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default | yes |
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referencia | Pre-Condiciones |
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- Realizar el respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-9957.
- Validar que las rutinas actualizadas, correspondan con las mencionadas en la sección "Función" del encabezado del presente Documento Técnico.
- Contar con la configuración de Factura electrónica.
- Contar con facturas de salida timbradas.
- Verificar la correcta configuración de parámetro MV_CFDDOCS (Directorio donde se grabaran las facturas y pdf´s)
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| - Ingresar a la rutina de Generación de notas de crédito y debito , ubicada en "SIGAFAT - Actualizaciones| Facturación | Generación de notas de crédito y debito".
- Asignar los parámetros
- Formulario propio = Si
- Tipo de factura = Abono
- Incluir vinculo = Si
- Asiento contable On-Line = No
- Muestra Asiento contable = No
- Agrupa Asientos = No
- En la pantalla principal dar clic en el botón "Incluir"
- Asignar los datos del encabezado Relación CFD y Uso CFDI
- En el menú Otras Acciones seleccionar la opción Doc. Orig. y mostrar las Facturas
- Seleccionar mas de una factura (previamente timbradas) y dar clic en el botón Grabar
- Dar clic en el botón Grabar para guardar la factura.
- Generar y timbrar el documento.
- Realizar la impresión del CFDI.
- En el encabezado del documento de impresión CFDI se mostrarán los UUID's
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