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Al realizar la transmisión de una Boleta de Venta de electrónica con Cliente Extranjero (A1_EST= "EX") desde la rutina Documentos Electrónicos (MATA486), el nodo cbc:TaxExemptionReasonCode siempre es informado con el código 40 (Exportación de Bienes o Servicios).


03. SOLUCIÓN

Se realiza modificación para que seguir realizaron ajustes en la función que Obtiene cálculo de impuestos para la generación del nodo de impuestos en el XML de documentos electrónicos (M486XMLIMP) contenida en la rutina de Funciones genéricas para Facturación Electrónica (M486XFUN), para que en la generación del nodo cac:TaxTotal contenido en el nodo cac:InvoiceLine se siga la siguiente regla para considerar un documento como exportación:

  • Si para la Factura de Venta el Cliente es Extranjero (A1_EST = "EX") y el campo Tipo NF (F2_TIPONF) es el código 0200, 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207 o 0208 (Valores del catálogo 51 - Código de tipo de operación).
  • Si para la Boleta de Venta el Cliente es Extranjero (A1_EST = "EX") y el campo Tipo NF (F2_TIPONF) es 0200, 0201, 0203, 02040206, 0207 o 0208 (Valores del catálogo 51 - Código de tipo de operación).
  • Si para la Nota de Débito el Cliente es Extranjero (A1_EST = "EX") y el campo Tipo Nota D. (F2_TIPREF) es el código 11 (Valores del catálogo 10 - Códigos de tipo de nota de débito electrónica).
  • Si para la Nota de Crédito el Cliente es Extranjero (A1_EST = "EX") y el campo Tipo Nota C. (F1_TIPREF) es el código 11 (Valores del catálogo 09 - Códigos de tipo de nota de crédito electrónica).


Para tratar el Tipo de Afectación del IGV (nodo cbc:TaxExemptionReasonCode) se tomará en cuenta el valor configurado en el campo Afect. IGV (FC_TIPOIGV) del Tipo de Entrada/Salida.  


Totvs custom tabs box
tabsPaso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. En el módulo Facturación (SIGA) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes.
  2. Configurar un Cliente extranjero, indicando el campo Región (A1_EST) con valor EX.
  3. En el módulo Facturación (SIGA) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida.
  4. Configurar un Tipo de Entrada/Salida con cálculo del impuesto IGV, donde se informe el campo Afect. IGV (FC_TIPOIGV) con valor 30 - Inafecto - Operación Onerosa.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

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05. ASUNTOS RELACIONADOS


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