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A impressão da guia para recolhimento antecipado deve ser efetuada por meio do site da Secretaria da Fazenda de cada Unidade da Federação.

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04. TELA CÁLCULO DE FRETE

Outras Ações / Ações Relacionadas

AçãoDescrição
LegendaPermite acessar a tela Status do Lote, onde podemos visualizar a condição de cada cálculo de frete.
CalcularPermite calcular e gerar os documentos para cobrança de frete, a partir dos cálculos efetuados pela tabela de frete, contida no contrato de cada cliente.
Outras Ações > Estornar

Permite estornar o cálculo de frete, para isso é apresentada a tela Motivo de Estorno, para informar o motivo de estorno dos documentos. Não sendo permitido estornar lotes que tenham conhecimentos associados à uma viagem.

Outras Ações > Recalculo

Permite gerar os documentos de transporte dos lotes bloqueados (status bloqueado). O recálculo somente será permitido após solucionados os problemas causadores do bloqueio.

Outras Ações > Consulta Doc.

Permite acessar a tela Manutenção de Documentos para o lote já calculado, ou seja, com documento já gerado. É possível consultá-los e, se necessário, efetuar alguns tipos de manutenção, dentre elas:

  • Visualizar o documento gerado.
  • Consultar o status do documento gerado.
  • Adicionar informações complementares aos documentos já gerados (carta de correção eletrônica).
  • Gerar um documento que complemente o valor a ser cobrado.
  • Emitir Evento em Desacordo.
  • Acessar o monitor de transmissão.
  • Consultar histórico do MDF-e caso já emitido para o documento em questão.

Antes de iniciar a manutenção de um documento, observe a situação em que se encontra, pois o sistema valida o uso das opções conforme seu status. Se for selecionado um documento que não possua a situação adequada para o processamento, será exibida uma mensagem de advertência antes da execução do processo.

Outras Ações > Refaturar

É utilizada para a geração de documentos de cobrança de refaturamento baseados em documentos já existentes por meio de configurações pré-estabelecidas no “Perfil do Cliente”. Assim, é possível o remetente emitir novas notas fiscais para outros destinatários.

O objetivo de Refaturar é evitar a geração de documento de devolução total da mercadoria em situações em que há recusa da mercadoria em seu destino inicial.

Parâmetros utilizados para esse funcionalidade:

  • MV_OCOBREF: Indica o código da ocorrência para o registro da baixa de refaturamento.
  • MV_COMPREF: Indica o código do componente de refaturamento utilizado para a geração do documento de refaturamento.
  • MV_OBSARMA: Contém a observação que deve ser gravada no documento de refaturamento.
  • MV_TMSUNFS: Indica se deve ser gerada nota fiscal ou conhecimento de armazenagem.

Considerações Importantes:

  • Além dos parâmetros citados, são validados os dados informados na pasta Refaturamento do cadastro Perfil do Cliente.
  • Somente documentos CIF podem ser incluídos em um refaturamento.
  • A viagem de entrega de refaturamento é feita com os novos documentos. Assim, os documentos originais são baixados de forma automática, utilizando o código de ocorrência cadastrado no parâmetro MV_OCOBREF e no campo Observação, é gravado o conteúdo do parâmetro MV_OBSREFA.
  • O valor do documento de refaturamento é armazenado no componente informado no parâmetro MV_COMPREF.
  • O documento de refaturamento é emitido pela filial de destino, mas a filial de débito é a mesma da original.
  • As novas notas fiscais de refaturamento devem ser lançadas em um lote exclusivo. Nele, não são permitidos documentos com remetente diferente.
  • Caso exista mais de uma nota fiscal de refaturamento, o sistema rateia o valor dos documentos originais entre as novas notas fiscais e permite que seja digitado um valor informado quando for necessário alterar o valor a ser cobrado pelo refaturamento.
  • O percentual de refaturamento é aplicado sobre a soma do valor sem impostos dos documentos selecionados na parte superior da tela.
Outras Ações > Imprimir

