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Al realizar la transmisión de una Boleta de Venta de electrónica con Cliente Extranjero (A1_EST= "EX") desde la rutina Documentos Electrónicos (MATA486), el nodo cbc:TaxExemptionReasonCode siempre es informado con el código 40 (Exportación de Bienes o Servicios).
03. SOLUCIÓN
Se realiza modificación para que seguir la siguiente regla para considerar un documento como exportación:
- Si para la Factura de Venta el Cliente es Extranjero (A1_EST = "EX") y el campo Tipo NF (F2_TIPONF) es el código 0200, 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207 o 0208 (Valores del catálogo 51 - Código de tipo de operación).
- Si para la Boleta de Venta el Cliente es Extranjero (A1_EST = "EX") y el campo Tipo NF (F2_TIPONF) es 0200, 0201, 0203, 0204, 0206, 0207 o 0208 (Valores del catálogo 51 - Código de tipo de operación).
- Si para la Nota de Débito el Cliente es Extranjero (A1_EST = "EX") y el campo Tipo Nota D. (F2_TIPREF) es el código 11 (Valores del catálogo 10 - Códigos de tipo de nota de débito electrónica).
- Si para la Nota de Crédito el Cliente es Extranjero (A1_EST = "EX") y el campo Tipo Nota C. (F1_TIPREF) es el código 11 (Valores del catálogo 09 - Códigos de tipo de nota de crédito electrónica).
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