01. DATOS GENERALES
Producto | |
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Línea de producto: | |
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Segmento: | |
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Módulo: | SIGAFIN - Financiero |
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Función: | FINA847.PRW | Browse Orden de Pago Mod. II |
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FINA850.PRW | Orden de Pago Mod. II | FINRETARG.PRW | Cálculo de Retenciones Mod. II - Estructura | FINA850I.PRW | Complemento Orden Pago Mod. II | FINA850A.PRW | Complemento Orden Pago Mod. II | FINRETIVA.PRW | Cálculo de Retención de IVA | FINRETSUS.PRW | Cálculo de Retención de SUSS | FINRETGAN.PRW | Cálculo de Retención de Ganancias | FINRETIBB.PRW | Cálculo de Retención de IIBB | FINRETMUN.PRW | Cálculo de Retención de Municipalidades | FINRETSLI.PRW | Cálculo de Retención SLI |
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Ticket: | XXXXXXX |
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Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-XXXX |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Realizar las correcciones para el cálculo de retenciones de IVA, a través de la rutina Orden de Pago Mod. Ii (FINA847.PRW).
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Totvs custom tabs box |
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tabs | Configuraciones Previas, Flujo de Prueba |
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ids | paso1,paso2 |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| - Verificar la configuración de la RG4627-19: https://tdn.totvs.com/x/8pC-Hw
- A través de la rutina "Proveedores." en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado un proveedor para serie M.
- A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben una TES configurada con IV1.
- A través de la rutina "Conf. Adic. Imp." en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben tener las configuraciones para IVA para la serie M, para el CFO definido en la TES.
- A través de la rutina “Factura de Entrada” (MATA101N) en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluimos una Factura para el Proveedor, TES y Producto previamente registrado, con más de un ítem.
- Image Modified
- A través de la rutina “Nota Cred/debito” (MATA466N) en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluimos una NCP para el Proveedor, TES y Producto previamente registrado, con más de un ítem.
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Totvs custom tabs box items |
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| Orden de Pago Mod. Ii (FINA847.PRW)
- A través de la rutina “Orden de Pago Mod Ii” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), seleccionamos "Pago automático" e informamos los parámetros y confirmamos.
- Seleccionamos la Factura de Entrada previamente registrada, como se observar, realiza el cálculo correctamente:
Valor base NF= 1,000.00 (base imponible) Alícuota: 21% * (1-50/100) = 10.50 Retención = 1,000.00 * 10.50 = 105.00 - Grabamos la Orden de Pago.
- Realizamos el mismo proceso para una NCP y como se observa genera la retención de manera correcta.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
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