Esta opção permite efetuar a impressão de documentos relacionados à rotina Cálculo do Frete e apresenta a seguinte opção:

  • Log de Rejeição: Esse relatório indica o motivo pelo qual o CT-e não foi aprovado pela SEFAZ. É utilizado caso o documento esteja com o status Não autorizado. Dessa forma, é possível efetuar a correção do documento e obter a autorização da SEFAZ.
Outras Ações > CT-ePermite a emissão do Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) de acordo com o modelo instituído pelo AJUSTE SNIEF 09/07 de 25/10/2007 que substitui o Transporte Rodoviário de Cargas.
Outras Ações > Selecionar LotesPermite definir os lotes que devem ser calculados, estornados ou aglutinados.

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05PARÂMETROS DA ROTINA

Principais Campos e Parâmetros

Parâmetro

Descrição

MV_DATATMS

Data de encerramento da movimentação dos serviços de transporte no mês, determinando a data de fechamento para a geração de documentos de transporte ou estornos de documentos. Exemplo: 31/12/18.

MV_DOMFERI

Permite ao usuário decidir se o domingo deve ou não ser considerado como uma data válida para cálculo.

MV_ENTSAGE

Indica se é permitido ou não gerar pelo processo de Carga Fechada em uma Viagem de Entrega, sem que exista um Agendamento. Esse parâmetro trabalha em conjunto ao parâmetro MV_TMSCFEC, sendo que depende desse para efetivação do processo de Carga Fechada.

MV_PRCPROD

Determina se o valor base para cálculo do frete será por produto ou pelo total das notas fiscais que irão compor o frete, podendo ser configurado com:

  • T:  O valor base para cálculo do frete será por produto.

  • F:  O valor base para cálculo do frete selo total das notas fiscais que irão compor o frete.

MV_TMSAGD2

Indica se deve aglutinar os itens da tabela SD2 ou SC6 ao efetuar Cálculo de Frete e Geração de Fatura para documentos de apoio.

  • T: Sim

  • F: Não

MV_TMSMFAT

Indica se a geração das faturas será efetuada com base no arquivo:

1 = SE1 - Contas a Receber
2 = DT6 - Documentos de Transporte

MV_TMSVGCE

Indica se, ao efetuar o cálculo do conhecimento de frete com uma viagem de coleta com status Em Trânsito, deve permitir que seja acrescentado, em outra viagem, o documento calculado.

Utilizado para atender situações em que o veículo saiu para efetuar uma coleta e ainda não voltou para a filial de origem, porém, a filial já possui todas as informações necessárias para a geração do conhecimento de frete.

Quando o parâmetro estiver com conteúdo .F. (Falso), a viagem de coleta não estará configurada para efetuar entrega, permitindo, assim, a geração de uma outra viagem para efetuar a entrega do conhecimento de frete.

MV_PROCTMS

Habilita procedures no TMS no momento do cálculo do frete.

MV_TMSCFEC

Indica se as funcionalidades de carga fechada estão ativas.

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06. TELA PARÂMETROS (F12)

