Rotina 202: - Acesse a Rotina 202 - Cadastrar fornecedor, selecionar a opção PCFORNEC.ORIGEMPARCFINANC altera de acordo com a necessidade com as opções:
- Pedido de compra(A) - XML da nota fiscal de entrada(B) - Questionar na entrada da mercadoria(C):
- (A) Gerar o contas a pagar com base no pedido de compra - (B) Gerar o contas a pagar com base no XML da nota fiscal de entrada - (C) Questionar se deseja gerar o contas a pagar na entrada da mercadoria.
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