Rotina 220 - Digitar Pedido de Compra: 1. Acesse a rotina 220 e clique o botão Incluir; 2. Preencha os campos Filial, Fornecedor e selecione o Tipo de entrada Normal, selecione a aba Itens e clique Pesquisar; 3. Será exibida tela de Seleção de Itens / Sugestão, preencha os campos, conforme a necessidade, e clique Pesquisar; 4. Dê um duplo clique no item desejado e será apresentada a tela de edição do item, preencha a quantidade pedida; 5. Note na aba Parcelas note que a caixa Tipo de Vencimento está desabilitada;
Observação: para este exemplo a permissão 31 - Restringir alterar o Tipo de Vencimento da rotina 530 está marcada, sendo assim: - No fluxo Incluir, ao informar o campo Fornecedor, é carregado para o campo Tipo de Vencimento da Guia Parcelas, o valor configurado para tipo vencimento no cadastro do Fornecedor. - Ao finalizar o pedido e escolher que deseja atualizar as condições comerciais do Fornecedor, é atribuído no cadastro do Fornecedor a informação selecionada no pedido para o campo Tipo de Vencimento. - A informação é ajustada quando selecionada as opções: Comerciais e Ambos.
Image Modified
|