via rotina de monitoramento das mensagens trocas, bem assim como o seu resultado de integração.
1. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambiente / Cadastros / Schedule.
2. Clique na opção EAI.
3. Localize o código da função = RETAILSALES
4. Clique na lupa e selcione a opção : Visualizar mensagem original.
Legendas:
Status das mensagens no EAI Protheus
Atualmente, existem 7 status disponíveis para uma mensagem na fila do EAI Protheus:
Aguardando execução - A mensagem está na fila do EAI e ainda não começou a execução (o seu envio ou o seu processamento pelo adapter);
Executando - A mensagem está sendo enviada para o sistema integrado ou a mensagem recebida está sendo processada;
Finalizada - A mensagem foi processada sem erros ou foi enviada sem erros;
Falhou - Houve um erro no envio da mensagem ou no seu recebimento;
Bloqueado - A mensagem foi bloqueada para execução pelo usuário;
Não entregue - A mensagem não foi enviada para o destino (ou ainda, ocorreu um erro por time-out e não foi possível definir se a mensagem foi recebida e processada);
Recusada - A mensagem foi recusada por conter divergências entre a mensagem e o seu XSD.
Para as Notas de Devolução de Compras, é identificado o Documento de Origem pelas TAGs:
- SOURCEDOCUMENT - Número do documento de origem
- SOURCEDOCUMENTSERIE - Númenro de série do documento.
- SOURCEDOCUMENTITEM - Número do item do Documento de Origem
No documento de Saída, identificamos estes campos no item do Documento de Saída:
- N.F.Original
- Série Orig.
1. No Controle de Lojas (SIGALOJA) acesse Atualizações / Atendimento / Venda Assistida.
2. Observe o cupom de venda integrado:
FATURAMENTO
1. No Controle de Faturamento (SIGAFAT) acesse Atualizações / Consulta/Cadastros/ Consulta Notas Fiscais de Saída
2. Observe a venda integrada
ESTOQUE
1. No Controle de ESTOQUE (SIGAEST) acesse Consulta/Cadastros/Produto - Outras ações-Kardex
2. Observe a movimentação do produto, baixando a quantidade vendida no estoque.
FINANCEIRO
1. No Controle FINANCEIRO (SIGAFIN) acesse Atualizações / Consulta/Contas a Pagar.
2. É gerado título (NDF) com mesma numeração da venda integrada.
Obs. (Caso o Cliente não possua cadastro no Protheus, será gerado este cadastro automaticamente, tendo como código o CNPJ informado no cadastro do Fornecedor e as mesmas informações deste cadastro)
1. Outras Evidências [Opcional] |