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tabsPaso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04Configuraciones Previas, Flujo de Prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Incluir una TES de Entrada y Salida de acuerdo a las necesidades de cálculo de impuestos que se requieran.
  2. Configurar correctamente los impuestos usados en las TES.
  3. Crear al menos dos o mas  Pedidos de Venta.
  4. Liberar el Pedido en Actualizaciones.(Solo en caso de que requiera aprobación)
  5. .Crear Remito de Venta.
  6. Generar Factura de Venta.


En caso de ser necesario para llevar a cabo la secuencia de pasos del 3 al 6 seguir las siguientes indicaciones.


1.Crear un Pedido de Venta ( Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de Venta).
Informar:

  • Cliente.
  • Campo "Doc. Gener." Igual a "2 – Remito".
  • Producto cantidad y precio.
  • TES de salida.
  • Verificar  cálculos.

2.Liberar el Pedido (Actualizaciones | Pedidos| Liberación de Pedidos de Venta). Solo en caso de que requiera aprobación. 

3.Crear Remito de Venta (Actualizaciones | Remitos | Generac. de Remitos).

  • Informar parámetros para el filtrado.
  • Seleccionar pedido de venta.
  • Clic en botón "+Gen Remito".
  • Revisar Remito de Venta(Actualizaciones | Remitos | Generac. Remitos de Venta.) generado en el paso anterior.
  • Verificar que los valores sean los correctos y que el valor unitario y total de los ítems.


4.Generar Factura de Venta en Actualizaciones | Facturación | Generación de Notas

  • En el parámetro "¿Generación Por?" igual a "Remitos".
  • Informar los demás parámetros para el filtrado de Remitos.
  • Seleccionar Remito.
    Ir al botón "Otras acciones" y seleccionar "Genera Fact."
  • Comprobar si la Factura se creó correctamente en Facturaciones (Actualizaciones | Facturación | Facturaciones)
  • Revisar valores: valor unitario y cálculo correcto de los impuestos de acuerdo a la TES informada desde el Pedido de Venta.
  • Verificar el campo de cada "Nro. Remito" ítem de la factura, en dicho campo debe estar el número del remito de venta a partir de donde se generó la factura.
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defaultno
referenciapaso2

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