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Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones previas, Flujo de prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
Por medio de la rutina “Clientes”, en el módulo Facturación (
  1. En la rutina de Proveedores (SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos),
debe haber un cliente registrado para incluir una factura de salida. Por medio de la rutina “Banco”, en el módulo Facturación (
  1. se incluye un proveedor.
  2. En la rutina de Producto (SIGACOM | Actualizaciones | Archivos),
debe haber un banco registrado para incluir una factura de salida.
  • Por medio de la rutina “Modalidad”, en el módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos), debe haber una modalidad registrada para incluir una factura de salida.
  • Por medio de la rutina “Condición de pago”, en el módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos), debe haber una condición de pago registrada para incluir una factura de salida.
  • Por medio de la rutina “Producto”, en el módulo Compras (Actualizaciones | Archivos), debe haber un producto registrado para incluir una factura de salida.
    1. se incluye un producto.
    2. En la rutina Factura de entrada (SIGACOM| Actualizaciones | Movimientos), se incluye una factura de entrada.
    3. En la rutina Nota de crédito débito (SIGACOM | Actualizaciones | Movimientos), se incluye un documento de crédito (NCP).
    4. En la rutina Nota de crédito / débito (SIGACOM | Actualizaciones | Movimientos), se incluye un documento de débito (NDP).
    5. En la rutina Orden de pago II (SIGAFIN | Actualizaciones | Proceso mod II), se incluye un pago anticipado (PA).
    6. En la rutina Orden de pago II (SIGAFIN | Actualizaciones | Proceso mod II), se incluyen diversas ordenes de pago con los documentos registrados previamente
    Por medio de la rutina “TES”, en el módulo Compras (Actualizaciones | Archivos), debe haber una TES de salida registrada para incluir una factura de salida
    1. .
    Totvs custom tabs box items
    defaultno
    referenciapaso2
    1. Ingresar a la rutina orden de pago vs proveedor (FINA999R) ubicada en SIGAFIN || Informes || Cuentas por Pagar.
    2. Seleccionar el tipo planilla.
    3. Desplegar el menú otras acciones y dar clic en parámetros.
    4. Ingresar los parámetros solicitados.
    5. Cambiar el entorno a local.
    6. Cambiar el tipo de planilla a formato de tabla.
    7. Generar el informe.

    ...