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tabsPaso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
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defaultyes
referenciapaso1
  1. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467).
  2. Incluir una Factura de Venta (NF) de tipo Anticipo.
  3. Incluir una segunda Factura de Venta (NF) de tipo Anticipo.
  4. En el módulo Finaciero (SIGAFIN) ir al menú Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Cobros Diversos (FINA087A).
  5. Dar de baja las Cuentas por Cobrar de las facturas de anticipo creadas previamente.
  6. Validar que se hayan creado las Cuentas por Cobrar de tipo Anticipo (RA).
  7. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467).
  8. Incluir una Factura de Venta (NF) de tipo Normal., usar
  9. Compensar los anticipos
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defaultno
referenciapaso2

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