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Al realizar la transmisión de una Boleta de Venta de electrónica con Cliente Extranjero (A1_EST= "EX") desde la rutina Documentos Electrónicos (MATA486), el nodo cbc:TaxExemptionReasonCode siempre es informado con el código 40 (Exportación de Bienes o Servicios).
03. SOLUCIÓN
Se realiza modificación para que seguir realizaron ajustes en la función que Obtiene cálculo de impuestos para la generación del nodo de impuestos en el XML de documentos electrónicos (M486XMLIMP) contenida en la rutina de Funciones genéricas para Facturación Electrónica (M486XFUN), para que en la generación del nodo cac:TaxTotal contenido en el nodo cac:InvoiceLine se siga la siguiente regla para considerar un documento como exportación:
- Si para la Factura de Venta el Cliente es Extranjero (A1_EST = "EX") y el campo Tipo NF (F2_TIPONF) es el código 0200, 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207 o 0208 (Valores del catálogo 51 - Código de tipo de operación).
- Si para la Boleta de Venta el Cliente es Extranjero (A1_EST = "EX") y el campo Tipo NF (F2_TIPONF) es 0200, 0201, 0203, 0204, 0206, 0207 o 0208 (Valores del catálogo 51 - Código de tipo de operación).
- Si para la Nota de Débito el Cliente es Extranjero (A1_EST = "EX") y el campo Tipo Nota D. (F2_TIPREF) es el código 11 (Valores del catálogo 10 - Códigos de tipo de nota de débito electrónica).
- Si para la Nota de Crédito el Cliente es Extranjero (A1_EST = "EX") y el campo Tipo Nota C. (F1_TIPREF) es el código 11 (Valores del catálogo 09 - Códigos de tipo de nota de crédito electrónica).
Para tratar el Tipo de Afectación del IGV (nodo cbc:TaxExemptionReasonCode) se tomará en cuenta el valor configurado en el campo Afect. IGV (FC_TIPOIGV) del Tipo de Entrada/Salida.
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
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Templatedocumentos
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