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tabsPre-condiciones, Procedimiento, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-96559639.
  3. Validar que las rutinas incluidas en el parche, coincidan con las mencionadas en la sección "Función" del encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  4. Realizar las configuraciones al Diccionario de Datos, sugeridas en la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.
  5. Contar con las configuraciones correspondientes a los al envío de comprobantes por e-mail que se mencionan en la sección 05. ASUNTOS RELACIONADOS.
  6. Contar con una Factura de Venta transmitida.
    1. El Cliente utilizado, debe tener informado el campo E-mail (A1_EMAIL).
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualización | Archivos | Facturaciones (MATA467N), incluir una nueva Factura de Salida.
  2. En el encabezado:
    • Informar el campo Tipo NF (F2_TIPONF) con el código 1001, 1002, 1002 o 1003 de tipo de Operación Sujeta a Detracción.
    • Informar el campo Bien/Ser Det (F2_CODDOC) con un valor del Catálogo No. 54 de la SUNAT de Códigos de bienes y servicios sujetos a detracciones.
    • Informar el campo Medio Pago (F2_MODCONS) con un valor del Catálogo No. 59 de la SUNAT de Medios de Pago.
  3. En el detalle:
    • Informar la Cantidad, Valor Unit, Valor Total y el Tipo de Entrada/Salida que contenga el cálculo del impuesto de Detracción.
  4. Presionar Grabar para confirmar el guardado del documento.
  5. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualización | Facturación | Documentos Electrónicos (MATA486).
  6. Informa los parámetros:
    • ¿Tipo de Documento?: Factura
    • ¿Serie?: Serie de la Factura creada previamente. 
  7. Ejecutar la acción Transmitir.
  8. Informar los parámetros:
    • ¿Serie de la Factura?: Serie de la Factura creada previamente. 
    • ¿Factura Inicial?: Folio de la Factura creada previamente.
    • ¿Factura Final?: Folio de la Factura creada previamente.
  9. Validar que el proceso de transmisión haya sido exitoso.
  10. El XML de la Factura de Salida debe contener el nodo cbc:Note con la leyenda Operación sujeta a detracción y lo nodos cac:PaymentMeanscac:PaymentTerms.

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