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Gerenciar os lançamentos no conta corrente de acordos promocionais.

Caminho

Módulo Módulo Acordos e Verbas > Menu Administração > Submenu  > Menu Administração > Submenu Conta Corrente Acordo Promocional >  > Aplicação Manutenção de Lançamentos no Conta Corrente de Acordo Promocional - MAC0051

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Para a aplicação estar habilitada, no módulo Parâmetros > menu Parâmetros > aplicação Gerais, o campo campo Utiliza controle de saldo de acordos promocionais deve estar marcado deve estar marcado.

Parâmetros Dinâmicos Relacionados a Aplicação
IND_TIPO_CONTROLESALDOCC

Indica o tipo de controle de saldo do conta corrente a ser utilizado, por: A - acordo(padrão), C – comprador, F - fornecedor.

PERM_SALDO_NEG

Permite efetuar lançamento de débito no conta corrente mesmo não havendo saldo. Obs.: somente quando o tipo de acordo estiver marcado que não gera financeiro.

PERM_TRANSF_EMPFORNEC_CCACORDO

Permite a transferência de valores do fornecedor/empresa para os demais fornecedores no conta corrente de acordo promocional. Obs.: quando utilizado não será considerado a rede ou cnpj para o fornecedor/empresa.

UTILIZA_DTAPERIODO

Indica se vai utilizar período no lançamento do conta corrente de acordo promocional.

Passo a Passo

Entre na aplicação, e filtre o acordo pelos campos

  • Empresa
  • Acordo Promocional
  • Fornecedor
  • Comprador
  • Tipo Acordo
  • Movimentação
  • Vencimento do acordo

Imagem 1 - Tela de Manutenção do Conta Corrente

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