Árvore de páginas

Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

...

Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones Previas, Flujo de Prueba, Ejemplo
idspaso1,paso2, paso 3paso3
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  • Tener las actualizaciones de diccionario necesarias:Para consultar las actualizaciones de diccionario verificar el siguiente enlace:https://tdn.totvs.com/x/1XPQHw


  • Contar con las siguientes TES:
    • Para  IVA calculando el impuesto sin sacar el descuento, para documentos de entrada y salida.
    • Para Percepción de IVA el calculo de la percepción sin sacar el descuento, para documentos de entrada y salida.

Nota: Ambos cálculos deben contar con una TES de entrada y salida, adicional para el parámetro MV_AGENTE no se toma en cuenta su configuración para la NDC y NCC de Iva posdatado.


  • Productos:
  • En los parámetros MV_IVACAN y MV_PIVCAN  se utilizan productos relacionados a las TES creadas previamente, es necesario crear lo siguiente:
    •  Un producto para el parámetro MV_IVACAN asignado al calculo de IVA informando tanto la TES de entrada y salida correspondiente.
    •  Un producto para el parámetro MV_PIVCAN asignado al calculo de IVP informando tanto la TES de entrada y salida correspondiente. 

Nota: Es obligatorio informar tanto TES de entrada y salida en ambos productos, y dichas TES deben calcular por el bruto, puede configurar TES similares a las informadas en los productos si es necesario calcular por el neto, pero las informadas en los productos a incluir en los parámetros siempre deben calcular por el bruto.


  • Tener documentos que hayan sido compensados en cobros diversos modelo II  y que calculen Iva PosDatado:
    Nota: Para más información de documentos de calculen IVA posdatado verificar el siguiente enlace:
    https://tdn.totvs.com/x/zxq2Hw


Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

Generación Manual:

  1. Ir a la rutina generación de NDC por granos (FINA935) .
  2. Verificar estatus antes de crear.
  3. Clic botón "Gen. por  Lote".
  4. Informar parámetros:
    • Recibo inicial:
    • Recibo final: ZZZZZZZZZZZZ
    • Desde fecha: 01/08/2020
    • Hasta: 31/08/2020
    • Mostra marcados: Si
  5. Seleccionar los documentos correspondientes a un mismo recibo para ser agrupados.
  6. Seleccionar y grabar
  7. Verificar nuevamente estatus ahora debe ser de baja total en color rojo.
  8. Ir a notas débito cliente en el módulo de facturación (Facturacion | Actualizaciones | Facturacion | Generac. Notas de credito y Debito).
  9. Verificar que se haya creado una NDC con los productos informados en los parámetros MV_IVACAN y MV_PIVCAN  asi como la TES ligada al producto dependiendo del documento si es de entrada o salida.
  10. Verificar la agrupación de documentos en una sola NDC así como los items de un mismo documento fueron agrupados por TES.
  11. Revisar la tabla Recibos de Cobranza (SEL) y el llenado de los campos:  número del documento original(EL_DOCPOS), serie del documento original (EL_SERPOS), Filial del documento original(EL_FILPOS), estatus de la línea (EL_STPOSDT).


Generación Automatica:

Tener el parámetro MV_POSON configurado en 1.

  1. A través de cobros diversos modelo II (Financiero | Actualizaciones | Proceso Mod II | Cobros Diversos II) realizar la compensación.
  2. Al finalr el cobro divero y seleccionar guardar será detonada la rutina FINA935 en caso de haber documentos de IVA posdatado.
  3. Ir a la rutina generación de NDC por granos (FINA935) .
  4. Verificar el estatus de los documentos usados en el cobro diverso ahora debe ser de baja total en color rojo.
  5. Ir a notas débito cliente en el módulo de facturación (Facturacion | Actualizaciones | Facturacion | Generac. Notas de credito y Debito).
  6. Verificar que se haya creado una NDC con los productos informados en los parámetros MV_IVACAN y MV_PIVCAN  asi como la TES ligada al producto dependiendo del documento si es de entrada o salida.
  7. Verificar la agrupación de documentos en una sola NDC así como los items de un mismo documento fueron agrupados por TES.
  8. Revisar la tabla Recibos de Cobranza (SEL) y el llenado de los campos:  número del documento original(EL_DOCPOS), serie del documento original (EL_SERPOS), Filial del documento original(EL_FILPOS), estatus de la línea (EL_STPOSDT).





04. INFORMACIÓN ADICIONAL

...