...
Parâmetros Dinâmicos Relacionados a Aplicação | |
---|---|
AGRUPA_VALOR_ACORDO_FORNECEDOR | Agrupar valor do acordo por fornecedor. |
EMISSAO_AGRUPADA_ACORDO | Indica se utiliza emissão agrupada de acordos. |
EXIBE_PROD_VENDA | Exibir apenas produtos que tiveram vendas. |
IND_EMISSAO_AGRUP_VLR_VERBA | Indica se utilizará emissão agrupada de acordos quando conter valor de verba na tabela de custo. |
UTIL_PRAZO_VENC_FORNECEDOR | Indica se utiliza prazo de vencimento informado no cadastro do fornecedor para o acordo. N - não(padrão), S – sim, B - utiliza e bloqueia caso não informado. |
PERM_ASSOCIAR_LOGIN | Permite associar login aos compradores. S – sim, M – sim, permite um login a vários compradores, N – não (padrão). |
UTIL_COND_PAGTO_CONTR_FIDEL | Utiliza condição de pagamento em vez de prazo pagamento no contrato fidelidade. |
BLOQ_USU_OUTRO_COMPR | Bloqueia acesso às informações de outros compradores não vinculados ao usuário da aplicação. |
CONFIG_VERBA_BONIF_PERCENT | Permite configurar verba de bonificação por percentual ao invés de valor. |
DATA_BASE_GERACAO_ACORDO | Data base para geração da data de emissão do acordo: D - data atual (default), V - data do vencimento do período de verba cadastrada. |
DIF_TIPO_VERBA_ACO | Diferencia o tipo de acordo para os tipos de verbas de acréscimo e desconto. |
ENV_DADOS_PROD_ANOT_TIT | Envia informações de produto/família para anotação do título na integração para o financeiro. |
PERM_UTIL_IDENT_VERBA | Permite utilizar uma identificação previamente cadastrada a uma verba de bonificação. |
Os parâmetros dinâmicos descritos que não tiveram seus valores detalhados, só serão executados caso o valor esteja igual a S.
Para aprovar verba sem acordo, no módulo Parâmetro > menu Parâmetros > aplicação Gerais, o campo Utiliza Aprovação nos acordos promocionais e nas verbas sem acordo deve estar marcado. Dessa forma todos os acordos promocionais gerados de forma manual irão passar por aprovação antes de integrar o título no financeiro, e as verbas sem acordo irão passar por aprovação antes de sua utilização.
Imagem 1 - Parâmetro Utiliza Aprovação **não esta mostrando a imagem
Consultar Apuração das Verbas Sem Acordo
Utilize os filtrosAcesse a aplicação e filtre pelos campos desejados:
Clique no botão Selecionar <F8> para realizar a pesquisa.
Os resultados correspondentes aos filtros informados serão exibidos identificando:
Imagem 1 - Filtro Verbas
Marque a coluna Sel referente aos registro que deseja Para gerar o acordo .
Clique no botão Tipo Acordo e selecione o tipo de acordo que será gerado.
Imagem 2 – Verba de Bonificação sem Acordo Promocional
promocional, a quantidade vendida deverá ter atingido a quantidade limite, ou ter finalizada o período de vigência da verba.
É obrigatório que seja informado o campo Tipo Acordo, e é opcional que se informe o Tipo Acordo (+), e Agrupar valor do Acordo por Fornecedor ou por Família.
Selecione a linha desejada e clique Clique no botão Gera Acordo Promocional.
Imagem 2 - Gerar Acordo
Será exibida a mensagem confirmando a geração do acordo, clique em SimYes.
Imagem 3 – Verba de Bonificação sem Acordo PromocionalConfirmação
E assim será aberta a tela com o acordo gerado:
Imagem 4 - Acordo Gerado