Principais Campos e Parâmetros

CampoDescrição
Imprime lote após o cálculo?Indica se após o cálculo do frete será aberta automaticamente a tela de impressão.
Transmite CT-e?Indica se será transmitido o CT-e automaticamente após a geração do documento.
Aglut. Lançamentos?Indica se lançamentos contábeis serão aglutinados.
Lanc. Contab. On-Line?Indica se a contabilização será on-line.
Gera Título ICMS Próprio?Indica se deverá ser gerado o título a pagar do ICMS Próprio quando este for calculado no documento e a UF de origem for diferente da UF que está emitindo o documento.
Gera Guia ICMS Próprio?Indica se deverá ser gerada uma Guia de Recolhimento do ICMS Próprio quando este for calculado no documento e a UF de origem for diferente da UF que está emitindo o documento. O sistema irá apresentar uma tela para que as informações necessárias a geração da Guia sejam preenchidas.
Mostra Msg para Calc. Au.t?Define se o cálculo do frete pelo painel do agendamento será realizado de forma automática ao término da digitação das notas fiscais do cliente ou se deverá ser exibido uma pergunta ao usuário para que ele possa definir. Este parâmetro só irá funcionar pela rotina Painel de Agendamento.
Gera Guia ICM Comp UF Dest.?Indica se deverá ser gerada uma Guia de Recolhimento do ICMS Complementar para estado de destino quando este for calculado no documento e a UF de destino for diferente da UF que está emitindo o documento. O sistema irá apresentar uma tela para que as informações necessárias a geração da Guia sejam preenchidas.
Gera Guia FECP da UF Dest.?Indica se deverá ser gerada uma Guia de Recolhimento do valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza na UF de destino quando este for calculado no documento e a UF de destino for diferente da UF que está emitindo o documento. O sistema irá apresentar uma tela para que as informações necessárias a geração da Guia sejam preenchidas.
Exibe Preview do frete?Define se a tela do preview do cálculo do frete seja apresentado.

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07. TELA MOTIVO DE ESTORNO

Principais Campos e Parâmetros

CampoDescrição
Código Motivo Estorno

Código de motivo de estorno/cancelamento do cálculo de frete.

Observação Referente EstornoDescrição do motivo de estorno/cancelamento do cálculo de frete.
Marcar/Desmarcar Todos

Marcar/desmarcar os documentos que terão o mesmo código de motivo de estorno.

O sistema só permite confirmar após gravar todos os motivos de estorno.

Gravar MotivoGrava o código e a observação do estorno na linha do documento e altera o status da legenda para Motivo já informado.

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08. TABELAS UTILIZADAS

  • AAM - Contrato de Prestação de Serviços

  • AB6 - Ordem de Serviço

  • AB8 - Sub-itens da Ordem de Serviço

  • AF8 - Projetos

  • DAI - Itens da Carga

  • DAK - Carga

  • DC8 - Estrutura Física

  • DC9 - Local Externo

  • SDE - Cadastro de Naturezas

  • DL5 - Averbação Eletrônica

  • DT4 - Cotação de Frete

  • DT5 - Solicitação de Coleta

  • DT6 - Documentos de Transporte

  • DT8 - Composição do Frete

  • DT9 - Conf. Componentes por Contrato

  • DTC - Notas Fiscais dos Clientes

  • DTD - Prazos de Regiões

  • DTE - Cubagem de Mercadorias

  • DTI - Consignatários

  • DTJ - Pagadores do Frete

  • DTP - Lote de Entrada Notas Fiscais

  • DU7 - Averbação de Seguro

  • DU8 - Tabelas de Seguro.

  • DU9 - Itens de Fechamento de Seguro.

  • DUD - Movimento de Viagem

  • DDA - Serviços Negociação Cliente

  • DDB - Negociações

  • DDC - Negociações por Cliente

  • DDU - Registros De Bloqueios TMS

  • DDV - Rotinas X Bloqueios

  • DDX - Regras Liberação Por Rotina

  • DDY - Aprovadores TMS

  • DJP - Limites Liberação Por Usuário

  • DUY - Grupos de Região

  • DWZ - Ajuste Base de Cálculo Componente TDA

  • SBE - Cadastro de Endereços

  • SBF - Saldos por Endereço

  • SD7 - Transferência para CQ (Controle de Qualidade)

  • SDA - Saldos a Distribuir

  • SDB - Movimento de Distribuição

  • SDC - Composição do Empenho

  • SES - Tabela de Tipos de Títulos

  • SF6 - Guia de Recolhimento Antecipado (GNRE)

  • SF8 - Amarração Nota Fiscal Origem x Nota Fiscal Importação/Frete

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09. ASSUNTOS RELACIONADOS

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