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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| - Verificar en Impuestos variables (Libros Fiscales | Actualizaciones | Archivos | Impuestos variables) la configuración del impuesto que se va usar.
- Verificar en Estado vs Ing Bru (Libros Fiscales | Actualizaciones | Archivos | Estado vs Ing Bru) la configuración de la provincia verificando principalmente los campos:
- "Cod. Est"
- "Ag. Percep"
- "TP. Percepc"
- "Tipo del Ag"
- Verificar en Conf Adic Imp (Libros Fiscales | Actualizaciones | Archivos | Conf Adic Imp) que se incluya el impuesto, la provincia, código fiscal de compra y venta.
- Verificar en Empresa vs Z Fiscal (Libros Fiscales | Actualizaciones | Archivos | Empresa vs Z Fiscal) que se incluya el impuesto, la provincia y cliente o proveedor además al validar, tomar en cuenta los campos:
- "Exento"
- "Alícuota"
- "%Exencion"
- "Ini.Vigencia"
- "Fin. Vigencia"
- Incluir un proveedor o cliente.
- Incluir una TES de entrada informando los impuestos de percepción de IIBB necesarios.
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| - Incluir un documento de NF (entrada o salida).
- Informar el cliente o proveedor de acuerdo al tipo de documento.
- Informar la TES creada en las configuraciones previas.
- Verificar el calculo correcto de acuerdo a la configuración de la tabla Empresa vs Z Fiscal(SFH).
- Ingresar facturas de salida/entrada y verificar los impuestos.
- Verificar que se respete en todos los documentos, la vigencia de registro de la tabla SFH.
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