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tabsConfiguração o Wizard,Agendamento da execução da rotina FWTECHFINJOB,Tabela S137 - Verbas - Empréstimo Consignado
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É necessário realizar a configuração do Wizard para conexão e exportação dos dados do ERP para a nuvem.

O passo-a-passo para configuração do Wizard, que pode ter seu processo cancelado em qualquer etapa da execução, pode ser visto a seguir, assim como alguns exemplos de preenchimento incorreto.


Informações

Os valores usados para o preenchimento dos campos são específicos para cada cliente e serão disponibilizados para que sejam realizadas as validações. Os dados usados na validação dos campos das imagens são apenas exemplos, para demonstração do funcionamento do Wizard.


O acesso ao Wizard é feito pelo SmartClient, chamando o WZDMAISSALDO, pelo campo de “Programa inicial”.

Figura 1 – Chamada do Wizard, no SmartClient


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tabsBoas Vindas,Autenticação,Dados de Plataforma,Ativando a Integração
ids4,5,6,7
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Com o Wizard aberto, a tela de boas vindas é exibida. Neste ponto, o usuário pode ou cancelar a ação ou avançar para a tela de autenticação.

Figura 2 – Tela de “Boas vindas” do Wizard

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Na tela de autenticação, devem ser inseridos o usuário e senha do sistema. Apenas é possível avançar para a próxima tela se os dados de ambos os campos forem inseridos corretamente. Caso contrário, o sistema exibe alertas para que os dados sejam informados, caso tenham ficado em branco, ou para que sejam corrigidos o(s) campo(s) com preenchimento incorreto.

Preenchendo os campos com os dados corretos e com a seleção do grupo de empresas realizada, o usuário pode seguir para a próxima tela, para preenchimento dos dados da plataforma.

Figura 3 – Tela com os campos de usuário, senha e seleção de grupo de empresa, para autenticação do acesso

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A tela para preenchimento com os dados para acesso à plataforma contém seis campos, onde devem ser informados: URL da Carol, URL da Plataforma, ID do Conector da Carol, Token da Carol, RAC Client ID e RAC Client Secret.

Figura 4 – Tela com os campos de para inserção dos dados para acesso à plataforma


Nesse ponto, são exemplificadas algumas validações, como se algum dos campos não tiver sido preenchido ou se o campo teve o seu preenchimento feito com dados incorretos.

Figura 5 – Validação de campos vazios

Figura 6 – Com todos os campos preenchidos, menos a URL da Plataforma

Figura 7 – Com todos os campos preenchidos, menos o ID do Conector da Carol

Figura 8 – Com todos os campos preenchidos, menos o RAC Client ID

Figura 9 – Com todos os campos preenchidos, com a URL da Carol incorreta

Figura 10 – Com todos os campos preenchidos, com o RAC Client Secret incorreto

Figura 11 – Com todos os campos preenchidos corretamente

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referencia7

Com todos os dados preenchidos corretamente, é possível avançar e verificar o status da ativação da integração, na última tela do Wizard.

Figura 12 – Tela com o status da ativação da integração do ERP com a plataforma


Após a ativação da integração do ERP com a plataforma, os dados são enviados para a Carol.

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No configurador do Protheus (SIGACFG > Ambiente > Schedule > Schedule), realizar o Agendamento da execução da rotina FWTECHFINJOB, com Padrão de recorrência “Sempre Ativo”, conforme exemplo abaixo:

Figura 12 13 – Exemplo de Schedule que deve ser configurado

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A tabela é acessada pelo menu de Manutenção de Tabelas (SIGAGPE > Atualizações > Definições Cálculos > Manutenção tabelas) e é para uso dos clientes do TOTVS Consignado.

Nesta tabela, devem conter qual a operadora de crédito que está relacionada com cada filial (via consulta específica), verba para desconto na folha e verba para desconto no rescisão (via consulta padrão da tabela SRV).

A consulta específica ocorre via API, que lista quais são as opções de operadoras de crédito disponíveis para o relacionamento no cadastro.


Figura 13 14 - Tabela S137 - Retorno da consulta às operadoras de crédito


Figura 14 15 - Tabela S137 - Com filial não especificada


Os registros podem ser criados sem especificar ou especificando a filial relacionada. Para a seleção da filial a ser especificada, é importante levar em consideração o compartilhamento das tabelas RCB e RCC, sendo que as duas devem ter o mesmo tipo de compartilhamento configurado.

Figura 15 16 - Tabela S137 - Com filial específica


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Para que os dados vindos do parceiro de crédito sejam utilizados no ERP, é necessário realizar a importação das parcelas. Como explicado anteriormente, neste documento (02. PRÉ-CONDIÇÕES PARA CONEXÃO), é preciso estar com os parâmetros e a S137 configurados. Segue exemplo abaixo de preenchimento da S137, utilizada para realização da importação.


