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tabsPre-condiciones, Procedimiento, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
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defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar el respaldo del repositorio (RPO).
  2. Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-9555.
  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  4. Contar con un Producto, con los siguientes campos informado:
    1. TE Estandar (B1_TE), con el Tipo de Entrada a utilizar.
    2. Prod. Import (B1_IMPORT), con el valor S - Si.
  5. Crear una Solicitud de Importación, ingresando a "SIGACOM - Actualizaciones | Importaciones | Solicitud de Importación".
    1. Utilizar el producto creado en el punto anterior.
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defaultno
referenciapaso2
  1. Ingresar a la rutina Purchase Order, ubicada en "SIGACOM - Actualizaciones | Importaciones | Purchase Order".
  2. Dar clic en el botón "+ Incluir". 
  3. Informar los campos obligatorio del Encabezado.
  4. Dar clic en la opción "Generar Doc. de EntradaSolicitud", ubicada en "Otras acciones".Validar que la Factura de Entrada se encuentra grabada de forma correcta, en la rutina Factura de Entrada, que está ubicada en "SIGACOM - Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada
    1. En la ventana mostrada, dar clic en el botón "Generar Documentos de Entrada FOB".
    2. Confirmar la generación del documento de entrada, dando clic en "Si".
    3. Capturar la Póliza Contable y dar clic en "Grabar".
      1. No informar datos en la Póliza Contable, para que se detone un mensaje de validación al grabarla. Por ejemplo, no informar el campo "Hist Estand.".
    4. En el mensaje de validación mostrado, dar clic en "Ok".
    5. Validar que se muestre el mensaje de confirmación de generación de las facturas y dar clic en "Ok".
    6. Validar que el despacho cambie al estatus Image Removed - "Con todos Doc. de entradas generados".
      1. Seleccionar la Solicitud de Importación, creada en las "Pre-condiciones".

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

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