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Cuando se realiza la devolución parcial de un pago anticipado (PA) en moneda 3 a través de la rutina FINA080, el movimiento bancario se genera con un valor errado.

La baja de anulación de los PA’s debe realizarse desde la rutina de cancelación de orden de pago(fina086) pero la funcionalidad para realizar bajas parciales o devoluciones anulación o o devolución parcial  para los PA’s no se encuentra activa para México.

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Se activa la funcionalidad para realizar bajas parciales anulación o devoluciones devolución parcial en los PA's para los países México, Perú y Colombia.

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  • En la función fina086 se agregan los campos NUMDOC, TIPODOC, PREFIXO, PARCELA y TIPO a la estructura de la tabla temporal TRB.
  • En función GeraTRB se asigna valores a los campos NUMDOC, TIPODOC, PREFIXO, PARCELA y TIPO.
  • En función fa086MBrow se asigna evento al doble clic del check box para ejecutar la función fn086Mark que habilita un recuadro donde se asignaran los valores de la bajadevolución.
  • Se crea la función fn086Mark que contiene la generación de una pantalla emergente para la devolución de PA.
  • Se crea la función fn086AllMk para marcar y desmarcar todos los registros contenidos en el browse y validar los PA´s.
  • Se crea función ValInfoPA que valida la información agregada para la devolución de PA
  • Se crea función fn086Grv que contiene el proceso para la afectación de tablas SEK, SE2, SE5 y FK’s
  • Se crea función obtMndaBco que obtiene la moneda y tasa del banco seleccionado
  • Se crea función valMndBco, que valida el valor de devolución.
  • Se crea la función fn086mFk para la actualización de los campos FK2_VALOR y FK2_VLMOE2

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Totvs custom tabs box
tabsPre-Condiciones,Pasos
idsPre-Condiciones,Pasos
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciaPre-Condiciones
  1. Realizar el respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-9256.
  3. Validar que las rutinas actualizadas, correspondan con las mencionadas en la sección "Función" del encabezado del presente Documento Técnico.
  4. Configurar de las tasas la tasa del día para las monedas dolares (la Moneda 2 ) y euros ( Moneda 3).
  5. Configurar los bancos, uno relacionado a la moneda regional 1 (A6_MOEDA  = 1), otro relacionado a la moneda dolar 2 (A6_MOEDA  = 2) y otro relacionado a la moneda euros 3 (A6_MOEDA  = 3)
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaPasos

Generación de pago anticipado (PA)

  1. Ingresar a la rutina Orden de Pago, ubicada en "SIGAFIN - Actualizaciones| Cuentas por Pagar| Orden de Pago".
  2. Al acceder se mostrará la pantalla de  preguntas.
    • Asignar los filtros necesarios.
  3. En la pantalla principal de las Ordenes ordenes de Pago pago ir al menú "Otras acciones" y seleccionar la opción "Generar PA"
    • Se mostrará el formulario para
    Generar
    • generar el PA.
  4. Asignar el proveedor.
  5. Asignar valor del pago de 5000 euros.
  6. Asignar el banco configurado en moneda 3 (Euros3 (A6_MOEDA  = 3).
  7. Asignar el método de pago.
  8. Dar clic en el botón "Grabar" para generar el PA.
    Nota: El PA será registrado en la moneda 3 configurada en el banco seleccionado.


Anulación parcial de pago anticipado (PA)

  1. Ingresar a la rutina Anular Orden de Pago, ubicada en "SIGAFIN - Actualizaciones| Cuentas por Pagar| Anular Orden de Pago".
  2. Al acceder se mostrará la pantalla de  preguntas.
    • Asignar los filtros necesarios.
  3. En la pantalla principal seleccionar el PA generado anteriormente y dar clic en la casilla de selección.
    • Se mostrará una pantalla emergente para asignar los valores de la devolución de PA.
  4. Seleccionar el Banco configurado en moneda 3 (A6_MOEDA  = 3)
    Nota: El banco indicará la moneda y la tasa en la que se realizará el pago. Ver ejemplo en la sección "Información adicional"



  5. Asignar un valor de devolución de 1000 euros.
  6. Dar clic en el botón "OK"
  7. Confirmar la devolución o anulación parcial.
    • El sistema informará la finalización del proceso.
  8. Volver a acceder a la rutina Anular Orden de Pago
  9. En la pantalla principal seleccionar el PA modificado anteriormente y dar clic en la casilla de selección.
    • El valor queda con saldo pendiente de 4000 euros.


Consulta de títulos por pagar

  1. Ingresar a la rutina Posición de Títulos por Pagar, ubicada en "SIGAFIN - Consultas| Cuentas por Pagar| Posición de Títulos por Pagar".
  2. En la pantalla principal seleccionar el PA generado anteriormente y dar clic en el botón "Consulta".
    Se mostrará el pago realizado por 1000 euros por concepto de devolución (DEV) quedando un saldo de 4000 euros.
    Image Removed.
    Nota: El valor pagado siempre sera mostrado en la moneda del titulo PA
    Image Added


Consultar pago anticipado (PA)


  1. Ingresar a la rutina Orden de Pago, ubicada en "SIGAFIN - Actualizaciones| Cuentas por Pagar| Orden de Pago".
  2. Al acceder se mostrará la pantalla de  preguntas.
    • Asignar los filtros necesarios.
  3. Visualizar el titulo PA generado anteriormente.



04. INFORMACIÓN ADICIONAL


El valor de la baja del anulación parcial o total del PA debe asignarse en la moneda que se especifica al seleccionar el banco.

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  • Se tiene un PA por 5000 en moneda 3
  • Se realiza una devolución parcial con un banco en moneda 1 por 12000


  • Se tiene una tasa de  28 para la moneda 3.
  • Los 12000 a devolver se convierte a la moneda del PA (moneda 3).
    12000 / 28 = 428.57  
  • Al valor del PA se le resta el valor de la

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  • devolución. 
    5000 - 428.57 = 4571.43

Queda un Saldo de : 4571.43

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