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tabsConfiguraciones previas, Flujo de prueba
idspaso1,paso2
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defaultyes
referenciapaso1
  1. Por medio de la rutina “Clientes”, en el módulo Financeiro (Actualizaciones | Archivos), debe haber un cliente registrado.
  2. Por medio de la rutina “Contas a receber”, en el módulo Financeiro (Contas a receber | Contas a receber), debe haber un titulo a receber registrado.
  3. Por medio de la rutina “Planilha”, en el módulo Financeiro (Contas a receber | Planilha), debe hacer una planilha para o titulo registrado anteriormente.
  4. Por medio de la rutina “Conciliação Bancaria”, en el módulo Financeiro (Movim Bancaria | Conciliação Bancaria), debe hacer a conciliação bancaria para o titulo registrado anteriormente.
  1. Es necesario tomar el archivo INI del paquete correspondiente al llamado y reemplazar el existente en la carpeta "system" de Protheus.

        Es necesario contar con:

Cliente. 

TES que calcule IVA, IB2 e IBP (Para documentos de percepciones).

Configurar las percepciones para IB2 e IBP:

Empresa Vs Zona fiscal - Registro para percepciones de Buenos Aires (Cliente).

Impuestos variables IVA, IB2 e IBP (Para documentos de percepciones). 

2. Realizar algunas facturas con percepciones

Ingresar al módulo Facturación.

Registrar algunas Facturas dentro de la rutina Facturaciones (Actualizaciones || Facturación).

Las Facturas deben hacer la retención de los impuestos IVA, IB2 y IBP
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defaultno
referenciapaso2

      Miscelánea (MATA950)

  1. Por medio de la rutina “Archivos por Verif”, en el módulo SIGAFIS - Miscelánea (Archivos Magnéticos| Archivos por Verif). 
    1. Complete los parámetros solicitados.
    2. Fecha inicial - ejemplo: 01/11/2020
    3. Fecha final   - ejemplo: 30/11/2020
    4. Resolución normativa - "SIAPIB"
    5. Archivo destino - "siapib_percepciones.txt"
    6. Directorio - " "
    7. Selecciona sucursales - No
    8. Hacer la confirmación de la generación del archivo
    9. Se muestra la ventana de generación del archivo SIAPIB
    10. Imprimir el informe o únicamente finalizar para generar el archivo de texto.
    11. Una vez generado el archivo se verifica en la ruta informada en los parámetros.
    12. Se verifica si se generó el archivo correctamente, donde el campo comprobante está considerando las cinco posiciones del punto de venta.

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