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Chave

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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIN - Financeiro
Función:
RutinaNombre técnico
FINR851.PRW Orden Previa 
Ticket:9406038
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-8973


02. SITUACIÓN/REQUISITO

No relatorio Orden Previa (FINR851), não esta sendo apresentado os valores corretos de acordo com o que esta sendo apresentado na rotina de Preorden de Pago (FINA855). 

03. SOLUCIÓN

Se efetuou um tratamento para ser impresso corretamente os valores da Preorden de Pago (FINA855), que estão sendo apresentados no relatorio Orden Previa (FINR851).


Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones previas, Flujo de prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Por medio del módulo Configurador de registro de los parámetros “MV_DESCSAI = 2
  2. Por medio de la rutina “Moneda”, en el módulo Compras (Actualizaciones | Archivos), debe haber una tasa registrada con la moneda 2 (75.5000).
  3. Por medio de la rutina “Proveedores”, en el módulo Compras (Actualizaciones | Archivos), debe haber un proveedor registrado para incluir un remito de entrada y una factura de entrada. 
  4. Por medio de la rutina “Tipos de entrada y salida”, en el módulo Compras (Actualizaciones | Archivos), debe haberse creado una TES que calcule IVA.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

Compras (MATA102n)

  1. Por medio de la rutina “Remito de entrada”, en el módulo SIGACOM - Movimientos (Remitos de entrada). 
  2. Incluya un remito de entrada, de acuerdo con los datos registrados.
  3. Informe los datos del encabezado y, principalmente, el campo MONEDA con 2.
  4. Incluya un ítem a este remito, con valores que contengan descuentos.
  5. Seleccione la opción grabar.

      Compras (MATA101n)

  1. Por medio de la rutina “Factura de entrada”, en el módulo SIGACOM - Movimientos (Factura de entrada). 
  2. Incluya una factura de entrada, de acuerdo con los datos registrados.
  3. Informe los datos del encabezado y, principalmente, el campo MONEDA con 2.
  4. Por medio de la opción "Otras acciones", seleccione la opción "Remito".
  5. Seleccione el remito registrado.
  6. Verifique si el valor total del ítem no se está sumando con el valor del descuento.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica. 




05. ASUNTOS RELACIONADOS

No aplica. 



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