Figura 16 17 - Tabela S137, configurada para a D MG 01.

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Para exemplificar o uso da rotina de Import. Parcelas, será usada a filial D MG 01 e o período para importação de 202007. Com esses dados e com os parâmetros configurados, o usuário pode clicar no Ok e verificar a disponibilidade de parcelas para importação e posterior desconto na folha do funcionário.

Figura 16 18 - Rotina de Import. Parcelas com o período 202007 parametrizado.

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No caso deste exemplo, são retornadas 3 parcelas disponíveis para importação no período de 202007:

Figura 17 19 - Rotina de Import. Parcelas com as parcelas disponíveis para 202007.

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tabsParcelas indisponíveis, Nenhuma parcela selecionada, Seleção de uma parcela, Seleção de mais de uma parcela, Seleção todas as parcela, Lançamentos por funcionário e cálculo da folha
ids8,9,10,11,12,13
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No caso de não haver nenhuma parcela disponível para o período selecionado, é exibido o log a seguir:

Figura 18 20 - Rotina de Import. Parcelas com o período 202007 parametrizado e nenhuma parcela disponível para importação no período selecionado.

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Após a chamada da API, nenhuma parcela é selecionada e a importação é confirmada:

Figura 19 21 - Log de confirmação de importação sem nenhuma seleção de parcela.

Após a chamada da API, duas das três parcelas são selecionadas e a importação é confirmada:

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Figura 20 - Rotina de Import. Parcelas com as parcelas selecionadas.

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Figura 12 - Log de confirmação de importação das parcelas.

Lançamento importado na RGB do funcionário, conforme rotina Lançamentos por funcionário:

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Figura 13 - Lançamentos por funcionário com a parcela importada - Mat.: 091250.

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Figura 14 - Lançamentos por funcionário com a parcela importada - Mat.: 091341.

Após a chamada da API, nenhuma parcela é selecionada e a importação é confirmada:

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Figura 19 - Log de confirmação de importação sem nenhuma seleção de parcela.

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referencia10

Após a chamada da API, uma das três parcelas são selecionadas é selecionada e a importação é confirmada:


Image AddedFigura 22 - Rotina de Import. Parcelas com a parcela selecionada.

Image Added

Figura

12

23 - Log de confirmação de importação

das parcelas.
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referencia11

da parcela.


Lançamento importado na RGB do funcionário, conforme rotina Lançamentos por funcionário:

Image AddedFigura 24 - Lançamentos por funcionário com a parcela importada - Mat.: 091250.

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Após a chamada da API, três parcelas são selecionadas e a importação é confirmada:

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Figura 20 - Rotina de Import. Parcelas com as parcelas selecionadas.

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Figura 12 - Log de confirmação de importação das parcelas.

Lançamentos importados na RGB do funcionário, conforme rotina Lançamentos por funcionário:

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No caso de não haver nenhuma parcela disponível para o período selecionado, é exibido o log a seguir:

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Figura 18 - Rotina de Import. Parcelas com o período 202007 parametrizado e nenhuma parcela disponível para importação no período selecionado.

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referencia
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Após a chamada da API,

uma

duas das três parcelas são selecionadas e a importação é confirmada:

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Image Added

Figura

20

25 - Rotina de Import. Parcelas com

a parcela selecionada

as parcelas selecionadas.

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Figura

12

26 - Log de confirmação de importação das parcelas.


Lançamento importado na RGB do funcionário, conforme rotina Lançamentos por funcionário:

Image Modified

Figura

13

27 - Lançamentos por funcionário com a parcela importada - Mat.: 091250.


Image Added

Figura 28 - Lançamentos por funcionário com a parcela importada - Mat.: 091341.

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referencia
12

Após a chamada da API,

duas das

três parcelas são selecionadas e a importação é confirmada:

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Image Added

Figura

20

29 - Rotina de Import. Parcelas com as parcelas selecionadas.

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Image Added

Figura

12

30 - Log de confirmação de importação das parcelas.

Lançamento importado


Lançamentos importados na RGB do funcionário, conforme rotina Lançamentos por funcionário:

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Figura

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31 - Lançamentos por funcionário com a parcela importada - Mat.: 091250.



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Figura

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32 - Lançamentos por funcionário com a parcela importada - Mat.: 091341.

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Image AddedFigura

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32 - Lançamentos por funcionário com a parcela importada - Mat.: 091310.


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Para exemplificar o cálculo da folha de um funcionário que teve a importação da parcela do consignado, será utilizada a matrícula 091341:


Figura 20 34 - Lançamentos por funcionário com a parcela importada - Mat.: 091341.


Após o cálculo da folha, a parcela importada na RGB é levada para a SRC, conforme rotina Consulta de Cálculo por Funcionário:


Figura 21 35 - Consulta de cálculo por funcionário com a parcela importada - Mat.: 091341.

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