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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| - Através do configurador observe o compartilhamento das tabelas Solicitações de Compra (SC1), Ped.Compra / Aut.Entrega (SC7) , Documentos com Alçada (SCR) e Itens das NF de Entrada (SD1).
- O sistema deve estar configurado para que seja possivel possível realizar todo o processo abaixo:
- Solicitação de Compra -> Pedido de Compra -> Liberação de Pedido -> Remito de Entrada -> Factura de Compra -> Nota de Crédito.
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| Módulo de compras. - Solicitação de compra (MATA110).
- Incluir uma solicitação de compra.
- Aprovar a solicitação de compras.
- Pedido de compra (MATA121).
- Incluir um pedido de compra (MATA121).
- Preencher o cabeçalho.
- Através do botão “Otras acciones” utilize a opção “Solicit”.
- Selecione a solicitação de compras.
- Preencha o valor unitário.
- Preencher o tipo de entrada e confirmar.
- Liberação de documento (MATA094).
- Libere o documento.
- Utiliza a opção “Aprobar”.
- Confirme.
- Remito de entrada. (MATA102N).
- Gere um remito de entrada.
- Preencher o cabeçalho.
- Através do botão “Otras acciones” utilize a opção “Ped Comp”.
- Selecione o pedido de compra.
- Confirme a inclusão.
- Fatura de entrada. (MATA101N).
- Gere uma fatura de entrada.
- Preencha o cabeçalho.
- Através do botão “Otras acciones” utilize a opção “Remito”
- Utilize a opção "Remito".
- Selecione o remito.
- Confirme a gravação.
- Nota de credito. (MATA466N).
- Gere uma nota de credito.
- Preencha o cabeçalho e informe o mesmo produto utilizado nos processos anteriores.
- Através do botão “Otras acciones” utilize a opção “Doc Orig”.
- Selecione a Fatura de entrada.
- Preencha o Tipo de saída.
- Solicitação de compra (MATA110).
- Acesse a solicitação de compra.
- Posicione na solicitação gerada e utilize a opção “Visualizar”.
- Através do botão “Otras acciones” utilize a opção “Tracker”.
- Utilize a opção “Rastreo”.
- Note que são apresentado todos os itens criados e amarradas a essa solicitação de compra.
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