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DMICNS-9073:

  1. A través de la rutina "Proveedores" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado un Beneficiario del Exterior donde A2_TIPO="E" y A2_AGREGAN=””.
  2. A través de la rutina "Productos" en el módulo de Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener un producto configurado con el campo B1_CONCGAN=”Ex”, donde el concepto debe Iniciar con "E" y  "X" puede ser del 0 a la Z. considerando la configuración de la tabla SFF (Conf. Adic. Imp.).
  3. A través de la rutina "Conf. Adic. Imp." en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe configurar los conceptos correspondientes a las ganancias para Beneficiarios del Exterior, identificando la Ganancia Neta Presunta (GNP) FF_REDBASE (100-GNP) en el caso del 43% sería 57% y la alícuota FF_ALQINSC dependiendo del concepto de que se trate.
     - E0 - Transferencia de Tecnología (60%)
     - E1 - Derechos de Autor (35%)
     - E2 - Intereses y Retribuciones (43%)
     - E3 - Locaciones de Obras y Servicios ()
  4. A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES configurada con IVA al 0.
  5. A través de la rutina “Factura de Entrada” (MATA101N) en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluimos una Factura para el Proveedor (Beneficiario del Exterior), TES y Producto previamente registrado.
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referenciapaso2

DMICNS-9073:

  1. A través de la rutina “Orden de Pago Mod Ii” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), seleccionamos "Pago automático" e informamos los parámetros y confirmamos.
  2. Seleccionamos la Factura de Entrada previamente registrada para Beneficiarios del Exterior, como se observa, realiza el cálculo correctamente: 

Valor base NF=  1
  1. Importe pago intereses al exterior (corresponde al valor de la NF):  100,000.00

(base imponible)



  1. Alícuota

: 21%
  1. : 35% 

    Ganancia Neta Presunta:  100,000.00 * (

1
  1. 100% -

50/100
  1. 57%) =

10
  1. 43,000.

50
  1. 00

    Retención

= 1
  1. Ganancias:  43,000.00 * 35% = 15,050.00

    Monto a pagar = 100,000.00

* 10.50 = 105.00 
  1. – 15,050.00 = 84,950.00

  2. Grabamos la Orden de Pago.

  3. Verificar el grabado de los campos 

          FE_VALBASE = 43,000.00

          FE_DEDUC = 100,000.00 –  43,000.00  = 57,000.00

          FE_RETENC = 15,050.00

      5. Realizamos el mismo proceso para una NCP y como se observa genera la retención de manera correcta.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

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